Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Вероника ВВ
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 03 вересня 2014, 12:08
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Вероника ВВ »

Alisa2014 писав:
Вероника ВВ писав:Коллеги, читаю форум и в замешательстве.............. кто в додатке 2 пишет ИНН поставщиков, кто пишет свой ИНН......... по додатку 5 тоже интересно........... Если я в январе продала товар двум неплательщикам НДС и зарегистрировала НН с кодом 400000000000, а теперь в додатке 5 нужно проставлять с кодом 100000000000.......
На сколько это ошибка и нужно ли теперь делать корректировку ИНН к тем двум НН?
Просвятите))
Я открыла в Медке накладные на неплательщика - там теперь стоит 1000000...., а когда регистрировала - то тоже было 40000.... Я так понимаю, что после их обновления справочников оно все автоматом поменялось. Деку формировала на основании реестра. Все сдалоось- ПРИНЯТо, правда у меня без замысловатого Д2
Так мне теперь по двум НН с кодом 400000000000 за январь делать рке и исправлять ИНН на 100000000000.........Или просто в декларации и додатках исправить руками.............
Подскажите

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Лариса М писав:У меня Медок версия 102. Хотела обновить, так как читаю, что уже 103. Новых обновлений нет.
Есть версия 103. Может, перезагрузитесь?

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

blize писав:
Ан-ия писав:
Caramelka писав: Впервые делаю в Медке через реестр, а что за коды вы меняете?
Я открыла реестр, НН, которые " відсутні " перетащила в отримані і видані, а теперь в "наступні дії" формірую деку?
коды надо проставлять только в возвратах.что бы они правильно подтянулись в деку.если у вас нет возвратом , то формируйте деку и не партесь.
У меня потому и возник встречный вопрос: где менять коды, если их и так нет в НН, ни в полученных, ни в выданных?..........
если у вас возврат от постащика когда откроете коригуючу там есть по середине сверху" налоговое обязателство" "налоговый кредит". так там где налоговый кредит вы проваливаетесь и ставите код "13" (раньше был). теперь тоже код 13но в душках там стоит( ряд.12)-это в деки ряд.12-там где собираеться коригування.

Caramelka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 959
З нами з: 22 вересня 2013, 10:55
Дякував (ла): 859 разів
Подякували: 517 разів

Повідомлення Caramelka »

Ан-ия писав:
Caramelka писав:
fin_o писав:Я для перестраховки спрашиваю... Уже голова кругом. В Медке новую Деку на основании реестра делаем. Коды все поменяла. Реестр НЕ СДАЕМ? Ничего не изменилось?
Впервые делаю в Медке через реестр, а что за коды вы меняете?
Я открыла реестр, НН, которые " відсутні " перетащила в отримані і видані, а теперь в "наступні дії" формірую деку?
коды надо проставлять только в возвратах.что бы они правильно подтянулись в деку.если у вас нет возвратом , то формируйте деку и не партесь.
возраты есть. РК у меня видані и там стоят коды, везде 5 и в одном 51.
5 - это за основной ставкой, а 51 что это?#wall#

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

blize писав:
svetabez писав:
blize писав: Если я вернула деньги покупателю - я не заполняю код в РК?.. #blush#
Они вам коригування дали?
Я составила РК, а покупатель зарегистрировал. В реестре РК есть.
Значит, код мне заполнять не нужно? Сейчас попробую) Надеюсь, Медок ругаться не будет)
не надо

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Caramelka писав:
Ан-ия писав:
Caramelka писав: Впервые делаю в Медке через реестр, а что за коды вы меняете?
Я открыла реестр, НН, которые " відсутні " перетащила в отримані і видані, а теперь в "наступні дії" формірую деку?
коды надо проставлять только в возвратах.что бы они правильно подтянулись в деку.если у вас нет возвратом , то формируйте деку и не партесь.
возраты есть. РК у меня видані и там стоят коды, везде 5 и в одном 51.
5 - это за основной ставкой, а 51 что это?#wall#
Медок мне поставил код 51 - я вернула деньги покупателю. Правильно?..

Irina33
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 117
З нами з: 12 серпня 2013, 12:17
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irina33 »

Отправила отчет с Д2 иД5, через Медок, пришла квитанция №2 с текстом "Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 15000.00 грн" Я правильно понимаю, что додатки приняты? а что за Sнакладная?

Баба Яга*
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 131
З нами з: 30 січня 2012, 07:38
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Баба Яга* »

Вероника ВВ писав: Так мне теперь по двум НН с кодом 400000000000 за январь делать рке и исправлять ИНН на 100000000000.........Или просто в декларации и додатках исправить руками.............
Подскажите
19.11.2015
ДФСУ роз'яснила, чи потрібно складати розрахунок коригування у разі повернення покупцем товарів
МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП у листі від 06.11.2015 р. №24865/10/28-10-06-11 роз'яснило:
1) При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів, повернуті такому покупцю кошти з урахуванням ПДВ враховуються у щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах(касових звітах), податкових накладних, складених на підставі таких звітів.
Тому, до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій з постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.
2) Щодо зведеної податкової накладної, то як відомо вона складається відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг, але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Отже, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ в зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг).
При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається.
3) Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Отже, якщо товари/послуги неплатнику ПДВ поставлені не були, то у разі зміни номенклатури таких товарів/послуг постачальник розрахунок коригування не складає.

Если следовать этой логикек, то РК не нужен. #g_witch#

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

svetabez писав:
blize писав: Значит, код мне заполнять не нужно? Сейчас попробую) Надеюсь, Медок ругаться не будет)
не надо
Программа мне ставит код 51.

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

blize писав:
svetabez писав:
blize писав: Значит, код мне заполнять не нужно? Сейчас попробую) Надеюсь, Медок ругаться не будет)
не надо
Программа мне ставит код 51.
провалитесь в этот код и почитайте что это. каждый код соотвествует рядку деки.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”