Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 553
- З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
- Дякував (ла): 212 разів
- Подякували: 324 рази
Підскажіть, будь-ласка, чи відправляти до Деки з ПДВ Реєстр виданих та отриманих документів, які є підставою для нарахування сум пдв без отримання ПН(RD121501)? В мене там чеки по Укрпошті (ПДВ на 10,80 грн). Бачу там галочку "відмітка про подання до декларації з ПДВ). В кого таке є, як ви робите, дякую.
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 66 разів
реест отправлять не нужно,вы его себе распечатываете и храните для будущей проверки) по поводугалочки,несовсем вопрос понятен. в самом первичном документе галочка?! или в программе вашей?aLisa1910 писав:Підскажіть, будь-ласка, чи відправляти до Деки з ПДВ Реєстр виданих та отриманих документів, які є підставою для нарахування сум пдв без отримання ПН(RD121501)? В мене там чеки по Укрпошті (ПДВ на 10,80 грн). Бачу там галочку "відмітка про подання до декларації з ПДВ). В кого таке є, як ви робите, дякую.
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 66 разів
к тому же в старой деке по НДС после раздела 2 была графа в которой ставился крести "одночасне подання реевсту пн з декларацією" .сейчас в действующей форме декларации такая графа не предусмотрена вообще.Мурашка писав:реестр не подается. т.к законом это не предусмотреноaLisa1910 писав:Так, в рядочку 02 в цьому реєстрі є галочка до якої самедеки він подається (загальної, спец. режим і т.д.)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Я думаю, спрашивают не о реестре налоговых накладных, а про реестр, который ведется для отражения НК, без НН. ( билеты, чеки на бензин и т.п.)Мурашка писав:к тому же в старой деке по НДС после раздела 2 была графа в которой ставился крести "одночасне подання реевсту пн з декларацією" .сейчас в действующей форме декларации такая графа не предусмотрена вообще.Мурашка писав:реестр не подается. т.к законом это не предусмотреноaLisa1910 писав:Так, в рядочку 02 в цьому реєстрі є галочка до якої самедеки він подається (загальної, спец. режим і т.д.)
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 66 разів
да,я согласна, форму старого реестра можно использовать для этого.cometa писав:Я думаю, спрашивают не о реестре налоговых накладных, а про реестр, который ведется для отражения НК, без НН. ( билеты, чеки на бензин и т.п.)Мурашка писав:к тому же в старой деке по НДС после раздела 2 была графа в которой ставился крести "одночасне подання реевсту пн з декларацією" .сейчас в действующей форме декларации такая графа не предусмотрена вообще.Мурашка писав: реестр не подается. т.к законом это не предусмотрено
-
- Гуру
- Повідомлень: 88
- З нами з: 29 травня 2014, 13:35
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 11 разів
Помогите, пожалуйста, кто знает, как отражается в декларации благотворительная помощь?
Мы, предприятие-производители, предоставляем неприбыльной организации бесплатную помощь продукцией собственного производства.
1. Как должна выглядеть налоговая накладная (ціна постачання і обсяги) На горячей линии ДФС сказали, что суммы будут "нулевыми", потом вторая налоговая накладная на корректировку себестоимости! В налоговой, по месту регистации сказали - налоговая накладная с суммами, с "крестиком" неплатнику ПДВ.
2. Что попадет в декларацию? В Додаток 5?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ! Спасибо!
Мы, предприятие-производители, предоставляем неприбыльной организации бесплатную помощь продукцией собственного производства.
1. Как должна выглядеть налоговая накладная (ціна постачання і обсяги) На горячей линии ДФС сказали, что суммы будут "нулевыми", потом вторая налоговая накладная на корректировку себестоимости! В налоговой, по месту регистации сказали - налоговая накладная с суммами, с "крестиком" неплатнику ПДВ.
2. Что попадет в декларацию? В Додаток 5?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ! Спасибо!
-
- Профи
- Повідомлень: 46
- З нами з: 30 травня 2011, 07:51
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась. 13.05.15 мы оплатили и получили товар. Поставщик выписал и зарегистрировал НН.
27.05.15 мы получили эту НН и обнаружили "механическую" ошибку т.е. неправильно указано количество товара, а цена за единицу и общая сумма правильная. Поставщик выписывает РК от 27.05.15 к НН от 13.05.15 причина "Изменение количества" одна строка с "-" неправильная и вторая "+" правильная. РК=0. Могу ли я включить НН от 13.05.15 в НК? меня волнуют дата выписывания РК-27.05.15 и нужно ли этот РК показывать в Додатке 1 Декларации
27.05.15 мы получили эту НН и обнаружили "механическую" ошибку т.е. неправильно указано количество товара, а цена за единицу и общая сумма правильная. Поставщик выписывает РК от 27.05.15 к НН от 13.05.15 причина "Изменение количества" одна строка с "-" неправильная и вторая "+" правильная. РК=0. Могу ли я включить НН от 13.05.15 в НК? меня волнуют дата выписывания РК-27.05.15 и нужно ли этот РК показывать в Додатке 1 Декларации