Подскажите пожалуйста как правильно заполнить 1-ДФ втаком случае, у работника НЛ и доход маленький, что получается вообще не облагается подоходным, с 01.10.17 он пошел в отпуск на 31 день т.е. 30 за октябрь и 1 день за ноябрь, начисления и оплата прошли в сентябре и естественно на отпускные за октябрь и ноябрь льгота не применялась, теперь в декабре при перерасчете подоходного он у меня с минусом, можно ли так показывать в колонках 4 и 4А а то я читаю статью а там пишут, что нули надо проставлять но правда то тех пор пока подоходный не перекроет, а у моем случае он не перекроет https://uteka.ua/publication/Pererasche ... t-i-vygody как правильно сделать?
Доброго дня ! У звязку із новим трактування по заповненню 1ДФ ніяк не получається у мене заповнити ІІ розділ даного звіту.
Ось така ситуація: в І розділі у стовпці 3а є суми які під кодом 101 так і під кодом 157, аналогічна ситуаці і зі стовпце 3.
Але сума стовця 3а = 24030,68 , а сума стовпця 3=25151,56. (Вони не рівні за рахунок отриманого товару у ФОПів та сум оплати за товар)
Що показувати у Розділі ІІ???
Допоможіть хто знає відповідь на дане запитання!!!!!
IRYNA11 писав:Доброго дня ! У звязку із новим трактування по заповненню 1ДФ ніяк не получається у мене заповнити ІІ розділ даного звіту.
Ось така ситуація: в І розділі у стовпці 3а є суми які під кодом 101 так і під кодом 157, аналогічна ситуаці і зі стовпце 3.
Але сума стовця 3а = 24030,68 , а сума стовпця 3=25151,56. (Вони не рівні за рахунок отриманого товару у ФОПів та сум оплати за товар)
Що показувати у Розділі ІІ???
Допоможіть хто знає відповідь на дане запитання!!!!!
IRYNA11 писав:Доброго дня ! У звязку із новим трактування по заповненню 1ДФ ніяк не получається у мене заповнити ІІ розділ даного звіту.
Ось така ситуація: в І розділі у стовпці 3а є суми які під кодом 101 так і під кодом 157, аналогічна ситуаці і зі стовпце 3.
Але сума стовця 3а = 24030,68 , а сума стовпця 3=25151,56. (Вони не рівні за рахунок отриманого товару у ФОПів та сум оплати за товар)
Що показувати у Розділі ІІ???
Допоможіть хто знає відповідь на дане запитання!!!!!
ФОПы ведут учем по кассовому методу. указываем оплаты. в обоих колонках.
Дабы не нарушать отчетность. У Фопов
IRYNA11 писав:Доброго дня ! У звязку із новим трактування по заповненню 1ДФ ніяк не получається у мене заповнити ІІ розділ даного звіту.
Ось така ситуація: в І розділі у стовпці 3а є суми які під кодом 101 так і під кодом 157, аналогічна ситуаці і зі стовпце 3.
Але сума стовця 3а = 24030,68 , а сума стовпця 3=25151,56. (Вони не рівні за рахунок отриманого товару у ФОПів та сум оплати за товар)
Що показувати у Розділі ІІ???
Допоможіть хто знає відповідь на дане запитання!!!!!
по ознаке 101 - у меня все равно что 3 что 3а
а вот по 157 есть долги по выплатам, я так и показываю
соответственно сумма по столбцам будет разная
IRYNA11 писав:Доброго дня ! У звязку із новим трактування по заповненню 1ДФ ніяк не получається у мене заповнити ІІ розділ даного звіту.
Ось така ситуація: в І розділі у стовпці 3а є суми які під кодом 101 так і під кодом 157, аналогічна ситуаці і зі стовпце 3.
Але сума стовця 3а = 24030,68 , а сума стовпця 3=25151,56. (Вони не рівні за рахунок отриманого товару у ФОПів та сум оплати за товар)
Що показувати у Розділі ІІ???
Допоможіть хто знає відповідь на дане запитання!!!!!
Я полностью повторяю столбец 3а и 3
Нарахування були в попередньому кварталі, а в цьому 4 кварталі був ще товар і повністю оплата за товар який отриманий в 3+4 кварталі 2017