Колеги, вітаю.
Хочу систематизувати прочитане.
Отже, якщо в мене є рядок 21 (за вересень), наприклад 10 тис., вся сума сплачена постачальникам (у травні-вересні), але в мене на спец рахунку 100 грн., я все одно маю право подати на бюджетне відшкодування в жовтні? І при нормальних розкладах отримати суму відшкодування на поточний рахунок?
І ще одне питання, я можу заявити не всю суму, яка в мене в 21 р., а лише частину? #:( #:-k
Дякую
Відшкодування ПДВ
-
Marina1206
- Гуру

- Повідомлень: 76
- З нами з: 23 вересня 2016, 09:52
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 1 раз
helga.a писав:Коллеги, сколько сейчас, по времени, проходит возмещение, уже деньгами на свет. Сумма не большая, 80 тыс.
из личного опыта, декларация за январь, возместили только в сентябре. Это был наш первый раз.
Во второй раз декларация за май, возместили в октябре
-
fleur9060
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 25 вересня 2013, 11:54
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 11 разів
Думаю,що можете відшкодувати частину. Але потрібно взяти до уваги рядок 19,1 і ряд.20.Oksana_V писав:Колеги, вітаю.
Хочу систематизувати прочитане.
Отже, якщо в мене є рядок 21 (за вересень), наприклад 10 тис., вся сума сплачена постачальникам (у травні-вересні), але в мене на спец рахунку 100 грн., я все одно маю право подати на бюджетне відшкодування в жовтні? І при нормальних розкладах отримати суму відшкодування на поточний рахунок?
І ще одне питання, я можу заявити не всю суму, яка в мене в 21 р., а лише частину? #:( #:-k
Дякую
-
fleur9060
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 25 вересня 2013, 11:54
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 11 разів
У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
-
Oksana_V
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18 грудня 2015, 13:53
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Другий варіантfleur9060 писав:У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
-
fleur9060
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 25 вересня 2013, 11:54
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 11 разів
Дуже дякую, вже кілька днів шукала інформацію, а тут так доступно пояснили.Oksana_V писав:Другий варіантfleur9060 писав:У мене наступна ситуація:
у дод.2 суму до відшкодування 10.2016 відображаю под.накладні за 09 і 10.2016 однією сумою за 10.2016 чи окремо 09.2016 окремо 10.2016;
аналогічно у дод.3 суми по контрагентах 10.2016 чи окремо рописувати за 09.2016 і за 10.2016р?
Як правильно зробити? Дякую за допомогу.
-
БУХГАЛТЕР_2012
- Высший разум

- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 00:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите у меня большая сумма по НДС в строке 21 Деки НДС, хочу начать процедуру перерегистрации документов (ГНИ,Стат.,и т.д.), в связи с переименованием улицы и попутно уже добавить виды деятельности и др., мне нужно будет анулировать св-во НДС, анулирование свидетельства никак не отразится на возмещении НДС(если надумает дир), спасибо.
-
-Latka-
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 01:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
св-во не аннулируют, вносят изменение, у вас будет тот же ИНН. отразится это или нет на возмещении, думаю что нет, связи никакой нетБУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите у меня большая сумма по НДС в строке 21 Деки НДС, хочу начать процедуру перерегистрации документов (ГНИ,Стат.,и т.д.), в связи с переименованием улицы и попутно уже добавить виды деятельности и др., мне нужно будет анулировать св-во НДС, анулирование свидетельства никак не отразится на возмещении НДС(если надумает дир), спасибо.
-
Ольг@
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 27 жовтня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 11 разів
Добрый вечер! Помогите, как быть в такой ситуации:
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Предыдущий бухгалтер орицательное значение ПДВ за октябрь (р21) включила в состав НК следующего периода (ноябрь р16.1). и в ноябре в Деке получилось положительное значение ПДВ (те мы оплатили ПДВ в бюджет). Теперь директор у меня спрашивает, имеем ли мы право на возмещение ПДВ. Я никогда не сталкивалась с возмещением из бюджета, а включала сумму в счет будущего НК. Я так понимаю, что если у меня в декабре по ПДВ будет орицательное значение, то тогда мы имеем право на бюджетное возмещение. Буду благодарна за проф.консультацию.