По п.2 - наличие производственных мощностей, т.е. ОС своих или арендованных.
По п.13 - ничего не нужно, чтобы лишнего не наговорить. Если будут уточнять что-то в процессе - донесёте.
По обов"язково надати - копии документов об оплате (выписки или платежки), РН, ТТН - входящие и исходящие.
На всякий случай: на предоставление доков дается 10 РАБОЧИХ дней с момента получения Запыта.
Это обычный запрос на встречную проверку. В п.2 пишете какие у вас есть производственные помещения,офисные: их площадь, адрес и на каком основании вы их используете-т.е. в собственности они у вас или арендуете, указать договора аренды. написать наличие транспортных средств, собственные они или арендованнные. Обов,язково надати-это копии платежек или карточку по оборотам счета31.1 по зачислению денег от проверяемого контрагента , копии накладных, налоговых накладных,доверенности,копии ТТН по транспортировке, если есть.
Читайте внимательно, в принципе-все понятно
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
Свои - по сч.10, арендованные - могут быть на забалансовом 01.
В пояснении на Запыт можете просто перечислить имеющиеся ОС, указав, что ОС собственные или предоставить копии документов, подтверждающих их аренду.
У знакомых на запыти все время отвечали в установленные законом сроки и проблем с ГНИ небыло. Прошла проверка и все вопросы по контрагентам описали в Акте как нарушение ( как по НО так и по НК ) снимают ! Обяснений эти безмозглые не слушают, показывают овтеты на их письма и то что небыло вопросов по розбижностях более года (как дали ответы0 - ничего не знаем, сказали = все писать в нарушение до гривны! Дир теперь сказал - на запросы ответь односложно " так как не учитываете эти ответы при плановых проверках доков не надаем, плись на внеплановую по данному вопросу с написанием Акта или Справки "- пока заткнулись, а они втягиваются в череду жалоб и исков ибо иначе никак, заоблачные запросы для доначислений и еще личные встречи с конвертом хотят, люди профффесссора рулят
Здравствуйте, подскажите как грамотно ответить Антимонопольному коммитету , они требуют от нашей фирмы годовой баланс, но мы его здаем 1 раз в год, и срок граничный подачи баланса 28 февраля, на какую статью можно ссылаться? Если кто то знает скиньте плиз! Ну очень надо.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, нужно уплатить:
1. НДС за декабрь 2013г. - 350,00грн.
2. Штраф - 40,00 грн.
3. Пеню - 10,00грн.
Как теперь нужно перечислять - все вместе в одной платежке, на один р/с с кодом 101
или пеню в отдельной платежке с кодом 106, но на тот же р/с.
Вроде были каки-то изменения в заполнении платежек в бюджет.
Минина писав:Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, нужно уплатить:
1. НДС за декабрь 2013г. - 350,00грн.
2. Штраф - 40,00 грн.
3. Пеню - 10,00грн.
Как теперь нужно перечислять - все вместе в одной платежке, на один р/с с кодом 101
или пеню в отдельной платежке с кодом 106, но на тот же р/с.
Вроде были каки-то изменения в заполнении платежек в бюджет.
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ
Памятки относительно правильности заполнения расчетных документов по уплате налогов, таможенных платежей и единого социального взноса
Об утверждении Порядка заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврата ошибочно или излишне зачтенных средств
Минина писав:Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, нужно уплатить:
1. НДС за декабрь 2013г. - 350,00грн.
2. Штраф - 40,00 грн.
3. Пеню - 10,00грн.
Как теперь нужно перечислять - все вместе в одной платежке, на один р/с с кодом 101
или пеню в отдельной платежке с кодом 106, но на тот же р/с.
Вроде были каки-то изменения в заполнении платежек в бюджет.
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ
Памятки относительно правильности заполнения расчетных документов по уплате налогов, таможенных платежей и единого социального взноса
Об утверждении Порядка заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврата ошибочно или излишне зачтенных средств
Извините, пожалуйста, что туплю, но в Ваших ссылках я не нашла ничего про уплату штрафа и пени в случае самостоятельного исправления ошибки.
Может ошибаюсь, но теперь кода 106 нет? И все шлем на один р/с с кодом 101, или как?
Пожалуйста, подскажите точно, как поступить.
Спасибо.