Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Bulavochka писав:Подскажите, пожалуйста, я выпала на пол года из рабочей колеи, какой реестр НН нужно подавать? Сформировала в едином окне ( обновление от 05,05), пришла квитанция Помилка - закінчення дії форми - грудень 2014 р..
J1201508
Реестр уже с января 2015г. не подается.

Минина
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 20 грудня 2013, 09:56
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Минина »

Пожалуйста, скажите как правильно поступить?
Где отражает продавец сквою корректировку за март, которая была зарегистрирована в апреле с опозданием (по вине покупателя). Как я ее должна провести - сдать уточненку за март, или можно просто в апрельской декларации, в додатке 1 показать? Прямо голова идет кругом.
Спасибо.

Bulavochka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 07 лютого 2013, 07:19
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення Bulavochka »

ухты,спасибо, а я за март подала через их электронный кабинет и квитанция пришла)) пошла читать, спасибо девочки!
а пустые декларации так и сдаютсяс пустыми колонками и без додатков?)

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

Ольчик147 писав:Подскажите, пожалуйста, нужно ли где-то отражать нн без НДС, но выписанную плательщиком НДС? Если да то в каких строчках декларации и дод.5?
Кто нибудь может мне ответить?

ivanovamarina
Гуру
Гуру
Повідомлень: 73
З нами з: 27 грудня 2013, 13:32
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення ivanovamarina »

Подскажите, пожалуйста, в апреле у меня отрицательное значение 2000, также есть строка 20.1 5000
т.е.
стр.19- 2000
20.1- 5000
21 - 5000
22 - 7000
спецполе 22.1- 12000
23 - 7000
23,2 - 2000
23,3 - 5000
24 -5000
Как заполнить дод.3 строка 1 - 7000 или 2000 ?
Очень нужно ...



Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

За квітень по ПДВ в мене відємне значення.
В яких рядках потрібно проствити це начення, щоб просто зарахувати в заборгованість в наступному періоді???
Дякую))))

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

Ольчик147 писав:
Ольчик147 писав:Подскажите, пожалуйста, нужно ли где-то отражать нн без НДС, но выписанную плательщиком НДС? Если да то в каких строчках декларации и дод.5?
Кто нибудь может мне ответить?
#clamping#

leovit3000
Гений
Гений
Повідомлень: 329
З нами з: 25 лютого 2015, 14:21
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 103 рази

Повідомлення leovit3000 »

Снежынка писав:За квітень по ПДВ в мене відємне значення.
В яких рядках потрібно проствити це начення, щоб просто зарахувати в заборгованість в наступному періоді???
Дякую))))
интересная схема алгоритма заполнения декларации по НДС http://blankua.com/load/polozhenija_i_instrukcii/22# от разработчиков фискальной службы может поможет

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Ольчик147 писав:
Ольчик147 писав:
Ольчик147 писав:Подскажите, пожалуйста, нужно ли где-то отражать нн без НДС, но выписанную плательщиком НДС? Если да то в каких строчках декларации и дод.5?
Кто нибудь может мне ответить?
#clamping#
Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строку

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

novichok писав:
Ольчик147 писав:
Ольчик147 писав: Кто нибудь может мне ответить?
#clamping#
Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строку
НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”