rubin писав:значится так... в понедельник 03.08.15г. медок можно не включать ваще, а 04.08.15 все дружно делаем вытяги и офигеваем.. считаем.. думаем...так может отключить и мозг свой на период с 01.08. по 03.08 ? а утричком 04.08. #hunter# #hunter# #hunter#
А я думаю,что 03.08 не будет хуже в строке 2,чем есть сейчас.
#smile3#
Почитав разъяснения налоговой по поводу обнуления, я посмотрела свои фирмы и пришла к выводу что у меня регистрационный лимит останется таким же, или будет отличаться в пределах одной гривны из-за округлений данных в НН при подаче декларации. У меня не было отрицательных деклараций, уточненок и таможенных деклараций, поэтому изменятся только цифры НО и НК они будут равны июльским зарегистрированным НН. Сейчас у меня сумма рег лимита стр 2 в вытяге совпадает с суммой на 6412/НДС и она такая же и останется.
Вика23 писав:это что, я еще и акциз буду каждый день перечислять?
сама в шоке
это на главной страницу дфс висит
причём с разъяснениями, на мой взгляд-бредовыми.....
Мдаа, мне ещё электронного акциза не хватало))))А че уж там, давайте ещё электронный НДФЛ, ЕСВ, откроем счёта в казначействе на каждого работника и будем оттуда им Вытяги распечатывать вместо расчётного листка, а потом полдня расшифровывать)) #hunter#
Nadiy писав:відкрила в медку первинні документи липень
ПК 86000- ПЗ 66000 +поповнила рах 31000(-5000 зняте пдв за червень)
=46000
на 4.08. буде приблизно так, ну ще плюс овердрафт
А у Вас что, на 01.07. был "0"?
Если был "+" и его обнулят, то сумма уменьшится, если был "-", то сумма увеличится.
И ещё до конца неизвестно как будут считать регистрацию в июле за июнь.
Вика23 писав:это что, я еще и акциз буду каждый день перечислять?
сама в шоке
это на главной страницу дфс висит
причём с разъяснениями, на мой взгляд-бредовыми.....
Мдаа, мне ещё электронного акциза не хватало))))А че уж там, давайте ещё электронный НДФЛ, ЕСВ, откроем счёта в казначействе на каждого работника и будем оттуда им Вытяги распечатывать вместо расчётного листка, а потом полдня расшифровывать)) #hunter#
У меня 2 практически одинаковые фирмы. Только по одной я зарегила НН 30.06. и вышла с мизерным "+" на 01.07., так что сейчас сердце себе не рву, а во второй, где понимающий и вникающий во всё директор, там физически невозможно было в июне зарегить, так как первичка даётся вместе с актом сверки 1 или 2 числа следующего месяца. В итоге там на 01.07. 6 000 на регистрацию НН за июнь было. Сейчас их обнулят и мы в "-" уйдём,а как мне июльские регистрировать НН?
И, вообще, я так до конца и не могу понять, куда денется мой кредит? Из 6000 по Деке только "-" 1500 была в 24 строке, они должны войти в формулу, а 4500 куда исчезнут???????????
Цифры условные.
Был на счету в стр2 минус. Допустим -10000
Я сдал уточненки, за февраль и март, и оплатил штраф и пеню за недоимку 4000 Грн.
У меня в строке 1 появились эти 4000 ( через 40 мин, Приват)
И в строке 2 минус уменьшился, стал -6000.
Сегодня на меня зарегили нн на 10 000. Я перекрыл минус, и получилось в плюсе 4000. Мне этих 4000 хватило, что бы зарег все нн выданные в июле. Даже 1000 осталась.
Сейчас в вытяге в строке 1 у меня 4000, в строке 2 у меня 1000.
Мои уточненки сейчас проходят камеральную проверку. Если их примут, у меня из строки 1 снимут 4000. А в строке 2 что изменится??? Раз туда попали эти 4000, то и забрать их оттуда должны, когда заберут с первой строки.
Или опять минус в строке 2 будет??
Ндс за июнь не платил. Так как кредита больше чем дебета( кажется так. Я учредитель, не бухгалтер).
Пс. До 1 июля я не знал что такое медок )))
Сейчас умею вытяг делать
1. В рядку 6 у вас добавиться +4000, ряд 2 відповідно -4000.
2. Так чого у вас більше? Що в рядку 25 декларації за червень? Якщо є сума, то значить до оплати до 30,07,
3. Не економте на бухгалтері, витратьте свій час на заробіток
так а куда все же платить надо за уточненки? вот надо подать, была ошибка. минус на счету. заплачу в бюджет, минус останется на регистрацию. как же все же надо поступать?
вам по поводу куда платить желательно уточнить у своего инспектора. Мне за уточненки прошлого периода сказали платить в бюджет на старые счета.
вибачте за може надоїле питання#wall# , але все ж:
по цьому новому Закону виходить, що якщо мій постачальник накладну за 12.07 зареєстрував 30.07 (виходить 18 днів), то я її все ж включаю в липневу декларацію.
Nina2013 писав:вибачте за може надоїле питання#wall# , але все ж:
по цьому новому Закону виходить, що якщо мій постачальник накладну за 12.07 зареєстрував 30.07 (виходить 18 днів), то я її все ж включаю в липневу декларацію.
Дякую за відповідь#curtsey#
накладные выписанные по 15 число вкл. могут регистрироваться до последнего дня в месяце.Это правило будет действовать по 30.09.2015. Поэтому свою НН вы вкл.в деку июля