пятница 13-е дала свое..видела многое, но такое впервые!
#swoon#
ШОК!
Сегодня отправила из Медка 1 ДФ. Принято, печатаю, вижу в распечатанном варианте в раз.1 все свои строки, но с абсолютно левыми значениями в строке итого, там цифры меньше. Закрываю отчет, открываю, печатаю заново, все нормально. Дальше апофегей апофеоза: в кабинете 1 ДФ вариант с неправильным разделом 1 итого. КАК???? В кабинете отчет, где в строку итого не попали суммы, из которых удерживался НДФЛ и сумма НДФЛ - зарплата и аренда у физиков. Это глюк Медка? что с этим делать? как исправить просто строку итого, если данные в неё не попавшие, есть в отчете?
Подавать новый звитный, обнулять оба раздела, раз.1 все с ознакой 1, раз.2 с минусом, а потом подавать третий отчет, новый звитный, и включать в него все строки с ознакой 0 и ВС с +?
У меня на руках правильный отчет с квитанцией из Медка и неправильный в кабинете
Питання по 1 ДФ
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 12:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8718
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
я думаю, треба розслабитись, випить щось заспокійливе #drinks#мюсля[spoiler писав:]пятница 13-е дала свое..видела многое, но такое впервые!
#swoon#
ШОК!
Сегодня отправила из Медка 1 ДФ. Принято, печатаю, вижу в распечатанном варианте в раз.1 все свои строки, но с абсолютно левыми значениями в строке итого, там цифры меньше. Закрываю отчет, открываю, печатаю заново, все нормально. Дальше апофегей апофеоза: в кабинете 1 ДФ вариант с неправильным разделом 1 итого. КАК???? В кабинете отчет, где в строку итого не попали суммы, из которых удерживался НДФЛ и сумма НДФЛ - зарплата и аренда у физиков. Это глюк Медка? что с этим делать? как исправить просто строку итого, если данные в неё не попавшие, есть в отчете?
Подавать новый звитный, обнулять оба раздела, раз.1 все с ознакой 1, раз.2 с минусом, а потом подавать третий отчет, новый звитный, и включать в него все строки с ознакой 0 и ВС с +?
У меня на руках правильный отчет с квитанцией из Медка и неправильный в кабинет[/spoiler]е
і няого зараз не вирішувати, а після вихідниз будемпобачить))
ЗІ думаю глюк.... але сломя голову не варто щось робити...
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 12:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
#hi5# спасибо за поддержку!
Уже понятно, что ничего узнать не возможно, делать ничего не собираюсь.
В понедельник надо звонить в приемку отчетности, спрашивать как видят отчет они, потом узнавать тел. инспектора и с ним советоваться, надо-ли вообще итого это исправлять. Данные все отражены в полной мере и по суммам и по налогам, чего Медок сначала все автоматом посчитал, а потом умудрился сохраненный и подписанный документ изменить и отправить не известно я думаю и медковцам, туда без толку звонить.
Уже понятно, что ничего узнать не возможно, делать ничего не собираюсь.
В понедельник надо звонить в приемку отчетности, спрашивать как видят отчет они, потом узнавать тел. инспектора и с ним советоваться, надо-ли вообще итого это исправлять. Данные все отражены в полной мере и по суммам и по налогам, чего Медок сначала все автоматом посчитал, а потом умудрился сохраненный и подписанный документ изменить и отправить не известно я думаю и медковцам, туда без толку звонить.
-
Мученик
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 23 квітня 2018, 18:36
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
Доброго вечора! Здала звіт 1 ДФ і засумнівалася: чи потрібно було вказувати дату звільнення працівника, якому була виплачена компенсація за невикористану відпустку у цьому кварталі, хоча його було звільнено у минулому? А також його не включала до штатної чисельності.... Підкажіть, будь ласочка)))
-
Дарция
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1237
- З нами з: 28 січня 2012, 11:06
- Дякував (ла): 932 рази
- Подякували: 1064 рази
Якщо ви нараховуєте та виплачуєте дохід колишньому працівнику, то в поточному Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображайте і дату його звільнення, навіть якщо таке звільнення відбулося в попередніх звітних кварталах.Мученик писав:Доброго вечора! Здала звіт 1 ДФ і засумнівалася: чи потрібно було вказувати дату звільнення працівника, якому була виплачена компенсація за невикористану відпустку у цьому кварталі, хоча його було звільнено у минулому? А також його не включала до штатної чисельності.... Підкажіть, будь ласочка)))
-
Простодаша
- Гений

- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 17:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Подскажите пожалуйста есть филиалы, подавали как оказалось на протяжении 2-х лет в филиал отчет, он не садился, оказалось надо было подавать и в мою налоговую и в филиал, какие штрафы мне грозят мне нужно продублировать отчет в свою налоговую, налоги заплачены правильно, отчеты поданы но как оказалось они "копии" и не дают начислений сотруднику.Вообще в отчаиньи как так то получается у меня отчет прийнято но не прийнято.
-
READYN
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 06:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
Если ФОП зарегистрировался в 06 месяце, деятльность начал с 07 месяца, сотрудников принял 02.07.
в 6 месяце деятельности вообще не было..
Я же правильно понимаю, 1 дФ за 2 квартал не подаем?
Смущает этот пункт Порядка заполнения 1 ДФ
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.
в 6 месяце деятельности вообще не было..
Я же правильно понимаю, 1 дФ за 2 квартал не подаем?
Смущает этот пункт Порядка заполнения 1 ДФ
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
Никому не начисляли и не выплачивали - не подаём.READYN писав:Если ФОП зарегистрировался в 06 месяце, деятльность начал с 07 месяца, сотрудников принял 02.07.
в 6 месяце деятельности вообще не было..
Я же правильно понимаю, 1 дФ за 2 квартал не подаем?
Смущает этот пункт Порядка заполнения 1 ДФ
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.