Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Наталья__1982 писав:Ребятушки, вопросец у меня. Сдала декларацию в феврале за март - там в додатке 2 отобразила 2=6=14, сумму в марте не использовала, так как возник минус и я получается в мартовском додатке 2 показала ту же сумму и теперь, сформировав запрос на получения вытяга - у меня эта сумма задвоилась. У кого такое было? Может я неправильно отобразила, хотя как по-другому нужно было?
Причина задвоения, как я поняла, у Вас не в том, что Вы показали эту сумму в графах 2-6-14.
Причина явно в том, что Вы ее еще раз попросили эту сумму в Заявлении прописью под букву "а", которое заполняется над таблицей 1 Додатка 2.

В теории можно подать уточненку за март, продублировав и в графе 4, и в графе 5 одинаковые цифры, заполнить таблицу 1 Додаток 2 с графами 2-6-14, а вот вверху над таблицей оставить место пустым.
Кто его знает, вдруг цифра уменьшится в Вытяге.
По крайней мере, Вы ничем не рискуете...

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

павелл писав: Заповнив в березні гр.4=гр.6=гр.7 з лютневої декларації і зробив все по ланцюжку.Був в податковій сказали що заповнювати гр.4 НЕ ТРЕБА БУЛО, бо все в карточці ПОЗНІМАЛОСЯ. Казали треба було поставити в гр.3. ЧОМУ? Ця графа пов'язана з січнем 2015р.Відповісти не змогли. Я в ШОЦІ від нашої податкової. Які є пропзиції???? Прошу щось порадити,бо голова після спілкування з ними відмовляється працювати.Дякую.#wall#
И правильно, что в карточке эта сумма СНЯЛАСЬ!!!
В карточке эта сумма висела как переплата (с тех пор, когда Вы еще в "старой" декларации заполнили строку 23.2). Если, например, Вам бы что-то начислили по проверке, то можно было бы на эту сумму не платить, произошел бы зачет.
А так, как Вы эту сумму по февралю попросили над таблицей 1 Додатка 2 под букву "а", то получается, что на эту сумму у Вас по декларации увеличивается налоговый кредит. То есть, свою функцию "минуса" эта сумма будет уже выполнять через декларацию.
Поэтому, то, что налогоплательщик отразил в графе 4, и при этом заполнил Заявление вверху под букву "а" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ с карточки (по февральской декларации).
Вот почему налоговики сказали, что в мартовском додатке 2 надо было заполнить графу 3, а не 4 - вот это уже вопрос.
Возможно, что их рекомендация связана с несовершенством программы.
Возможно, что их программа тупо настроена на то, что то, что отражается в графе 4 отражается в карточке со знаком "минус". Это было хорошо для февральской декларации, но для мартовской это уже не подходит. А программа по марту могла снять еще раз эту сумму с карточки, отобразив итоговую сумму с минусом (благодаря заполнению графы 4).
Вам надо выяснить у налоговиков - что отображено в итоге на карточке на данный момент - НОЛЬ или МИНУСОВАЯ сумма.
Если отображен НОЛЬ, то все нормально (сумма в карточке снялась один раз по февралю).
Если отображена минусовая сумма (тогда получается, что сумма снялась дважды), то тогда советуйтесь с налоговиками, как можно "вырулить" из сложившейся ситуации...

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Наталья__1982 писав:
Люлик писав:
ZInna писав:Добрый день. Продублирую еще сюда свой вопрос. Помогите советом, у меня в марте отрицательное значение. Заполнила стр. 19, 22, 22.1, и 24. Понимаю, что вместо 22.1 нужно было заполнить 23 и 23.3. Я так думаю, нужно уточняющий подавать? Или пока формула не работает, можно так оставить? Не очень понимаю значение этой строки с дополнительным полем...
у Вас должны быть следующие строки - 19, 22 (22.1), 23, 24. Просто как Вы заполнили 24 стр, не заполнив при этом 23. Ведь при заполнении стр. 23 берутся данные со стр. 22 .
Лучше подайте уточненку
так если заполнять и 22 и 22.1, то в 23 сумма не попадет. У меня тоже минус в марте был, и тоже заполняла 19,22,22.1 и 24, в 23 оно и не попало, так как строка =22-22.1, может 22.1 все-таки не заполнять?
По этому поводу звонила на 0800... сказали, что можно и не заполнять доп. поле, соответственно не заполнять 23 и 23.3, а значение из 22 и 22.1 попадает в строку 24.

