Патамушта в этой графе следует писать "опис (номенклатура) товарів/послуг..." и это обязательный реквизит НН. (201.1 е))Lekarab писав:и да, а почему нельзя товары в ассортименте?amia писав:"товары в ассортименте" нельзя, но штраф может быть только административный за неправильное ведение (170 грн)Lekarab писав:Девочки и мальчики, поделитесь информацией по поводу налоговых на конечного потребителя, можно ли без указания УКТЗЕД одной строкой "товары в ассортименте" ? Есть ли штраф?
=Налоговая накладная=
- Popen
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 18893
 - З нами з: 20 травня 2011, 00:41
 - Звідки: Україна, м.Харків
 - Дякував (ла): 2120 разів
 - Подякували: 10411 разів
 
- 
				Lekarab
 - Профи
 - Повідомлень: 48
 - З нами з: 12 лютого 2015, 16:57
 - Дякував (ла): 7 разів
 - Подякували: 5 разів
 
вот что нашла, может кому пригодитсяPopen писав:Патамушта в этой графе следует писать "опис (номенклатура) товарів/послуг..." и это обязательный реквизит НН. (201.1 е))Lekarab писав:и да, а почему нельзя товары в ассортименте?amia писав: "товары в ассортименте" нельзя, но штраф может быть только административный за неправильное ведение (170 грн)
".....Учитывая изложенное, в графе 4 налоговой накладной, составленной по ежедневным итогам операций, при продаже подакцизных и импортируемых товаров указываются их коды согласно УКТ ВЭД.
Таким образом, объемы операций по поставке товаров (в том числе подакцизных и импортируемых) в налоговой накладной, составленной по ежедневным итогам операций, в случае поставки за наличные конечному потребителю (не являющемуся плательщиком НДС) отражаются следующим образом:
отдельной строкой показатели по объемам поставки подакцизных и импортируемых товаров по кодам УКТ ВЭД
отдельной строкой показатели относительно общей суммы стоимости поставленных товаров, за вычетом объемов поставок подакцизных и импортируемых товаров, при этом в таком случае в графе 3 "Номенклатура товаров/услуг продавца" налоговой накладной указывается выражение "Товары/услуги в ассортименте"; графы 5.1, 5.2, 6 и 7 не заполняются.
- 
				_Tatyana_
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1041
 - З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
 - Дякував (ла): 370 разів
 - Подякували: 325 разів
 
За 11 месяц сдала дэку с одной незарегистрированной НН на неплательщика (небыло денег). могу я ее сейчас зарегистрировать или может быть не регистрировать ёё вообще? штрафов ведь все равно за них нет!
			
			
									
						- 
				Люлик
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 6868
 - З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
 - Дякував (ла): 3428 разів
 - Подякували: 2781 раз
 
можете и сейчас ее зарегистрировать, тогда у Вас выровняются цифры в витяге по СЕА_Tatyana_ писав:За 11 месяц сдала дэку с одной незарегистрированной НН на неплательщика (небыло денег). могу я ее сейчас зарегистрировать или может быть не регистрировать ёё вообще? штрафов ведь все равно за них нет!
- 
				_Tatyana_
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1041
 - З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
 - Дякував (ла): 370 разів
 - Подякували: 325 разів
 
Насколько я понимаю эта накладная появилась у меня в 6 строке, а 6 строка уменьшает 2 строчку. если я сейчас регистрирую НН, то второй раз уменьшаю 2 строку?!Люлик писав:можете и сейчас ее зарегистрировать, тогда у Вас выровняются цифры в витяге по СЕА_Tatyana_ писав:За 11 месяц сдала дэку с одной незарегистрированной НН на неплательщика (небыло денег). могу я ее сейчас зарегистрировать или может быть не регистрировать ёё вообще? штрафов ведь все равно за них нет!
- 
				Снежынка
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1123
 - З нами з: 06 травня 2014, 17:57
 - Дякував (ла): 570 разів
 - Подякували: 83 рази
 
Допоможіть, 
Знайшла помилку за 2014 р.
Після повернення товару покупцем виникла передплата , та ми не сторили податкову накладну.
Потім 31.03.2015 відгрузили товар на суму передплати та знову ж без податкової накладної.
Чи правильно я думаю:
Потрібно створити бухгалтерську справку та подати уточнюючий розрахунок по ПДВ, або за 2014 чи може за 03.2015???
			
			
									
						Знайшла помилку за 2014 р.
Після повернення товару покупцем виникла передплата , та ми не сторили податкову накладну.
Потім 31.03.2015 відгрузили товар на суму передплати та знову ж без податкової накладної.
Чи правильно я думаю:
Потрібно створити бухгалтерську справку та подати уточнюючий розрахунок по ПДВ, або за 2014 чи може за 03.2015???
- 
				Люлик
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 6868
 - З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
 - Дякував (ла): 3428 разів
 - Подякували: 2781 раз
 
не уменьшите во второй раз, эта сумма исчезнет из строк. 6_Tatyana_ писав:Насколько я понимаю эта накладная появилась у меня в 6 строке, а 6 строка уменьшает 2 строчку. если я сейчас регистрирую НН, то второй раз уменьшаю 2 строку?!Люлик писав:можете и сейчас ее зарегистрировать, тогда у Вас выровняются цифры в витяге по СЕА_Tatyana_ писав:За 11 месяц сдала дэку с одной незарегистрированной НН на неплательщика (небыло денег). могу я ее сейчас зарегистрировать или может быть не регистрировать ёё вообще? штрафов ведь все равно за них нет!
- 
				novichok48
 - Просвещенный

 - Повідомлень: 186
 - З нами з: 10 вересня 2013, 09:36
 - Подякували: 3 рази
 
Девочки и мальчики подскажите как поступить: в декабре зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика а он оказался плательщиком и просить налоговую. как исправить ошибку???????????? 
			
			
									
						- 
				1рина
 - Высший разум

 - Повідомлень: 510
 - З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
 - Дякував (ла): 1798 разів
 - Подякували: 598 разів
 
РК с минусом и новая правильная НН, подаете УР, если за ноябрь, если за декабрь, еще успеваете нову звитну.
			
			
									
						- 
				Снежынка
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1123
 - З нами з: 06 травня 2014, 17:57
 - Дякував (ла): 570 разів
 - Подякували: 83 рази
 
Допоможіть, 
Знайшла помилку за 2014 р.
Після повернення товару покупцем виникла передплата , та ми не сторили податкову накладну.
Потім 31.03.2015 відгрузили товар на суму передплати та знову ж без податкової накладної.
Чи правильно я думаю:
Потрібно створити бухгалтерську справку та подати уточнюючий розрахунок по ПДВ, або за 2014 чи може за 03.2015???
			
			
									
						Знайшла помилку за 2014 р.
Після повернення товару покупцем виникла передплата , та ми не сторили податкову накладну.
Потім 31.03.2015 відгрузили товар на суму передплати та знову ж без податкової накладної.
Чи правильно я думаю:
Потрібно створити бухгалтерську справку та подати уточнюючий розрахунок по ПДВ, або за 2014 чи може за 03.2015???