Податкова декларація з ПДВ
Доброго дня. Декларацію ПДВ буду здавати вперше. Додаток 2 до податкової накладної з нулями куди включати до декларації ПДВ. Дякую
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8718
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РКMayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
-
Mayus
- Гений

- Повідомлень: 382
- З нами з: 17 березня 2011, 05:57
- Дякував (ла): 79 разів
- Подякували: 58 разів
так мы не збільшуємо, ми ж повернули товар, тому зменшуємо. але не можемо зареструвати, бо в них якась помилка з ключами і ДФС відхиляє.Tasa писав:Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РКMayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8718
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
Соррі , не з того боку подивилась ))Mayus писав:так мы не збільшуємо, ми ж повернули товар, тому зменшуємо. але не можемо зареструвати, бо в них якась помилка з ключами і ДФС відхиляє.Tasa писав:Свій податковий кредит ви можете збільшити тільки після реєстрації РКMayus писав:в декабре был возврат товара поставщику. Нужно ли включать РК от поставщика если при регистрации статус ""відхилено ДФС?".
Тоді треба включати, а от вони зменшать ПЗ тільки після реєстрації..
-
jaddiha
- Высший разум

- Повідомлень: 525
- З нами з: 09 січня 2012, 08:24
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 81 раз
А подскажите - с этого года хотим сдавать ндс поквартально (ФОП 3 группа + НДС, регистрация в 2018). С декларацией за декабрь подали заявку. А как понять - утвердили нам это дело или нет? Где-то в кабинете видно, что поквартальная подача? не нашла...
-
КамЛ
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
jaddiha писав:А подскажите - с этого года хотим сдавать ндс поквартально (ФОП 3 группа + НДС, регистрация в 2018). С декларацией за декабрь подали заявку. А как понять - утвердили нам это дело или нет? Где-то в кабинете видно, что поквартальная подача? не нашла...
Нигде не видно. Просто сдавайте по-новому. Можете, конечно, попробовать позвонить в свою налоговую, если там Вам что-то ответят. А то сейчас вообще никто разговаривать не хочет
-
SkodnaYA
- Просвещенный

- Повідомлень: 194
- З нами з: 07 жовтня 2010, 23:16
- Дякував (ла): 471 раз
- Подякували: 69 разів
Сдала декларацию по НДС и потом обнаружила, что к ней подтянулся пустой додаток 7(никаких операций требующих делать перерасчет у меня не было).
Как Вы думаете это наказуемо? Мне нужно делать какие-то телодвижения?
Как Вы думаете это наказуемо? Мне нужно делать какие-то телодвижения?
-
Zhasminushka
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 11 грудня 2017, 10:33
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день, уважаемые бухгалтера . Нужен совет !
Предприятие новое. Никаких операций до декабря 2018г. не было. В декабре была единсвенная оплата за аренду склада. т.е. смформировался НК. НО нет. В январе, сдавая декларацию за декабрь выяснилось, что в ноябре нам был тоже выставлен акт за аренду склада . и была выписана налоговая накладная . Я в декларацию за Декабрь включаю НН ноября и НН декабря. Сдаю декларацию с графой 21 ( к ней додаток 2 и 5).
Теперь мне приходит уведомление с налоговой инспекции, что я должна подать декларацию за ноябрь ! Мне теперь ее просто полностью пустую подавать ?
Заранее благодарна за ответ ! Я растерялась )
Предприятие новое. Никаких операций до декабря 2018г. не было. В декабре была единсвенная оплата за аренду склада. т.е. смформировался НК. НО нет. В январе, сдавая декларацию за декабрь выяснилось, что в ноябре нам был тоже выставлен акт за аренду склада . и была выписана налоговая накладная . Я в декларацию за Декабрь включаю НН ноября и НН декабря. Сдаю декларацию с графой 21 ( к ней додаток 2 и 5).
Теперь мне приходит уведомление с налоговой инспекции, что я должна подать декларацию за ноябрь ! Мне теперь ее просто полностью пустую подавать ?
Заранее благодарна за ответ ! Я растерялась )