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

Любознательная писав:
павелл писав: Заповнив в березні гр.4=гр.6=гр.7 з лютневої декларації і зробив все по ланцюжку.Був в податковій сказали що заповнювати гр.4 НЕ ТРЕБА БУЛО, бо все в карточці ПОЗНІМАЛОСЯ. Казали треба було поставити в гр.3. ЧОМУ? Ця графа пов'язана з січнем 2015р.Відповісти не змогли. Я в ШОЦІ від нашої податкової. Які є пропзиції???? Прошу щось порадити,бо голова після спілкування з ними відмовляється працювати.Дякую.#wall#
И правильно, что в карточке эта сумма СНЯЛАСЬ!!!
В карточке эта сумма висела как переплата (с тех пор, когда Вы еще в "старой" декларации заполнили строку 23.2). Если, например, Вам бы что-то начислили по проверке, то можно было бы на эту сумму не платить, произошел бы зачет.
А так, как Вы эту сумму по февралю попросили над таблицей 1 Додатка 2 под букву "а", то получается, что на эту сумму у Вас по декларации увеличивается налоговый кредит. То есть, свою функцию "минуса" эта сумма будет уже выполнять через декларацию.
Поэтому, то, что налогоплательщик отразил в графе 4, и при этом заполнил Заявление вверху под букву "а" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ с карточки (по февральской декларации).
Вот почему налоговики сказали, что в мартовском додатке 2 надо было заполнить графу 3, а не 4 - вот это уже вопрос.
Возможно, что их рекомендация связана с несовершенством программы.
Возможно, что их программа тупо настроена на то, что то, что отражается в графе 4 отражается в карточке со знаком "минус". Это было хорошо для февральской декларации, но для мартовской это уже не подходит. А программа по марту могла снять еще раз эту сумму с карточки, отобразив итоговую сумму с минусом (благодаря заполнению графы 4).
Вам надо выяснить у налоговиков - что отображено в итоге на карточке на данный момент - НОЛЬ или МИНУСОВАЯ сумма.
Если отображен НОЛЬ, то все нормально (сумма в карточке снялась один раз по февралю).
Если отображена минусовая сумма (тогда получается, что сумма снялась дважды), то тогда советуйтесь с налоговиками, как можно "вырулить" из сложившейся ситуации...
В карточці знялось 2 рази.Як справити помилку в дод.2 вони не знають.Пропонував подати УР з (-) в гр.4 і + в графі 3. Кажуть програма (-) не пропускає. Як варіант, казали були випадки коли підприємство щоби справити таку помилку подавали нову Декларацію і писали листа про недійсність старої Декларації відповідно сплативши штраф. Але я все таки думаю, якщо (-) програма не пропускає то гр.3 має якось врахувати,тобто кредит знову появиться чи як??? А з цією помилкою получається заморочка - ніхто не знає як справити,або відсилають в область. Що Ви думаєте ,як поступити, може є варіанти??#fool#

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

павелл писав:
Любознательная писав:
павелл писав: Заповнив в березні гр.4=гр.6=гр.7 з лютневої декларації і зробив все по ланцюжку.Був в податковій сказали що заповнювати гр.4 НЕ ТРЕБА БУЛО, бо все в карточці ПОЗНІМАЛОСЯ. Казали треба було поставити в гр.3. ЧОМУ? Ця графа пов'язана з січнем 2015р.Відповісти не змогли. Я в ШОЦІ від нашої податкової. Які є пропзиції???? Прошу щось порадити,бо голова після спілкування з ними відмовляється працювати.Дякую.#wall#
И правильно, что в карточке эта сумма СНЯЛАСЬ!!!
В карточке эта сумма висела как переплата (с тех пор, когда Вы еще в "старой" декларации заполнили строку 23.2). Если, например, Вам бы что-то начислили по проверке, то можно было бы на эту сумму не платить, произошел бы зачет.
А так, как Вы эту сумму по февралю попросили над таблицей 1 Додатка 2 под букву "а", то получается, что на эту сумму у Вас по декларации увеличивается налоговый кредит. То есть, свою функцию "минуса" эта сумма будет уже выполнять через декларацию.
Поэтому, то, что налогоплательщик отразил в графе 4, и при этом заполнил Заявление вверху под букву "а" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ с карточки (по февральской декларации).
Вот почему налоговики сказали, что в мартовском додатке 2 надо было заполнить графу 3, а не 4 - вот это уже вопрос.
Возможно, что их рекомендация связана с несовершенством программы.
Возможно, что их программа тупо настроена на то, что то, что отражается в графе 4 отражается в карточке со знаком "минус". Это было хорошо для февральской декларации, но для мартовской это уже не подходит. А программа по марту могла снять еще раз эту сумму с карточки, отобразив итоговую сумму с минусом (благодаря заполнению графы 4).
Вам надо выяснить у налоговиков - что отображено в итоге на карточке на данный момент - НОЛЬ или МИНУСОВАЯ сумма.
Если отображен НОЛЬ, то все нормально (сумма в карточке снялась один раз по февралю).
Если отображена минусовая сумма (тогда получается, что сумма снялась дважды), то тогда советуйтесь с налоговиками, как можно "вырулить" из сложившейся ситуации...
В карточці знялось 2 рази.Як справити помилку в дод.2 вони не знають.Пропонував подати УР з (-) в гр.4 і + в графі 3. Кажуть програма (-) не пропускає. Як варіант, казали були випадки коли підприємство щоби справити таку помилку подавали нову Декларацію і писали листа про недійсність старої Декларації відповідно сплативши штраф. Але я все таки думаю, якщо (-) програма не пропускає то гр.3 має якось врахувати,тобто кредит знову появиться чи як??? А з цією помилкою получається заморочка - ніхто не знає як справити,або відсилають в область. Що Ви думаєте ,як поступити, може є варіанти??#fool#
На Вашем бы месте я ничего не исправляла!!!
Эта проблема явно возникла у всех налогоплательщиков Украины, у которых была заполнена графа 4.
Ее явно будут решать централизовано.
Вы пока:
1. "сокрытия" налога не сделали;
2. возмещения не получили.

