Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Така ситуація: довго у мене від покупця мого висіла передоплата.
тепер фірми покупця фактично нема і всі свої зобов*язання і дебіторку вони згідно договору переуступки боргу передали іншій фірмі.
Іншій фірмі ми цю передоплату повернули, а що робити мені з моїм пдв? адже рк зареєструвати мені нікому та і взагалі чи треба

barash_vn
Гений
Гений
Повідомлень: 433
З нами з: 04 квітня 2011, 13:39
Дякував (ла): 186 разів
Подякували: 80 разів

Повідомлення barash_vn »

ArinaArina писав:
Olyshka писав:Допоможіть будь ласка як зареєструвати Додаток 2 у разі зміни ІПН "неплатник" поставили у податковій накладній 400000000000, а потрібно 100000000000.Я склала додаток 2 відповідно зняла зобовязання, а тепер хто мені підпише ці коригування???????????????. Та складаю нову податкову накладну з ІПН "Неплатник" 100000000000. Поможіть розібратись.
РК Вы регистрируете сами. Никто его больше подписывать не должен
Щось я вже заплуталась з ІПН - якщо не платник ПДВ ФОП чи підприємство - ставимо 400000000000 чи 100000000000???

IrinaV
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 26 січня 2015, 09:01

Повідомлення IrinaV »

Подскажите пожалуйста!!! Была предоплата на одном договоре, заключаем с предприятием другой договор и соответственно эту предоплату перебрасываем на новый договор. Как правильно откорректировать НДС?

Соломія15
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 12 травня 2015, 13:25

Повідомлення Соломія15 »

Добрий день!
Потрібно дуже терміново допомога.

Було проведено повернення коштів (28.04) (була передплата, а роботи не виконувалися), Розрахунок Коригування - зареєстровано (27.04). Як можна виправити помилку, щоб дані дії були показані в Декларації за квітень?

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Соломія15 писав:Добрий день!
Потрібно дуже терміново допомога.

Було проведено повернення коштів (28.04) (була передплата, а роботи не виконувалися), Розрахунок Коригування - зареєстровано (27.04). Як можна виправити помилку, щоб дані дії були показані в Декларації за квітень?
ви коригування виписали раніше, ніж кошти повернули чи як? нічого не зрозуміло

Соломія15
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 12 травня 2015, 13:25

Повідомлення Соломія15 »

Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

barash_vn писав:
ArinaArina писав:
Olyshka писав:Допоможіть будь ласка як зареєструвати Додаток 2 у разі зміни ІПН "неплатник" поставили у податковій накладній 400000000000, а потрібно 100000000000.Я склала додаток 2 відповідно зняла зобовязання, а тепер хто мені підпише ці коригування???????????????. Та складаю нову податкову накладну з ІПН "Неплатник" 100000000000. Поможіть розібратись.
РК Вы регистрируете сами. Никто его больше подписывать не должен
Щось я вже заплуталась з ІПН - якщо не платник ПДВ ФОП чи підприємство - ставимо 400000000000 чи 100000000000???
Пунктом 12 Порядку визначено, що у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається «Неплатник» у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000».
У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається найменування (П.І.Б.) нерезидента, у рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «300000000000».
У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
У випадках, коли не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Соломія15 писав:Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(
виписувати рк до рк від 27.04 і потрібне вірне рк від 28.04.
по іншому не знаю, як можна виправити

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Inna Medvetska писав:
Соломія15 писав:Так, коригування виписане 27.04.2015р та зареєстровано, а кошти повернуті 28.04.2015р.

Вибачте, що так написала, але просто не уявляю, що робити(
виписувати рк до рк від 27.04 і потрібне вірне рк від 28.04.
по іншому не знаю, як можна виправити
По логике нужно 28.04 сделать РК нулевой, первая строка на + с причиной виправлення помилки, а вторая на минус - с причиной повернення коштів. Либо двумя разными РК - первый 27.04 на плюс с причиной виправлення помилки, а второй 28 на минус с прич. поверн. кошт., только минусовой должен тогда покупатель регистрировать.

Соломія15
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 12 травня 2015, 13:25

Повідомлення Соломія15 »

На лінії консультації, відповили, що РК на РК не можна виписувати, що пояснень щодо помилок у РК не надані пояснення. Тепер і думаю, як вірно зробити?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”