Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

O_range писав:
Ан-ия писав:Подскажите а если у меня по витяге сума больше чем сумма в ряд. 22.То я как поняла мне надо запонить
ряд.22=22.1=24
22.1-спец окошко-пусто
ряд.23-23.1-23,3-нечего не заполняю.
Правильно ли делаю.
спецокошко в стр. 22.1 заполняете
саму стр. 22.1 не заполняете
получается 22=23=23.3=24
не соглашусь с вами .как же это
https://buhgalter.com.ua/articles/zvitn ... oki-v-sea/
если сума регистср. по витягу больше чем в стр.22 то окошко 22.1-нечего не заполняем.

ИРИНА_ОК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 241
З нами з: 29 січня 2013, 06:25
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 75 разів

Повідомлення ИРИНА_ОК »

Сдала деку(22,1 заполнила на момент подачи сегодня), можно сегодня регистрировать н/н?

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

Ан-ия писав:
O_range писав:
Ан-ия писав:Подскажите а если у меня по витяге сума больше чем сумма в ряд. 22.То я как поняла мне надо запонить
ряд.22=22.1=24
22.1-спец окошко-пусто
ряд.23-23.1-23,3-нечего не заполняю.
Правильно ли делаю.
спецокошко в стр. 22.1 заполняете
саму стр. 22.1 не заполняете
получается 22=23=23.3=24
не соглашусь с вами .как же это
https://buhgalter.com.ua/articles/zvitn ... oki-v-sea/
если сума регистср. по витягу больше чем в стр.22 то окошко 22.1-нечего не заполняем.
да, в статье я это увидела, спасибо за ссылку. а в порядке заполнения НДСной деки это есть?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

ИРИНА_ОК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 241
З нами з: 29 січня 2013, 06:25
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 75 разів

Повідомлення ИРИНА_ОК »

O_range писав:
Ан-ия писав:
O_range писав: спецокошко в стр. 22.1 заполняете
саму стр. 22.1 не заполняете
получается 22=23=23.3=24
не соглашусь с вами .как же это
https://buhgalter.com.ua/articles/zvitn ... oki-v-sea/
если сума регистср. по витягу больше чем в стр.22 то окошко 22.1-нечего не заполняем.
да, в статье я это увидела, спасибо за ссылку. а в порядке заполнения НДСной деки это есть?
И получается, что я вообще не имею права на БВ?

dsrdsr4
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 104
З нами з: 18 травня 2015, 20:23
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення dsrdsr4 »

Уважаемый бухгалтера, подскажите, столкнулся ли кто-нибудь с такой проблемой. В бухгалтерском учете я разделила счета НДС на 1) НДС до 01.02.2015г. и 2) НДС в СЭА. На счете НДС до 01.02.2015г. остались суммы НДС, отраженные в Додатке 2 3=6=14 и строках 26=31 декларации. На счете НДС в СЭА отражаются данные НДС, который идет с данными вытяга СЭА. Так мне легче учитывать текущее движение по НДС.
Сумма строки 24 Декларации по марту идет с моим НК в бухгалтерском учете.
Проблема: после того как в марте я частично попросила сумму в строке а) п.33, а апреле получила подтверждение на увеличение НК на эту сумму, то отразила гр. 7 Дод.2 и стр.27 Декл., сумма попала стр.20.2=22.1 и стр. 24 Декларации увеличилась на эту сумму а) п.33, но в бухучете просто произошла переброска со счета НДС до 01.02.2015 на счет НДС в СЭА, кредит-то на самом деле не увеличился?? В общем, рвет теперь кредит по декларации с кредитом в бухучете на эту сумму. Что делать?

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Добрый вечер, подскаже, пожалуйста, как правильнее заполнить декларацию за апрель, если в марте были заполнены, оборотов не было ни в марте ни в апреле
стр.20.2=20=141
стр.21=141
стр.22=стр22.1=141
стр.141
стр.26=27=141
все оставить также как было в марте, толькл стр 27 и 26 теперь пустые. и дод 2 не будет
или лучше через стр.23, а стр. 22.1 - не заполнять
стр.20.2=20=141
стр21=141
стр.22=141
стр.23=23.3=141
стр.24=141

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Маша и Медведь писав:Читая форум...., жалко бухгалтеров, которые привыкли все делать по правильному по букве закона, А то, что сейчас происходит - издевательство над бухгалтерами. Вот например: мне не пришел титягдо 20.04 на відемне значення которое я ставила в феврале. Обзволи всех кого могла. Все сказали незнаем. Инспектор по ПДВ посоветовала в марте поставить еще раз в А) додатка 2. Поставила. теперь в вітяге от 29,04,15 мне поттердили - 200тіс. 30.03.15 и -200тіс. 20.04.15 Всего відемне значення -400тыс. Чуствую себя зверушкой из "Властелина колец": 1-я говорит мне по инструкции потвердили -400тыс. значит имеещь полнон право ставить все в декларацию. 2-я говорит- по чесному имею право только на -200тыс. а 3-я говорит а давайка еще -200тыс закажем= будет -600тыс. Получаеться сколько хочешь столько и ставь в А) дод.2. Извечный вопрос: Что теперь делать?
Что делать? Читать форум. Тут уже месяц назад человек под ником Наталка), дала информацию о том, как провести эту сумму с минусом ( под букву "а"), чтобы "убить" излишне заявленную сумму.

y1961y
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 14 вересня 2010, 06:01
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення y1961y »

Очень прошу помочь. В апреле начислена недоимка, которая списана за счет переплаты,Куда в Деке ее поставить ,( в стр.20.3?), что бы уменьшить отрицательное значение НДс.И еще один вопрос .в течение 10 дней не уплатили этот штаф, какие санкции?.Подскажите пожалйста, сроки уже подавать новую деку .Спасибо

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

подскажите пожалуйста а можно ли сдать деку по ндс с флешкой в самой налоговой ?

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Подскажите, куда переносяться мартовские значения из графы 11 Додатка 2 в апреле?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”