Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11,1 а если 0% то в 10))Ольчик147 писав:НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.novichok писав:Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строкуОльчик147 писав: #clamping#
Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 28 січня 2012, 03:25
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 4 рази
В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?novichok писав:Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)Ольчик147 писав:НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.novichok писав: Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строку
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 7 разів
вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2Ольчик147 писав:В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?novichok писав:Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)Ольчик147 писав: НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 27 січня 2015, 11:33
- Подякували: 6 разів
Мы судимся уже 2 года с ДФС и пока не будет решения последнего суда который нельзя оскаржити, только тогда, той датой проводятся начисления.FyDD писав:Я не знаю куда пристроить свой вопрос, поэтому здесь он может не в тему, но помогите плиз
Мы оскаржували НУР
1. на время оскарження начисление по нур по л/с не проводится, так ведь ?
2 если не проводится, то что можно сделать если нам провели и получилась недоимка и пеня ??
3 если мы проигрываем оскарження, то начисление проводится датой НУРа или последнего отказа ???
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 28 січня 2012, 03:25
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 4 рази
Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?Annya писав:вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2Ольчик147 писав:В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?novichok писав: Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 7 разів
подскажите, плиз....правильно ли в апреле + получился, хочу его перекрыть минусом марта
стр. 18=10108,00
стр.20=20.1=10701
стр 21=593
стр.22=22.1=593
спец окошко стр. 22.1- пустое
стр.24=583
или вместе стр.22.1, поставить в стр. 23=23,3
стр. 26, 27 не заполняются.#help# #help# #help#
стр. 18=10108,00
стр.20=20.1=10701
стр 21=593
стр.22=22.1=593
спец окошко стр. 22.1- пустое
стр.24=583
или вместе стр.22.1, поставить в стр. 23=23,3
стр. 26, 27 не заполняются.#help# #help# #help#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 7 разів
вы имеете ввиду с кем с покупателями или поставщиками?Ольчик147 писав:Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?Annya писав:вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2Ольчик147 писав: В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 28 січня 2012, 03:25
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 4 рази
поставщикамиAnnya писав:вы имеете ввиду с кем с покупателями или поставщиками?Ольчик147 писав:Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?Annya писав: вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2