24 строка декларации по НДС
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Прочитала- тоска зелёная. Ольга24, я боюсь, что Вы ничем не поможете человеку, который даже не пытается понять, что Вы объясняете.
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 19 березня 2013, 12:56
Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Вообще-то при наличии отрицательного НДС паровозом идут додатки 2 и 3 и при их внимательном изучении много станет понятно.Виталий8268 писав:Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Вам как-то крупно повезло, что до сих пор вам разрешали это всё держать в стр. 24... По-хорошему, оно должно быть в стр.23. На эту тему много публикаций, много беспредела со стороны ГНИ и даже судебная практика есть из-за стр. 24... Вы порыскайте здесь же на форуме в аналогичных темах, если будет цель и желание, много для себя узнаете. А в законах на этот счёт, как всегда нет однозначности, вот ГНИ этим и пользуются, а иной раз и при однозначности предъявляют претензии на авось, уповая на неосведомлённость и неинформированность налогоплательщика...Виталий8268 писав:Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?
Успехов вам и не отчаивайтесь, вы не один - нас миллионы...#g_dance# #wall# #drinks#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3241 раз
Ребята, у меня в 23.2 вылазит уменьшение НО, а не большой НК. Я так понимаю если это уменьшение НО по декларации за декабрь, а в декабрьской декларации была какая-то сумма к оплате и она оплачена, то я могу заполнить стр. 23.2.
Или 23.2 касается только оплаченного НК?
Не могу понять а сдать надо сегодня.
Или 23.2 касается только оплаченного НК?
Не могу понять а сдать надо сегодня.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
В 23.2 ставится минусовый НДС который Вы сможете подтвердить потом, что Вы оплатили его поставщикам при получении, обязательно будет проверка. Если сумма небольшая и не хотите заморачиваться, ставьте на неоплаченный и загоняйте в стр.24
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
- Дякував (ла): 789 разів
- Подякували: 1308 разів
Я так вчора і зробила. Хоч у мене і більшість оплачена у січні а інш частинка у лютому.ar4ik писав:В 23.2 ставится минусовый НДС который Вы сможете подтвердить потом, что Вы оплатили его поставщикам при получении, обязательно будет проверка. Если сумма небольшая и не хотите заморачиваться, ставьте на неоплаченный и загоняйте в стр.24
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3241 раз
У меня уменьшение ОН и естественное НО оплачено в бюджет по Декларации.
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?