Ан-ия писав:Подскажите а если у меня по витяге сума больше чем сумма в ряд. 22.То я как поняла мне надо запонить
ряд.22=22.1=24
22.1-спец окошко-пусто
ряд.23-23.1-23,3-нечего не заполняю.
Правильно ли делаю.
спецокошко в стр. 22.1 заполняете
саму стр. 22.1 не заполняете
получается 22=23=23.3=24
Ан-ия писав:Подскажите а если у меня по витяге сума больше чем сумма в ряд. 22.То я как поняла мне надо запонить
ряд.22=22.1=24
22.1-спец окошко-пусто
ряд.23-23.1-23,3-нечего не заполняю.
Правильно ли делаю.
спецокошко в стр. 22.1 заполняете
саму стр. 22.1 не заполняете
получается 22=23=23.3=24
Уважаемый бухгалтера, подскажите, столкнулся ли кто-нибудь с такой проблемой. В бухгалтерском учете я разделила счета НДС на 1) НДС до 01.02.2015г. и 2) НДС в СЭА. На счете НДС до 01.02.2015г. остались суммы НДС, отраженные в Додатке 2 3=6=14 и строках 26=31 декларации. На счете НДС в СЭА отражаются данные НДС, который идет с данными вытяга СЭА. Так мне легче учитывать текущее движение по НДС.
Сумма строки 24 Декларации по марту идет с моим НК в бухгалтерском учете.
Проблема: после того как в марте я частично попросила сумму в строке а) п.33, а апреле получила подтверждение на увеличение НК на эту сумму, то отразила гр. 7 Дод.2 и стр.27 Декл., сумма попала стр.20.2=22.1 и стр. 24 Декларации увеличилась на эту сумму а) п.33, но в бухучете просто произошла переброска со счета НДС до 01.02.2015 на счет НДС в СЭА, кредит-то на самом деле не увеличился?? В общем, рвет теперь кредит по декларации с кредитом в бухучете на эту сумму. Что делать?
Добрый вечер, подскаже, пожалуйста, как правильнее заполнить декларацию за апрель, если в марте были заполнены, оборотов не было ни в марте ни в апреле
стр.20.2=20=141
стр.21=141
стр.22=стр22.1=141
стр.141
стр.26=27=141
все оставить также как было в марте, толькл стр 27 и 26 теперь пустые. и дод 2 не будет
или лучше через стр.23, а стр. 22.1 - не заполнять
стр.20.2=20=141
стр21=141
стр.22=141
стр.23=23.3=141
стр.24=141
Маша и Медведь писав:Читая форум...., жалко бухгалтеров, которые привыкли все делать по правильному по букве закона, А то, что сейчас происходит - издевательство над бухгалтерами. Вот например: мне не пришел титягдо 20.04 на відемне значення которое я ставила в феврале. Обзволи всех кого могла. Все сказали незнаем. Инспектор по ПДВ посоветовала в марте поставить еще раз в А) додатка 2. Поставила. теперь в вітяге от 29,04,15 мне поттердили - 200тіс. 30.03.15 и -200тіс. 20.04.15 Всего відемне значення -400тыс. Чуствую себя зверушкой из "Властелина колец": 1-я говорит мне по инструкции потвердили -400тыс. значит имеещь полнон право ставить все в декларацию. 2-я говорит- по чесному имею право только на -200тыс. а 3-я говорит а давайка еще -200тыс закажем= будет -600тыс. Получаеться сколько хочешь столько и ставь в А) дод.2. Извечный вопрос: Что теперь делать?
Что делать? Читать форум. Тут уже месяц назад человек под ником Наталка), дала информацию о том, как провести эту сумму с минусом ( под букву "а"), чтобы "убить" излишне заявленную сумму.
Очень прошу помочь. В апреле начислена недоимка, которая списана за счет переплаты,Куда в Деке ее поставить ,( в стр.20.3?), что бы уменьшить отрицательное значение НДс.И еще один вопрос .в течение 10 дней не уплатили этот штаф, какие санкции?.Подскажите пожалйста, сроки уже подавать новую деку .Спасибо