То есть, мне нужно декларацию единщика сдать как годовую, только получается что за 4 квартал я уже цифры туда не отношу. Так сказать декларация за год по итогам трех кварталов ?Iris-ka писав:За 2016г.сдаете Декларацию единщика и Декларацию про майн.стан, в которой указываете объем дохода, получ.на Ед.налоге (стр.11.1)-сумма дохода, показанная вами в Декларации по единому, и данные по движ. и недвиж имуществу. по поводу стр.10.1-не знаю. Форма декл.про майн.стан-для флпMarina1206 писав:Добрый день
Прошу помощи у общесистемников.
ДО 4 квартала 2016 года была на 3 группе, с 01.10 - на общей системе и то не по своей воле, просто ГНИ поставила перед фактом письмом с уведомлением.
Теперь не могу разобраться в декларации. На сколько я понимаю мне нужно теперь 1 раз в год подавать декларацию про майновий стан. За три предыдущих квартала будучи единщиком на 3 группе я отчиталась по декларациям, уплатила налог. Там все просто с дохода - 5 %.
Теперь же по декларации про майновий стан подскажите, как заполнить.
А именно стр. 10,1 - заполняется в любом случае? (если помимо ФОП я еще офиц.работаю в ООО) или он заполняется только в том случае, если у меня зп на всех предприятиях 120 м.з и не важно ФОП я или просто физ.лицо?
по расходам, которые мне нужно записывать в книгу - записываю ли я сумму уплаченого есв за 3 квартал, когда я еще была ФОП 3 гр. ? А сумму уплаченого налога на прибыль за 3 квартал? или в расходы включаются налоги только те, которые я уплачу будучи на общей системе?
Заполняются ли данные про собственное движ. и недвиж имуществом ? Или это только для физ.лиц, у которых больше 120 мин.зп. ?
спасибо большое
Книгу вы должны зарегистрировать новую - Книгу учета доходов и расходов, и записи в нее делать начиная с момента пребывания на общей сис-ме.
Не поняла причем налог на прибыль? если вы о едином налоге, то вы должны были его показать в Декларации о едином
И еще вы должны сдать Додаток 5 по ЕСВ с таблицами 1 и 2
строку 11.1 заполнила, а вот как раз 10.1 - не знаю тоже, и пытаюсь дозвониться в ГНИ безрезультатно, а инспектор уволилась...
на счет книги знаю, спасибо большое
по налогу на прибыль оговорилась, имела в виду единый налог. Сумма единого налога показывалась в декларации за 3-й квартал, но сам налог оплачивался уже в 4-м квартале, по этому думаю могу ли я его указать как расходы для отражения в декл.про майн.стан и та же петрушка с есв.
А по есв Вы говорите, что нужно дод.5 и обе таблицы заполнить? 1-я как для фопа на общ.с-ме, а 2-я для фопа на едином налоге ?
спасибо