Питання по 1 ДФ

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

julia.shundiak1992 писав:
marinesko писав:
julia.shundiak1992 писав:Подскажите пож-та. В отчете за 2й квартал не указана ознака доходу, как теперь правильно исправить? с 1 старые данные, с О правильные с указанием ознаки доходу, а как быть с военным сбором, чтобы не задвоить суммы? и вторая ситуация. отправлено уведомление в налоговую о принятии сотрудника, 2й и 3й квартал он в отчетах не фигурировал, и налоги не платились. Как правильно уточнить 2й квартал? показываем только одного сотрудника с его начислениями? если налоги перечислены только сейчас и уточнюючий подать сейчас можно ли показать суммы в графах перераховано?
1. В уточненной 1ДФ за 2 кв. указываете 2 стр.: с 1 - так , как было, с 0 - как нужно.
2. Только в 1ДФ его не заполнили, или в ЕСВ тоже?
В уточненной 1ДФ за 2 кв. заполняете с 0 в последней графе. Цифры ставите по факту. Если не перечисляли налог и не выплачивали, то в следующем отчетном периоде укажете перечисления/выплаты
1. А как быть с военный сбором? показывать общую сумму? или вообще не заполнять? т.к. ошибка лишь в том, что ознака доходу не показана.
2. И в ЕСВ в том числе. Налоги оплачены только сейчас, тогда в лучшем случае в 3м квартале показать все перечисленные выплаты и налоги? или выплату зп во 2м квартале, а налоги в 3м?
1. Если сумма ВЗ и дохода были раньше отражены правильно, то не заполняете.
2. Вообще случай запущенный. То есть забыли работнику начислить зарплату за апрель-июнь ?
Если будете исправлять ведомости начисления, то нужно корректировать с апреля ЕСВ. В текущем отчете отражать помесячно с доначислениями тип 2.
Штрафы будут по всем налогам зарплатным. И 1ДФ тоже нужно уточненкой 2 квартал подать.

julia.shundiak1992
Гений
Гений
Повідомлень: 433
З нами з: 14 січня 2016, 22:01
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення julia.shundiak1992 »

[/quote]
1. Если сумма ВЗ и дохода были раньше отражены правильно, то не заполняете.
2. Вообще случай запущенный. То есть забыли работнику начислить зарплату за апрель-июнь ?
Если будете исправлять ведомости начисления, то нужно корректировать с апреля ЕСВ. В текущем отчете отражать помесячно с доначислениями тип 2.
Штрафы будут по всем налогам зарплатным. И 1ДФ тоже нужно уточненкой 2 квартал подать.[/quote]


Случай уже неоднократный, но до этого ошибки обнаруживали в текущем периоде и корректировали только ЕСВ, а сейчас вылезло похуже.
Вот такие есть квалифицированные бухгалтера, за которыми мы сейчас исправляем такие чудеса)

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

julia.shundiak1992 , можливо такий варіант підійде
За 2, 3 квартал забути. Ну подали 20-ОПП, а працівник не вийшов на роботу і забули подати скасовуючу.
Оформити жовтнем за договором ЦПХ, податки ви вже сплатили, в звіті ЄСВ показати як ЦПХ, а зараз подати про прийняття в штат.
Мені здається буде менше втрат #smile3#

Помилилась. Не 20-ОПП , а повідомлення про прийняття.

julia.shundiak1992
Гений
Гений
Повідомлень: 433
З нами з: 14 січня 2016, 22:01
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення julia.shundiak1992 »

Татьяна ТС писав:julia.shundiak1992 , можливо такий варіант підійде
За 2, 3 квартал забути. Ну подали 20-ОПП, а працівник не вийшов на роботу і забули подати скасовуючу.
Оформити жовтнем за договором ЦПХ, податки ви вже сплатили, в звіті ЄСВ показати як ЦПХ, а зараз подати про прийняття в штат.
Мені здається буде менше втрат #smile3#
Дело в том, что уведомление в налоговую отправлялось а мае, что сотрудник принят с 01.06 и скасовуючу подавать вроде как поздно сейчас было.

ggallynna
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 24 січня 2017, 18:56
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення ggallynna »

доброго дня, коллеги! вопрос на носу, как говорится..
появился у меня алиментщик ...
так вот эти сами алименты мы показываем в 1ДФ ??? с каким кодом.
речь о тех суммах, что идут непосредственно маме ребенка... её фио в 1дф как прочие выплаты должно фигурировать??

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

ggallynna писав:доброго дня, коллеги! вопрос на носу, как говорится..
появился у меня алиментщик ...
так вот эти сами алименты мы показываем в 1ДФ ??? с каким кодом.
речь о тех суммах, что идут непосредственно маме ребенка... её фио в 1дф как прочие выплаты должно фигурировать??
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication ... rmi-no-1df

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

ggallynna писав:доброго дня, коллеги! вопрос на носу, как говорится..
появился у меня алиментщик ...
так вот эти сами алименты мы показываем в 1ДФ ??? с каким кодом.
речь о тех суммах, что идут непосредственно маме ребенка... её фио в 1дф как прочие выплаты должно фигурировать??
Так, якщо утримуєте з працівника і виплачуєте аліменти, їх потрібно відображати у 1ДФ по РНОКПП отримувача (не ПІБ) ознака доходу 140.

ggallynna
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 24 січня 2017, 18:56
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення ggallynna »

такий цікавий ньюанс... ІНН отримувача б де знайти .. в ісполнит.листе - нет, сотрудник сказал - не знаю и знать не хочу ((

Бух_dan_89:)
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 09 листопада 2017, 14:15
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Бух_dan_89:) »

Добрий день!Допоможіть розібратись! як правильно відобразити орендну плату в 1-ДФ, якщо в ІІІ кварталі було нараховано повністю, а виплачено частину? А податки нараховані та перераховані повністю на всю суму?#wall#

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13848
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одеса
Дякував (ла): 14223 рази
Подякували: 28051 раз

Повідомлення Яков »

Бух_dan_89:) писав:Добрий день!Допоможіть розібратись! як правильно відобразити орендну плату в 1-ДФ, якщо в ІІІ кварталі було нараховано повністю, а виплачено частину? А податки нараховані та перераховані повністю на всю суму?#wall#
В Вашем вопросе есть ответ:
Колонка "" нараховано доходу — указываете нараховано повністю,
Колонка "3" виплачено доходу — указываете то, что выплатили.
Колонка по ПДФО "4"="4а" — указываете то, что удержали повністю.
Аналогично в строке "Военный сбор".

В следующем квартале учтёте информацию из этого отчёта
Зображення

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”