Всем доброго дня кто еще сегодня работает. У меня минус вылез, поэтому регистрировать НН не могла. Теперь поставщики вчера зарегили НН на 15000, у меня уменьшился минус только на 2000 из 19000. Что это ? И почему. Объясните. Я уже запуталась ((
Мери Поппинс писав:Всем доброго дня кто еще сегодня работает. У меня минус вылез, поэтому регистрировать НН не могла. Теперь поставщики вчера зарегили НН на 15000, у меня уменьшился минус только на 2000 из 19000. Что это ? И почему. Объясните. Я уже запуталась ((
я уже себе екселевскую табличку нарисовала и каждый день в ней сверяюсь-что получается,т.к. то один глюк в формуле,то другой.Утомили уже.
добрый день.подскажите,есть сейчас какие то новшества по регистрации нн на неплатника?(елси например,не регистрировать нн на неплатника). какие то есть штрафы за это?
Jonka писав:
У нас была такая ситуация. После долгих разговоров с инспектором по НДС посоветовала откорректировать в деках стр.9.1, т.к. система, видимо, ошибочно тянет из нее данные в обязательства. Мы так сделали, подали уточненки ха март-май, и минус ушел
Спасибо, но каким образом корректировать стр.9.1? Это ведь сумма обязательств за период. Обязательства не меняются ведь? если можно, поподробнее плиз#smile3#
Я отчетность не составляю, но объяснить попробую (в цифрах) В деке за апрель в стр.9 у нас стоит сумма обязательств 33736. А в строке 9.1 (сума по операціях дата яких припадає на період після 01.02.15) наш главбух указал базу 194071. Т.к. эта строка в расчете по декларации не участвует, и является, по видимому, чисто информационной, дека была принята и вопросов не возникло. А 01.07 мы получили вытяг с громадным минусом в стр.8, а в нее, как оказалось, попадают данные именно со стр. 9.1. Он подал УР, где в стр.6 (загальний обсяг постачання) он указал 194071, а в стр.9.1 в колонке Б указал правильную сумму , т.е. именно обязательства по НДС (33736) Разница 160335 отминусовалась со стр.8 вытяга на следующий день. Мы переподали все деки за февраль-май. Но с февралем там отдельная история, с распределенем НДС кредита...
Спасибо, у вас я поняла. У меня стр.9 и стр.9.1 во всех деках совпадает. И на 01.07 в стр. 8 был ноль. И до подачи декларации за июнь был ноль. Фигня вылезла в аккурат после подачи декларации сразу же, причем все сходится, все зарегистрировано, ошибок нет. Инспектора по НДС мне на это пожимают плечами и разводят руками:)) А ведь разница между данными регистрации нн и данными в декларациях - это основание для проверки! Что делать - не знаю, в компании этой работаю 2 месяца, хотя страж главбухом уже 15 лет.
ПРоблемы на ровном месте! И не понятно, куда и кому звонить.
Катрина писав:добрый день.подскажите,есть сейчас какие то новшества по регистрации нн на неплатника?(елси например,не регистрировать нн на неплатника). какие то есть штрафы за это?
налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.
В верхней левой части ставите отметку "X" и указываете тип причины:
Почему не приняли 2960? В верховной раде очередной договорняк. Сене начихать на интересы бизнеса, кроме своего.
Как нас слили - blogs.lb.ua/aleksandr_kirsh/311183_ndsscheta_15581_tolko.html
Ничего в этой стране не меняеться.
Всем доброе утро! Немного не могу разобраться помогите, пожалуйста в Вытяге Пишет. Строка 2 - - сума на которую можна зарегить - 0,00 а первая строка - стан рахунку 12000 . Что єто за 12000 где они взялись и куда пойдут. после того регила. Первая строка не менянться. Всем заранее спасибо за ответ
О, чем дальше, тем интереснее......
1 строка - состояние Ваше счёта. Оттуда спишется в бюджет сумма по Деке за июнь. А вот как зарегилось с "0" во второй строке - интересненько ..............
Может долго но пожалуйста. Разясните. Вот делаю я вытяг первая строка - 0,00 втрая +9000. Мне надо зарегить 280000. Я на ел. счет бросаю 19000. Делаю вытяг - вторая строка +28000, как бы правильно. И в первой появляеться 12000. Регистрирую накладную. Делаю вытяг. Вторая - 0,00 а в епервой остается 12000. А откуда они взялись?