Декларация по прибыли
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Доброго ранку! Мене майже звела з розуму мій інспектор: за 2015 рік ми були більше 20 млн, у 2016 подавали деку поквартально з додатками РІ та АМ, хоча в РІ було у підсумку "0". За 2016 - менше 20 млн. Я подала за рік деку без РІ та АМ, з написом про незастосування різниць. Ну те, що їх ніби потрібно-таки здати і за рік, якщо вже за 3 квартали здавали, я змирилася. Але ось що виявилося: інспектор наполягає на тому, що податок за 2016 рік я повинна рахувати із застосуванням різниць!!! А пільга щодо незастосування у мене виникає лише у майбутньому 2017 році!?? Як вона каже: "Ну це у вас не було різниць, але ж якщо б були, то яка ж логіка: 9 місяців ви рахували податок з різницями, а за рік що ж, будете "знімати" у деці їх? Ніякої логіки!" А яка ж тоді логіка буде у випадку, якщо за 2017 у нас буде дохід 10 млрд, а ми ніяких різниць так і не будемо рахувати... Чи я помиляюся??? В ПКУ досить нечітко прописано, з якого періоду при доході менше 20 млн ми маємо право не застосовувати різниці. Допоможіть, для мене це питання бухгалтерської честі!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 903
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Думаю, що ваша інспектор права, якщо б були різниці, все ж таки ви б їх застосовували поквартально, відповідно і в році, а от вже в 2017 ви б їх не застосовували.Бухгалтер1995 писав:Доброго ранку! Мене майже звела з розуму мій інспектор: за 2015 рік ми були більше 20 млн, у 2016 подавали деку поквартально з додатками РІ та АМ, хоча в РІ було у підсумку "0". За 2016 - менше 20 млн. Я подала за рік деку без РІ та АМ, з написом про незастосування різниць. Ну те, що їх ніби потрібно-таки здати і за рік, якщо вже за 3 квартали здавали, я змирилася. Але ось що виявилося: інспектор наполягає на тому, що податок за 2016 рік я повинна рахувати із застосуванням різниць!!! А пільга щодо незастосування у мене виникає лише у майбутньому 2017 році!?? Як вона каже: "Ну це у вас не було різниць, але ж якщо б були, то яка ж логіка: 9 місяців ви рахували податок з різницями, а за рік що ж, будете "знімати" у деці їх? Ніякої логіки!" А яка ж тоді логіка буде у випадку, якщо за 2017 у нас буде дохід 10 млрд, а ми ніяких різниць так і не будемо рахувати... Чи я помиляюся??? В ПКУ досить нечітко прописано, з якого періоду при доході менше 20 млн ми маємо право не застосовувати різниці. Допоможіть, для мене це питання бухгалтерської честі!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
А ще є якісь думки? Мудреці та Оракули - ХЕЛП!!!NATA888 писав:Думаю, що ваша інспектор права, якщо б були різниці, все ж таки ви б їх застосовували поквартально, відповідно і в році, а от вже в 2017 ви б їх не застосовували.Бухгалтер1995 писав:Доброго ранку! Мене майже звела з розуму мій інспектор: за 2015 рік ми були більше 20 млн, у 2016 подавали деку поквартально з додатками РІ та АМ, хоча в РІ було у підсумку "0". За 2016 - менше 20 млн. Я подала за рік деку без РІ та АМ, з написом про незастосування різниць. Ну те, що їх ніби потрібно-таки здати і за рік, якщо вже за 3 квартали здавали, я змирилася. Але ось що виявилося: інспектор наполягає на тому, що податок за 2016 рік я повинна рахувати із застосуванням різниць!!! А пільга щодо незастосування у мене виникає лише у майбутньому 2017 році!?? Як вона каже: "Ну це у вас не було різниць, але ж якщо б були, то яка ж логіка: 9 місяців ви рахували податок з різницями, а за рік що ж, будете "знімати" у деці їх? Ніякої логіки!" А яка ж тоді логіка буде у випадку, якщо за 2017 у нас буде дохід 10 млрд, а ми ніяких різниць так і не будемо рахувати... Чи я помиляюся??? В ПКУ досить нечітко прописано, з якого періоду при доході менше 20 млн ми маємо право не застосовувати різниці. Допоможіть, для мене це питання бухгалтерської честі!
чи потрібно повтоно вказувати Рішення про незастосування коригувань, в Декларації за 2016 рік? якщо в Декларації за 2015 рік вказували, чи нічого не писати вже в цій графі
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
я ничего не писала и об этом также говорит НКУ, что указывается только 1 разHelenkka писав:чи потрібно повтоно вказувати Рішення про незастосування коригувань, в Декларації за 2016 рік? якщо в Декларації за 2015 рік вказували, чи нічого не писати вже в цій графі
В Налоговой только что сказали, что так как мы приняли Рішення про незастосування коригувань в 2015 году, то мы не можем перенести убыток 2015 года в Декларацию за 2016 год, так как это и есть коригування.Postpred писав:Только ту, что в Деке. ЗадекларированнуюHelenkka писав:а якщо у нас змінився об'єкт оподаткування за 2015 рік (збиток зріс на 1 тис грн і уточнюючу не подавали), то яку суму переносити, ту,яку показала в Декларації за 2015 рік чи нову?Tasa писав: Прибуток перекриває минулорічний збиток ? Гляньте тут по форуму писали - вам дод.РІ я так розумію потрібно подати