Не очень.elenrestoran2007 писав:Спасибо огромное! А если сразу на 948 это будет не корректно? 948-311
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
- 
				Ир4ик
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 5788
 - З нами з: 28 липня 2011, 00:58
 - Дякував (ла): 3704 рази
 - Подякували: 2325 разів
 
- 
				lesyshka
 - Просвещенный

 - Повідомлень: 182
 - З нами з: 21 березня 2012, 05:35
 - Дякував (ла): 47 разів
 - Подякували: 26 разів
 
Бюгюльмэ писав:Неважно за какой период УР. Начисление суммы НДС к уплате и штрафа отражаете в том периоде, в котором подавали УР.
948-6415 начисление
6415-311 - уплата.
Это в Семерке.
Можно уточнить, в Дт 948 висит сумма штрафа и пени, которые закрываются на 791. А сумма НДС-го кредита в Дт949, Кт-441?
- 
				StasN
 - Гений

 - Повідомлень: 306
 - З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
 - Дякував (ла): 24 рази
 - Подякували: 63 рази
 
lesyshka писав:Бюгюльмэ писав:Неважно за какой период УР. Начисление суммы НДС к уплате и штрафа отражаете в том периоде, в котором подавали УР.
948-6415 начисление
6415-311 - уплата.
Это в Семерке.
Можно уточнить, в Дт 948 висит сумма штрафа и пени, которые закрываются на 791. А сумма НДС-го кредита в Дт949, Кт-441?
Все 94 счета закрываются на 79. По итогам года 79 закрывается на 44. В чем вопрос???
- Ребекка
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 4268
 - З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
 - Звідки: м. Черкаси
 - Дякував (ла): 7198 разів
 - Подякували: 2402 рази
 
если за нал то 3721 301
92 3721
безнал 631 311
92 631
			
			
									
						92 3721
безнал 631 311
92 631
- 
				Marlboro
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 12590
 - З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
 - Дякував (ла): 252 рази
 - Подякували: 4095 разів
 
А какие документы есть под эти записи? И совпадают ли после проведения этих записей суммы в учете суммам указанным в заявке-расчете поданной в ФСС?
			
			
									
						- 
				Mimrochka
 - Гуру

 - Повідомлень: 84
 - З нами з: 23 квітня 2013, 05:07
 - Дякував (ла): 32 рази
 - Подякували: 5 разів
 
помогите пожалуйста, никогда не работала в торговле.
нужны проводки по закупке товара для дальнейшей реализации.
Как я это вижу
20-68 - оприходование товара (закупка)
68-31 - оплата за товар.
Продажа
31-36 - оплата за покупку
36-20 - отгрузка
Как правильно отобразить проводки по НДС в обеих случаях и как провести наценку....на каких счетах?????????
			
			
									
						нужны проводки по закупке товара для дальнейшей реализации.
Как я это вижу
20-68 - оприходование товара (закупка)
68-31 - оплата за товар.
Продажа
31-36 - оплата за покупку
36-20 - отгрузка
Как правильно отобразить проводки по НДС в обеих случаях и как провести наценку....на каких счетах?????????
- 
				Ninok
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1592
 - З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
 - Дякував (ла): 879 разів
 - Подякували: 191 раз
 
Я без понятия,я даже не могу понять смысл этих проводокMarlboro писав:А какие документы есть под эти записи? И совпадают ли после проведения этих записей суммы в учете суммам указанным в заявке-расчете поданной в ФСС?
- 
				Marlboro
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 12590
 - З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
 - Дякував (ла): 252 рази
 - Подякували: 4095 разів
 
Вроде как похоже на попытку исправлений сделанных ранее неверных записей.Ninok писав:Я без понятия,я даже не могу понять смысл этих проводокMarlboro писав:А какие документы есть под эти записи? И совпадают ли после проведения этих записей суммы в учете суммам указанным в заявке-расчете поданной в ФСС?
То-есть по документам были сделаны записи по счетам 663 и 378 одни, а по документам были другие.
Это ведь больничные, поэтому полагаю сверка с заявлением и с полученной от ФСС суммой должна дать ответ.