ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Bonguor.ua
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 03 березня 2013, 06:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Bonguor.ua »

актуальный вопрос на сегодняшний день - в деке за год 2012 недопоказали затраты на себестоимость ошибочно, т.е. налог на прибыль переплатили#impossibl .... как сейчас поступить? всю ветку перечитал, но ответа не нашел... ткните пальцем, если уже была такая ситуация.нам подавать уточненку, ВП??? HELPPPPPP#help#

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Подавайте самостоятельный уточняющий расчет, так как "ВП" подать сможете только по результатам 13-го года. Цифры в УР будут дублировать декларацию, только показываете правильную себестоимость и расчет налога, по результатам УР получится переплата, - ничего особо сложного, как видите, если брать во внимание только технические моменты. И не надо про "всю ветку перечитал", за 20 страниц тут уже десятки раз обговорили этот вопрос.

utya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 11 березня 2011, 05:32
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 36 разів

Повідомлення utya »

Підкажіть будь-ласка.


Я в додатк до декларації ІД... замість того щоб суму показати в рядку 03.26 (перерахунок доходів в звязку із зміною компенсації товару).... помилково показала в 03.25 (за 3 і 4 квртали)... це ні до заниження нідо завищення не привело... Як мені виправити цю помилку??..

Я навіть зсама не знаю як це вийшло.... (десь вигружала.. загружада... і зсунулося#g_cray2# )

Подати просто уточнений додаток саме цього додатку (без усіх іншимй додатків і декларації,)

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Подавать уточненку нужно полностью-содержащую саму декларацию и все додатки, которые подавались в звитной, просто заполняете все так, как должно быть правильно и ставите крестик "уточнююча"
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Добрый-добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, что сделать в следующей ситуации. Нашему ТОВ была предоставлена фин. помощь. Срок возврата 31.10.12. Возвращена, разумеется не была. По правилам её надо было включить в доход и обложить налогом в 2012 году по ставке 21%. Но под "честное" слово директора составила доп. соглашение на пересмотр срока возврата 31.12.13 г. Доп.соглашение подписывается до сих пор. В ситуации АВРАЛ что я могу быстро сделать? Я из всего вычитаного в Лиге поняла следующий алгоритм своих действий:

1. Отправить сумму недоплаченого налога + 3% на р/с казначейства. Расчет недоплаты вести по 21% или 19%?
2. Оправить уточненку.
3. Расписываться в получении "письма счастья" о налоговой проверке.

Если, всего этого сделать не получится, то чем чревато для меня как для главного бухгалтера обнаружение недоплаты налоговиками? И если я через какое-то время уволюсь, то тогда смогут меня отыскать и привлечь к ответственности?

Спасибо всем за ответы.

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Анаско писав:Добрый-добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, что сделать в следующей ситуации. Нашему ТОВ была предоставлена фин. помощь. Срок возврата 31.10.12. Возвращена, разумеется не была. По правилам её надо было включить в доход и обложить налогом в 2012 году по ставке 21%. Но под "честное" слово директора составила доп. соглашение на пересмотр срока возврата 31.12.13 г. Доп.соглашение подписывается до сих пор. В ситуации АВРАЛ что я могу быстро сделать? Я из всего вычитаного в Лиге поняла следующий алгоритм своих действий:

1. Отправить сумму недоплаченого налога + 3% на р/с казначейства. Расчет недоплаты вести по 21% или 19%?
2. Оправить уточненку.
3. Расписываться в получении "письма счастья" о налоговой проверке.

Если, всего этого сделать не получится, то чем чревато для меня как для главного бухгалтера обнаружение недоплаты налоговиками? И если я через какое-то время уволюсь, то тогда смогут меня отыскать и привлечь к ответственности?

Спасибо всем за ответы.
Переписать кассу
31.10.2012 вернуть эти деньги в кассу
31.10.2012 подписать новый договор
31.10.2012 выдать эти деньги из кассы под новый договор
Начинать считать новые 365 дней и надеяться, что к следующему сроку Вы их отдадите

А Ваш алгоритм, это если уже "сложить ручки" и не дёргаться.


Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

"Подписать новый договор" равносильно "подписать доп. соглашение о продлении срока возврата фин. помощи". На данный момент для меня что договор, что доп.согл. - из области обещаний директора. Просто хочется в случае ЧЕГО быть готовым ко ВСЕМУ. В любом случае, спасибо что отозвались.

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Анаско писав:"Подписать новый договор" равносильно "подписать доп. соглашение о продлении срока возврата фин. помощи". На данный момент для меня что договор, что доп.согл. - из области обещаний директора. Просто хочется в случае ЧЕГО быть готовым ко ВСЕМУ. В любом случае, спасибо что отозвались.
Да, но новый договор спасёт Вас от санкций по прибыли!!!!

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Это уже интересно. А что фин. помощь может только на 365 дней предоставляться? А если больше? Например, первый договор заключался в августе 11-го года с фиксированной датой возврата 31.12.12. Т.е. в любом случае больше 365 дней.

Анаско
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 24 жовтня 2012, 03:53
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Анаско »

Пардон, не 31.12.12, а 31.10.12.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”