Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Наталия**
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 20 січня 2017, 15:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Наталия** »

Добрый вечер. Умоляю, кто зарегистрировал РК код 600000000000 с минусом (уменьшение НО). Напишите, пожалуйста, какие графы/клетки/строчки заполняли. Уже десяток вариантов перепробовала- отказ. Хоть плачь#wall#

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Наталия** писав:Добрый вечер. Умоляю, кто зарегистрировал РК код 600000000000 с минусом (уменьшение НО). Напишите, пожалуйста, какие графы/клетки/строчки заполняли. Уже десяток вариантов перепробовала- отказ. Хоть плачь#wall#
Заполняйте те же клетки, кот. у Вас были в н/н. Если в Медке, то можете сформировать РК на основании н/н. Есть там такая функция.
Підлягає реєстрації постачальником х
До зведеної п/н х
Не підлягає наданню отримувачу х код, как у Вас в н/н (у меня 09)
Дальше в таблице язаполняла 1,2,3,5,11 І, ІІ, ІV

Наталия**
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 20 січня 2017, 15:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Наталия** »

NTL писав:
Наталия** писав:Добрый вечер. Умоляю, кто зарегистрировал РК код 600000000000 с минусом (уменьшение НО). Напишите, пожалуйста, какие графы/клетки/строчки заполняли. Уже десяток вариантов перепробовала- отказ. Хоть плачь#wall#
Заполняйте те же клетки, кот. у Вас были в н/н. Если в Медке, то можете сформировать РК на основании н/н. Есть там такая функция.
Підлягає реєстрації постачальником х
До зведеної п/н х
Не підлягає наданню отримувачу х код, как у Вас в н/н (у меня 09)
Дальше в таблице язаполняла 1,2,3,5,11 І, ІІ, ІV


Вы представляете, сделала на основании той налоговой, которая в МЕДке - приняли!!! Спасибо огромное! До этого импортировала из 1С - не принимало, копировала импортированную - не принимало, хотя заполнены все те же строки! Это же с ума можно сойти с такой электронной отчетностью #cray#

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

Підкажіть як на практиці,в 1с, виписувати ПН в кінці місяця,просто в ручну створювати податкову?

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

відгукніться...

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

scs писав:Підкажіть як на практиці,в 1с, виписувати ПН в кінці місяця,просто в ручну створювати податкову?
на себя? да, если на частку с кодом 40000.... и 13

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

Маруся10 писав:
scs писав:Підкажіть як на практиці,в 1с, виписувати ПН в кінці місяця,просто в ручну створювати податкову?
на себя? да, если на частку с кодом 40000.... и 13
ну так, на себе ))зведену податкову на частку з кодом 6000??

Вита 12
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
Дякував (ла): 530 разів
Подякували: 44 рази

Повідомлення Вита 12 »

scs писав:
Маруся10 писав:
scs писав:Підкажіть як на практиці,в 1с, виписувати ПН в кінці місяця,просто в ручну створювати податкову?
на себя? да, если на частку с кодом 40000.... и 13
ну так, на себе ))зведену податкову на частку з кодом 6000??
Если Вы про сводн.НН по ЧВ из Дод.7, то знаю что она должна сама 1С формироваться если всё правильно настроить: завести ЧВ, во всех документах поступления т/у проставить Обл., Необлаг., Пропорцион. Правда сама ещё не делала, только в марте появилась необлагаемая операция.

Коллеги подскажите, пожалуйста,
Нужно ли экспедитору в декларации по НДС отражать в НО и НК транзитные перевозки? Если указать перевыставленные суммы Без ПДВ в стр.5 и Дод.6 это вызовет необходимость заполнения Дод.7 и стр.4, распределение вх.НДС и выписки НН на сторно в части ЧВ по необлагаемым операциям?

Услуги перевыставляем только в той же сумме, НН от поставщика к нам приходит Без ПДВ с льготой 903 - транзит. Заказчик не резидент по этой операции - стоит ли ему вообще выписывать НН?

#wall#




tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Здравствуйте! Подскажите, надо подавать дод.7 за апрель, если в отчетном месяце были только необлагаемые операции(до этого никакой хоз.деятельности не было)? Прочитала в ВоБУ, что надо, позвонила в фискальную- не надо. Кто уже это прошел, как все-таки правильно?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

tyss писав:Здравствуйте! Подскажите, надо подавать дод.7 за апрель, если в отчетном месяце были только необлагаемые операции(до этого никакой хоз.деятельности не было)? Прочитала в ВоБУ, что надо, позвонила в фискальную- не надо. Кто уже это прошел, как все-таки правильно?
Фискалы все правильно вам подсказали. Пока делить НК нет необходимости- у вас все поставки необлагаемые и других еще не было. Вот если появятся 20%-тогда не забудьте про дод.7.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”