Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:

Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

мюсля писав:
Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:

Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....
Дякую! Але цікаво, якщо РК зареєструвати червнем і дата виписки РК червнева, а ПН - травнева, тоді як відображати в деці з ПДВ за травень і червень?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Натали_87 писав:
мюсля писав:
Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:

Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....
Дякую! Але цікаво, якщо РК зареєструвати червнем і дата виписки РК червнева, а ПН - травнева, тоді як відображати в деці з ПДВ за травень і червень?
Контрагент берет на себя НО маем, а Вы, как покупатель, будете иметь право на НК только в июне, когда РК получите, ведь НН неправильно составлена, т.е. она не дает права на НК. Тогда Вам прийдется в июне подавать уточненку за май, ведь НН зарегистрирована в срок, Вы не можете ее включить в июньскую деку.
РК нулевую в дод.1 показывать не нужно.

Nimfea
Оракул
Оракул
Повідомлень: 252
З нами з: 08 березня 2013, 11:26
Дякував (ла): 211 разів
Подякували: 78 разів

Повідомлення Nimfea »

Проконсультируйте пожалуйста, у меня возврат товара от покупателя по НН за 2014 и 2015. Не было больше изменений-писем, так и осталось, что РК за2014 - регистрирует поставщик, а за 2015 - покупатель???

vakula1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 16 червня 2013, 20:23
Дякував (ла): 24 рази

Повідомлення vakula1 »

Здравствуйте!
Читала на форуме, что если ошибка в "шапке" НН (у меня дата и № договора) то ее нужно исправлять РК в котором указать верный № договора и дату, а все другие реквизиты без изменения. Табличную часть оставляем пустой.
ren писав:
ren писав:
ksytka писав: У нас не приймало у березні, телефонували на гарячу лінію, на той момент (початок березня) ще не було оновлень Медка, потім через декілька днів оновили програму і тепер без проблем все пропускає і реєструє. Порада: Якщо є оновлення, то потрібно оновляти програму.#smile3#
Подала сегодня такой РК. ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Не визначено дату відвантаження
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання () присутнє у довіднику КСПОВО. Поле "Одиниця вимірювання - код" повинно бути заповненим.

Как правильно сделать РК? Буду благодарна за помощь.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Nimfea писав:Проконсультируйте пожалуйста, у меня возврат товара от покупателя по НН за 2014 и 2015. Не было больше изменений-писем, так и осталось, что РК за2014 - регистрирует поставщик, а за 2015 - покупатель???
За 2014 если такая НН не подлежала регистрации , сначала регистрируется продавцом ( получите предупреждение что нужен РК) и сразу регистрируется тем же продавцом РК к ней, за 2015 с февраля - РК делает продавец, но рег. покупатель.

levva5
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 28 липня 2014, 08:49
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення levva5 »

Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.

Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.

Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?

Заранее благодарю.


nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

levva5 писав:Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.

Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.

Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?

Заранее благодарю.
правило такое: если РК зарегин вовремя и срок 15 кд не нарушен- этот РК включаем в Декларацию текущего месяца, к кот, относится данный РК и если не включили вовремя - тогда УР.
Если же срок 15 кд нарушен- то РК включаете по дате регистрации в системе ЭА и показываете в месяце, когда такой РК был внесен в реестр. УР подавать не надо.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

nikosbud писав:
levva5 писав:Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.

Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.

Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?

Заранее благодарю.
правило такое: если РК зарегин вовремя и срок 15 кд не нарушен- этот РК включаем в Декларацию текущего месяца, к кот, относится данный РК и если не включили вовремя - тогда УР.
Если же срок 15 кд нарушен- то РК включаете по дате регистрации в системе ЭА и показываете в месяце, когда такой РК был внесен в реестр. УР подавать не надо.
в данном случае РК на минус. значит покупатель должен уменьшить свой кредит в том периоде, когда произошло событие, ставшее причиной выписки РК. Даже если РК не будет вообще. Другой вопрос, что там за уменьшение кредита, что покупатель ни сном ни духом об этом несколько месяцев.

vakula1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 16 червня 2013, 20:23
Дякував (ла): 24 рази

Повідомлення vakula1 »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”