Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
НатаМІ
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 19 травня 2015, 13:05
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення НатаМІ »

Кто сдал уже деку НДС за апрель? квитанцию 2 долго ждали? с 11 часов не дождусь((

Эти реестры
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 55 разів

Повідомлення Эти реестры »

НатаМІ писав:Кто сдал уже деку НДС за апрель? квитанцию 2 долго ждали? с 11 часов не дождусь((
Вчера отправляла - пришла сразу. Сегодня отправляла с утра - до сих пор нет 2-й квитанции

Myami
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 14 лютого 2015, 08:27
Подякували: 304 рази

Повідомлення Myami »

НатаМІ писав:Кто сдал уже деку НДС за апрель? квитанцию 2 долго ждали? с 11 часов не дождусь((
Сдала 15 мая, квит.№2 пришла почти мгновенно.

НатаМІ
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 19 травня 2015, 13:05
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення НатаМІ »

Эти реестры писав:
НатаМІ писав:Кто сдал уже деку НДС за апрель? квитанцию 2 долго ждали? с 11 часов не дождусь((
Вчера отправляла - пришла сразу. Сегодня отправляла с утра - до сих пор нет 2-й квитанции
Наверное в последние дни сдачи отчёта у них,как всегда, проблемы с системой#g_mad# не справляются с загруженностью. Надеемся и ждём#sigh#

ren
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 14 жовтня 2011, 05:47
Дякував (ла): 1151 раз
Подякували: 446 разів

Повідомлення ren »

Минина писав:
ren писав:Добрый день! Покупатель зарегистрировал корректировку на уменьшение (дод 2 к НН) с опозданием в следующем месяцем после даты выписки. В декларации за какой месяц я могу показать уменьшение обязательств по данной корректировке? По аналогии с НН или иначе?..
У меня сейчас такая же ситуация. Вы уверены, что нужно показывать в декларации?
Может быть, здесь нужно подавать УР самостоятельный за тот месяц, когда должна была быть внесена эта корректировка в декларацию. Если по аналогии с нн, то именно через УР продавец исправляет пропущенную НН.
Прямо загадка. И почитать негде. Рою с утра весь интернет - ничего внятного.
Может есть какие-то еще мнения у коллег. Или знания.
Поделитесь, пожалуйста.
Очень волнует этот вопрос, потому что понимаю, эта ситуация может повторяться из месяца в месяц. Думается, что УР не нужен, ведь это не ошибка и не пропуск с нашей стороны.. Но хочется официального разъяснения...

wasilissa
Оракул
Оракул
Повідомлень: 201
З нами з: 01 березня 2013, 11:16
Дякував (ла): 110 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення wasilissa »

HelgaBuh писав:
мюсля писав:
ВалерияV писав: Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?
Я по исх.(моим) РК на минус ставила дату регистрации в ЕРНН, по вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
Сорри, по исх. тоже так-же: дату получения покупателем для регистрации
Я тоже РК на минус ставлю дату как мюсли
1.исх. : дату получения покупателем для регистрации
2.вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
3. включаю в апрель если зарег. в 15 дней.
А я поставила дату регистрации в ЕРНН, может и неправильно

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

ivanovamarina писав:
павелл писав:
ivanovamarina писав:Подскажите, пожалуйста, в апреле у меня отрицательное значение 2000, также есть строка 20.1 5000
т.е.
стр.19- 2000
20.1- 5000
21 - 5000
22 - 7000
спецполе 22.1- 12000
23 - 7000
23,2 - 2000
23,3 - 5000
24 -5000
Как заполнить дод.3 строка 1 - 7000 или 2000 ?
Очень нужно ...

строка 23 автоматом летит в дод.3 т.е. 7000грн. если нет сум в стр.23.1

У меня ОПЗ в дод. 3 в строку 3 не хочет пропускать 2000 ( которые я указала в 23.2) выдает ошибку
Попробуйте снять автоматичне заповнення.Може получиться.

ivanovamarina
Гуру
Гуру
Повідомлень: 73
З нами з: 27 грудня 2013, 13:32
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення ivanovamarina »

.........
Как заполнить дод.3 строка 1 - 7000 или 2000 ?
Очень нужно ...

строка 23 автоматом летит в дод.3 т.е. 7000грн. если нет сум в стр.23.1
[/quote][/quote]


У меня ОПЗ в дод. 3 в строку 3 не хочет пропускать 2000 ( которые я указала в 23.2) выдает ошибку[/quote]
Попробуйте снять автоматичне заповнення.Може получиться.[/quote]
Да,так идет. Наверное, В ОПЗ недоработка.

Любопытная
Оракул
Оракул
Повідомлень: 210
З нами з: 02 січня 2012, 12:04
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Любопытная »

Девочки, только начали работать с НДС. Апрель выходит с минусом. Сижу читаю на сайте Схему заполнения декларации, подскажите где взять "лимит регистрации" ?

Минина
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 20 грудня 2013, 09:56
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Минина »

ren писав:
Минина писав:
ren писав:Добрый день! Покупатель зарегистрировал корректировку на уменьшение (дод 2 к НН) с опозданием в следующем месяцем после даты выписки. В декларации за какой месяц я могу показать уменьшение обязательств по данной корректировке? По аналогии с НН или иначе?..
У меня сейчас такая же ситуация. Вы уверены, что нужно показывать в декларации?
Может быть, здесь нужно подавать УР самостоятельный за тот месяц, когда должна была быть внесена эта корректировка в декларацию. Если по аналогии с нн, то именно через УР продавец исправляет пропущенную НН.
Прямо загадка. И почитать негде. Рою с утра весь интернет - ничего внятного.
Может есть какие-то еще мнения у коллег. Или знания.
Поделитесь, пожалуйста.
Очень волнует этот вопрос, потому что понимаю, эта ситуация может повторяться из месяца в месяц. Думается, что УР не нужен, ведь это не ошибка и не пропуск с нашей стороны.. Но хочется официального разъяснения...
Еще раз внимательно просмотрела дод.1 к деке.
Там графа 7 называется "дата отримання отримувачем (покупцем)". Получается, дата выписки корр-ки вообще не указывается в декларации.
Т.е., полагаю, можем включать в декларацию и забыть про УР.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”