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4345
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8079 разів
Подякували: 6387 разів

Повідомлення Вероніка »

павелл писав:
Любознательная писав:
павелл писав: Заповнив в березні гр.4=гр.6=гр.7 з лютневої декларації і зробив все по ланцюжку.Був в податковій сказали що заповнювати гр.4 НЕ ТРЕБА БУЛО, бо все в карточці ПОЗНІМАЛОСЯ. Казали треба було поставити в гр.3. ЧОМУ? Ця графа пов'язана з січнем 2015р.Відповісти не змогли. Я в ШОЦІ від нашої податкової. Які є пропзиції???? Прошу щось порадити,бо голова після спілкування з ними відмовляється працювати.Дякую.#wall#
И правильно, что в карточке эта сумма СНЯЛАСЬ!!!
В карточке эта сумма висела как переплата (с тех пор, когда Вы еще в "старой" декларации заполнили строку 23.2). Если, например, Вам бы что-то начислили по проверке, то можно было бы на эту сумму не платить, произошел бы зачет.
А так, как Вы эту сумму по февралю попросили над таблицей 1 Додатка 2 под букву "а", то получается, что на эту сумму у Вас по декларации увеличивается налоговый кредит. То есть, свою функцию "минуса" эта сумма будет уже выполнять через декларацию.
Поэтому, то, что налогоплательщик отразил в графе 4, и при этом заполнил Заявление вверху под букву "а" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ с карточки (по февральской декларации).
Вот почему налоговики сказали, что в мартовском додатке 2 надо было заполнить графу 3, а не 4 - вот это уже вопрос.
Возможно, что их рекомендация связана с несовершенством программы.
Возможно, что их программа тупо настроена на то, что то, что отражается в графе 4 отражается в карточке со знаком "минус". Это было хорошо для февральской декларации, но для мартовской это уже не подходит. А программа по марту могла снять еще раз эту сумму с карточки, отобразив итоговую сумму с минусом (благодаря заполнению графы 4).
Вам надо выяснить у налоговиков - что отображено в итоге на карточке на данный момент - НОЛЬ или МИНУСОВАЯ сумма.
Если отображен НОЛЬ, то все нормально (сумма в карточке снялась один раз по февралю).
Если отображена минусовая сумма (тогда получается, что сумма снялась дважды), то тогда советуйтесь с налоговиками, как можно "вырулить" из сложившейся ситуации...
В карточці знялось 2 рази.Як справити помилку в дод.2 вони не знають.Пропонував подати УР з (-) в гр.4 і + в графі 3. Кажуть програма (-) не пропускає. Як варіант, казали були випадки коли підприємство щоби справити таку помилку подавали нову Декларацію і писали листа про недійсність старої Декларації відповідно сплативши штраф. Але я все таки думаю, якщо (-) програма не пропускає то гр.3 має якось врахувати,тобто кредит знову появиться чи як??? А з цією помилкою получається заморочка - ніхто не знає як справити,або відсилають в область. Що Ви думаєте ,як поступити, може є варіанти??#fool#



Мы писали письма в налоговую с просьбой принять "до видома" одну из деклараций. И тут же подавали декларацию одной строкой в Дод. 2 задвоившуюся сумму.

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

В принципі я згідний пока " сокрытия и вомещения" нет. Но вопрос если не справят? Мы теряем НДС в карточке ,а в Декларации он будет тянуться. Могут быть последствия в подальшому. Вопрос Вероніка а це до відома то як?? І далі вручну подаєте звіт,а штраф Вам виписали чи як? Вибачте за докучливі питання - хочеться вже розібратися до кінця.Дякую.

