Анфиса1980 писав:
у меня закрались сомнения, считает ли моя 1с.8.2 правильно возвраты, потому что сумма налога на прибыль к оплате получается на 45 грн. меньше, чем по моим данным. Возможно, возврат от покупателей влияет на налог на прибыль, который необходимо перечислить в бюджет?
как бы не считала Ваша 1с.8.2, Вы должны сдать ту декларацию, которую считаете правильной. У Вас большое расхождение с результатом в 1с.8.2, очевидно, у Вас не все настроено верно в работе 1с.8.2 - это к программистам, или в сопровождение. Не знаком мне случай, чтобы возвраты каким-либо образом влияли на налог на прибыль, который необходимо перечислить в бюджет - возврат же уже вычитается.
Якщо у межах одного звітного кварталу відбувається повернення проданих товарів, основних засобів, коштів у разі розірвання договору, таке повернення або перерахунок суми компенсації не відображається в Податковій декларації з податку на прибуток.
По материалам: Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області
да, мне тоже такое зачитывали в консультац.линии, но мне в одно ухо влетело, в другое вылетело...
есдинственное, что мне по этому поводу удалось найти, так это http://dpa-ch.org.ua/russian/roz/rubrik ... 38/2/9.htm
правда, оно несколько устарело
Якщо у межах одного звітного кварталу відбувається повернення проданих товарів, основних засобів, коштів у разі розірвання договору, таке повернення або перерахунок суми компенсації не відображається в Податковій декларації з податку на прибуток.
По материалам: Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області
да, мне тоже такое зачитывали в консультац.линии, но мне в одно ухо влетело, в другое вылетело...
есдинственное, что мне по этому поводу удалось найти, так это http://dpa-ch.org.ua/russian/roz/rubrik ... 38/2/9.htm
правда, оно несколько устарело
Но при этом ненужно показывать реализацию в последствии возвращенного товара.
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, мой директор ошибочно подписал акт выполненных услуг, а услуги не были предоставленны, мои поставщики предложили написать вот такое письмо............................. В связи с тем что услуги по счету №хххххххххх года на сумму ххххххх не были получены, просим аннулировать документы :
1. Акт предоставление услуг №хххххххххххххх
2. Налоговая накладная № хххххххххххххх
Waljam писав:Подскажите кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, мой директор ошибочно подписал акт выполненных услуг, а услуги не были предоставленны, мои поставщики предложили написать вот такое письмо............................. В связи с тем что услуги по счету №хххххххххх года на сумму ххххххх не были получены, просим аннулировать документы :
1. Акт предоставление услуг №хххххххххххххх
2. Налоговая накладная № хххххххххххххх
Waljam писав:Подскажите кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, мой директор ошибочно подписал акт выполненных услуг, а услуги не были предоставленны, мои поставщики предложили написать вот такое письмо............................. В связи с тем что услуги по счету №хххххххххх года на сумму ххххххх не были получены, просим аннулировать документы :
1. Акт предоставление услуг №хххххххххххххх
2. Налоговая накладная № хххххххххххххх
Или всё же правильнее сделать акт корректировку?
Отзовитесь пожалуйста#wall#
Я бы порвала подписанный акт и все, н/накл. В каком месяце она была?
Waljam писав:Подскажите кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, мой директор ошибочно подписал акт выполненных услуг, а услуги не были предоставленны, мои поставщики предложили написать вот такое письмо............................. В связи с тем что услуги по счету №хххххххххх года на сумму ххххххх не были получены, просим аннулировать документы :
1. Акт предоставление услуг №хххххххххххххх
2. Налоговая накладная № хххххххххххххх
Или всё же правильнее сделать акт корректировку?
Отзовитесь пожалуйста#wall#
Я бы порвала подписанный акт и все, н/накл. В каком месяце она была?
Возврат услуги я бы оформлял тем же порядком, что и саму услугу.
Акт (только суммы минусом). Если контрагент первый акт подписывал, пусть подписывает и второй.
Проводить в учете ошибочные акты и НН или нет, дело покупателя.
Рвать свой экз. акта и НН, по которому, возможно контрагент уже подал деку по НДС не стоит.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!