Проводите в накладной двумя строчками:ЗаИр писав:Спасибо! А потом эти затраты по налогу на прибыль я не учитываю? Как сделать так чтобы они не попадали в декларацию в 1с?ИРИНА_ОК писав:Лучше списывать на 949. т.к. при отнесении на ст-ть товара( по ПСБУ), вы увеличиваете себестоимость. А если потом продавать? НДС накручивается дважды.Люлик писав: нужно списывать. Приходовать Вы должны без НДС
1-я Товар (ндс убираем)
2-я "НЕ ВР"-на сумму ндс .В закладке прибыли ставим отклонения. Проверьте!! Я прибыль уже год не проверяла.