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4345
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8079 разів
Подякували: 6387 разів

Повідомлення Вероніка »

павелл писав: В принципі я згідний пока " сокрытия и вомещения" нет. Но вопрос если не справят? Мы теряем НДС в карточке ,а в Декларации он будет тянуться. Могут быть последствия в подальшому. Вопрос Вероніка а це до відома то як?? І далі вручну подаєте звіт,а штраф Вам виписали чи як? Вибачте за докучливі питання - хочеться вже розібратися до кінця.Дякую.

Ту Декларацию, которая потянула нас в минус мы письмом попросили принять до видома - у нас такая практика и именно так присоветовал сдлать инспектор (такое уже бывало) и сразу же подали новую декларацию, уточняющую, где в дод. 2 убрали все цифры и подали только строку, которая задвоилась и привела к недоимке на лицевом счёте.

Хотя я согласна с Любознательная - так делать неправильно, но решение принимаю, к сожалению, не я. Получается, что мыпрогнулись под каждуюконкретную налоговуюи сами себязагнали этими новыми уточнёнками в тупик, из которого нам придётся опять искать выход, когда всюсистему отработают.

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

Не, мне это нравится: у них ошибка программы, а мы должны выкрутится и еще заплатить за это штраф!???? Мда.. А не кажется ли вам что это как то не правильно?
Я конечно еще не звонила инспектору (хотя если образовался непонятный минус она ж должна звонить? Для чего то де они там сидят ) но я вот думаю, если даже предположить, что там что-то двоится или неправильно, но мы же можем доказать что заполнили все правильно (6=2+3+4+5)=7,14=0 ну и так далее, что суммы перекочевали в деку 1 раз и именно ее мы "крутим внутри и используем"...
Мне кажется это маразм идти у них на поводу, особенно если они ее исправят и получится в итоге вообще непонятно что

Оля85
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2015, 13:13
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Оля85 »

Вероніка писав:
павелл писав:
Любознательная писав: И правильно, что в карточке эта сумма СНЯЛАСЬ!!!
В карточке эта сумма висела как переплата (с тех пор, когда Вы еще в "старой" декларации заполнили строку 23.2). Если, например, Вам бы что-то начислили по проверке, то можно было бы на эту сумму не платить, произошел бы зачет.
А так, как Вы эту сумму по февралю попросили над таблицей 1 Додатка 2 под букву "а", то получается, что на эту сумму у Вас по декларации увеличивается налоговый кредит. То есть, свою функцию "минуса" эта сумма будет уже выполнять через декларацию.
Поэтому, то, что налогоплательщик отразил в графе 4, и при этом заполнил Заявление вверху под букву "а" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ с карточки (по февральской декларации).
Вот почему налоговики сказали, что в мартовском додатке 2 надо было заполнить графу 3, а не 4 - вот это уже вопрос.
Возможно, что их рекомендация связана с несовершенством программы.
Возможно, что их программа тупо настроена на то, что то, что отражается в графе 4 отражается в карточке со знаком "минус". Это было хорошо для февральской декларации, но для мартовской это уже не подходит. А программа по марту могла снять еще раз эту сумму с карточки, отобразив итоговую сумму с минусом (благодаря заполнению графы 4).
Вам надо выяснить у налоговиков - что отображено в итоге на карточке на данный момент - НОЛЬ или МИНУСОВАЯ сумма.
Если отображен НОЛЬ, то все нормально (сумма в карточке снялась один раз по февралю).
Если отображена минусовая сумма (тогда получается, что сумма снялась дважды), то тогда советуйтесь с налоговиками, как можно "вырулить" из сложившейся ситуации...
В карточці знялось 2 рази.Як справити помилку в дод.2 вони не знають.Пропонував подати УР з (-) в гр.4 і + в графі 3. Кажуть програма (-) не пропускає. Як варіант, казали були випадки коли підприємство щоби справити таку помилку подавали нову Декларацію і писали листа про недійсність старої Декларації відповідно сплативши штраф. Але я все таки думаю, якщо (-) програма не пропускає то гр.3 має якось врахувати,тобто кредит знову появиться чи як??? А з цією помилкою получається заморочка - ніхто не знає як справити,або відсилають в область. Що Ви думаєте ,як поступити, може є варіанти??#fool#



Мы писали письма в налоговую с просьбой принять "до видома" одну из деклараций. И тут же подавали декларацию одной строкой в Дод. 2 задвоившуюся сумму.
Все, що платників показує в гр 4 та 5 додатку 2 зменшує переплата в карті особового рахунку платника. Це не помилка програми, а так побудована декларація. Якщо подавати уточнюючий, то вам вірно сказали, потрібно по гр 4 показати суму з "-", такі уточнюючий виягуються в кор починаючи з 21.04.2015, і збільшують переплату. А "до відома" декларацію ставити не раджу, адже ніхто не знає, коли роблять звірки в дфс, і відбирають по критеріях ризиковано платників. З декларацію "до відома" можете потрапити в категорію "податкової ями"((

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”