9.Из налоговой накладной исключены такие реквизиты:
- местонахождение юридического лица – продавца;
- вид гражданско-правового договора.
А чего тут не понять,ждите ОЧЕРЕДНОГО КИТАЙСКОГО#fool# изменения формы НН и копите денежки на услуги программиста по 1С.#hi# .А пока ускоряйте регистр НН по старой форме.
А разве в 201 статью НКУ внесли изменения? В плане обязательных реквизитов?
Ну, зная скорость "придумывания" новых бланков - полгода можно не напрягаться......
Вероніка писав:А разве в 201 статью НКУ внесли изменения? В плане обязательных реквизитов?
Ну, зная скорость "придумывания" новых бланков - полгода можно не напрягаться......
Вероніка писав:А разве в 201 статью НКУ внесли изменения? В плане обязательных реквизитов?
Ну, зная скорость "придумывания" новых бланков - полгода можно не напрягаться......
Слухи ходят,что 1С и изменения к ней делают программисты из России.Похоже,что они без работы никогда не останутся, благодаря нашему НК,"постоянному"как гранитная глыба.#blum#
Megga писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если пополняю свой спец. счет, чтобы зарегерить НН, эти деньги потом (когда они будут в плюсе) можно возместить обратно на текущий счет? Каким образом и в течение какого времени?
вся проблема в том что эти деньг возместить на текущий счет потом нельзя#g_mad# и они будут учитываться потом в счет ваших следующих обязательств перед бюджетом...#umbr#
Т.е эта сумма будет учитываться как моя уплата НДС скажем за след. месяц (или след. 2 месяца,, если этой суммы будет достаточно?). А в отчетности эти деньги какой должны у меня фигурировать, если я переведу их сегодня?
Бухи, поправьте, меня, пожалуйста, если я не в ту сторону мысль развиваю. А то чет совсем тошно от этого НДС...
Как я себе понимаю, внося деньги на регистрацию своих НН, Вы как бы уплачиваете авансом свои обязательства. Т.е. на момент подачи Деки за июль у Вас будут все обязательства оплачены. Сами внесённые средства Вы в Деке нигде не отражаете, они видны по СЕА.