ДА Вы в 1-С работаете??? Если да то открываете баланс, ставите курсор на нужную строку и нажимаете кнопку РАСШИФРОВКА или F5 и у вас появятся счета и суммы которые попадают в эту строку #dance# Так вам будет проще просто разобраться!!!SvetA09 писав:Т.е сальдо мне нужно брать не по общей ОСВ, а отдельно по каждому счету?
= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 15 грудня 2011, 23:57
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 11 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Позволю себе некоторые уточнения... Для начала.... SvetA, вы маленькое предприятие и крупное...? Мне из вашего вопроса показалось, что маленькое... Если вы малыши, то баланс сдаётся один раз в год... Но даже при этом в течение года учёт нужно вести так, чтобы потом...., в годовой отчёт.., не плакать и не начинать исправлять весь год. Дальше... проверяйте регулярно своих дебиторов и кредиторов... По одному и тому же контрагенту по одному и тому же договору не должно висеть и Дт и Кт сальдо... Оно должно быть в ОСВ свёрнутым... В противном случае, даже при отсутствии какого-либо долга вообще, у вас одни и те же суммы попадут и в актив и в пассив... это не нормально...
Остатки по счетам 6431 и 6432, 6441 и 6442, если я уже ничего не путаю, попадают в балансе в стр.250 и 610. Кстати, эти счета тоже нужно регулярно проверять, а то бывает ситуация, аналогичная с 361 и 631, если в документах потеряно основание...
Остатки по счетам 6431 и 6432, 6441 и 6442, если я уже ничего не путаю, попадают в балансе в стр.250 и 610. Кстати, эти счета тоже нужно регулярно проверять, а то бывает ситуация, аналогичная с 361 и 631, если в документах потеряно основание...
Мы сдаем "ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва". Отчетность квартальная.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
У меня как раз тоже назрел вопросик.Lin@ писав:В балансе показываю развернутое сальдо , сварачивать НЕЛЬЗЯ. Активы- сальдо Д-Т; Пасивы - сальдо К-Т по оборотке.SvetA09 писав:Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
1. Да ВСЕ
2. 6432 НДС на который вы должны выписать налоговую (у вас отгрузка или аванс)
3. 6441 и 6442 это НДС по налоговым от поставщиков. 6441 оплачено но еще нет поставки, 6442 не получена налоговая поставщика (не проведена)
как то так...#smile3#
По какой строке в балансе отображать сальдо по Сч.643 и сальдо Сч.644?#wall# #g_cray2#
Буду очень благодарна за ответ!
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
"Yuliaso писав:У меня как раз тоже назрел вопросик.Lin@ писав:В балансе показываю развернутое сальдо , сварачивать НЕЛЬЗЯ. Активы- сальдо Д-Т; Пасивы - сальдо К-Т по оборотке.SvetA09 писав:Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
1. Да ВСЕ
2. 6432 НДС на который вы должны выписать налоговую (у вас отгрузка или аванс)
3. 6441 и 6442 это НДС по налоговым от поставщиков. 6441 оплачено но еще нет поставки, 6442 не получена налоговая поставщика (не проведена)
как то так...#smile3#
По какой строке в балансе отображать сальдо по Сч.643 и сальдо Сч.644?#wall# #g_cray2#
Буду очень благодарна за ответ!
Показник ""Інші оборотні активи"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по дебету счета 331
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 332
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 6442
Итого по строке:
так расшифровку строки 1190 выдает 1с....
сама не до конца понимаю#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Спасибо!Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 681?
Правильно?#blush#
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
"Yuliaso писав:Спасибо!Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 685?
Правильно?#blush#
Показник ""Інші поточні зобов'язання"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по кредиту счета 605
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 371
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 373
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 374
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 375
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 376
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 606
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6442
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 681
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 684
Итого по строке:
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Спасибо!!!!cleo писав:"Yuliaso писав:Спасибо!Asia Svetlova писав:ПСБу 25
сч 643-стр 1190
сч 644стр 1690
Подскажите ещё, пожалуйста, в строку Баланса 1690 "Інші поточні зобов"язання" ставим Кт 685 Расчёты с прочими кредиторами + Кт 644 правильно + Кт 685?
Правильно?#blush#
Показник ""Інші поточні зобов'язання"", графа ""На кінець звітного періоду"""
Сальдо на конец периода по кредиту счета 605
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 371
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 373
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 374
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 375
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 376
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 606
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6431
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6432
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6441
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 6442
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 681
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 684
Итого по строке:
А Сальдо 685 куда ставить?