Практик писав:Коллеги, информация из "первых" уст от самой главной ДФС.
1. При разработке новой формы декларации по прибыли в показатель "Додатки на ___акр." вложили показатель Всех приложений, включая и финотчетность. При обработке деки автоматом считывается сданная в Едином окне финотчетность.
2. Для облегчения камеральных проверок в показателе "Наявність рішення" про неприменение корректировок лучше ежегодно ставить "Х" и повторять № и дату того первого приказа о неприменении корректировок.
НО !!! Если Вьі такое решение приняли в 2015 году и в декларации за 2015 год проставили отметку о неприменении, а в єтом году пропустили "повторение" старого приказа - уточненку сдавайть не нужно.
Удачи.
Подскажите пожалуйста, ставить "Додатки на___ арк." , если сдается финотчетность? на горячей линии сказали не ставить
,
Я поставила... В взагалі - це знову поле для творчості для нас, бухгалтерів #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#
Як завжди, ніяких нормальних консультацій
Финотчетность оказалась теперь в числе приложений, так что логично заполнять количество аркушів. и ставить крестик в строке "наявність додатків" в клеточке ФЗ.
И, нужно и ещё раз ставить два крестика, ниже в строке где расшифровка какой именно Финотчет сдается с декларацией? Там теперь отдельный крестик для Баланса и отдельный для финрезультатов.
Valentina писав: Финотчетность оказалась теперь в числе приложений, так что логично заполнять количество аркушів. и ставить крестик в строке "наявність додатків" в клеточке ФЗ.
И, нужно и ещё раз ставить два крестика, ниже в строке где расшифровка какой именно Финотчет сдается с декларацией? Там теперь отдельный крестик для Баланса и отдельный для финрезультатов.
Valentina писав: Финотчетность оказалась теперь в числе приложений, так что логично заполнять количество аркушів. и ставить крестик в строке "наявність додатків" в клеточке ФЗ.
И, нужно и ещё раз ставить два крестика, ниже в строке где расшифровка какой именно Финотчет сдается с декларацией? Там теперь отдельный крестик для Баланса и отдельный для финрезультатов.
Я поставила і де 1м Баланс і 2м Звіт про ФР...
Я, тоже так же сделал. Но, ещё не сдавала. Поэтому и рассматриваю под "микроскопом" все "новшества" новой Декларации.
Прошу допомогти розібратися. Постійне представництво (нерезидент) за результатами 2017 показало збиток у деці з податку на прибуток. З додатків подали лише фін.звітність. Зараз читаю про звіт про пільги та відображення у ньому збитків минулих періодів. Якщо 2017 р - минулий період, то виходить, що до завтра треба подати цей звіт? Що в ньому показувати. І чи взагалі нерезидент може зменшувати свій фін.результат до оп-ня на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих періодів )ст. 140.4.2 ПКУ), якщо п.3 підрозділу 4 Перехідних положень пишуть про резидентів? 2016 був прибутковим.
Help....
Натали_87 писав:Прошу допомогти розібратися. Постійне представництво (нерезидент) за результатами 2017 показало збиток у деці з податку на прибуток. З додатків подали лише фін.звітність. Зараз читаю про звіт про пільги та відображення у ньому збитків минулих періодів. Якщо 2017 р - минулий період, то виходить, що до завтра треба подати цей звіт? Що в ньому показувати. І чи взагалі нерезидент може зменшувати свій фін.результат до оп-ня на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих періодів )ст. 140.4.2 ПКУ), якщо п.3 підрозділу 4 Перехідних положень пишуть про резидентів? 2016 був прибутковим.
Help....
Минулі періоди - це у вашому випадку 2016 рік, а там у вас збитку не було...