НН выдала в ноябре за октябрь (1 событие), т.к Акт выполненных работ за октябрь (оказание услуг) ко мне запоздал. ПОМОГИТЕ!!! Ни где не могу найти ответа. #help# #cray#Tasve писав:это налоговое обязательство. Акт вернули позже.Valentina писав:Tasve писав:Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
Могу ли я включить в реестр НН за ноябрь одну налоговую (НО), выданную в октябре? Являюсь плательщиком Единого налога 4 гр. (3%+НДС). Декларацию сдаю поквартально. Какие штрафные санкции могут применить в этом случае?
Конечно, можете включить в Реестр за ноябрь. Только в самом Реестре дату ОТРИМАННЯ нужно поставить любую ноябрём месяцем, дату ВЫПИСКИ отразите правильную(октябрём)
И спокойно включайте в Декларацию за 4-й квартал .
Опоздавшие НН можно включать в отчёты в течение 365дней. Штрафы не предусмотрены.
Реестр налоговых накладных- как исправить???
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 12 вересня 2013, 14:03
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 22 рази
Добрый день! Помогите, пожалуйста: в Деке за октябрь был указан неправильный номер налоговой от поставщика. Сегодня звонят с налоговой и заявляют, что надо оплатить штраф 25% и админштраф за неправильное ведение учета. это неправомерно же? пригласили к ним в налоговую. я сейчас прежде чем ехать, думаю уточнить этот номер через медок? скажите, как правильно это сделать? отправлять только реестр только со сторнированием данном налоговой накладной (неправильная с минусом, правильная - с плюсом)? отправлять полностью уточненку с реестром? и если один реестр, то каким образом указать в нем, что это уточняющий? спасибо!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
к УРу реестр не подается.Квошка писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста: в Деке за октябрь был указан неправильный номер налоговой от поставщика. Сегодня звонят с налоговой и заявляют, что надо оплатить штраф 25% и админштраф за неправильное ведение учета. это неправомерно же? пригласили к ним в налоговую. я сейчас прежде чем ехать, думаю уточнить этот номер через медок? скажите, как правильно это сделать? отправлять только реестр только со сторнированием данном налоговой накладной (неправильная с минусом, правильная - с плюсом)? отправлять полностью уточненку с реестром? и если один реестр, то каким образом указать в нем, что это уточняющий? спасибо!
Изменения в реестр вносятся в текущем реестре.
Каки вариант, быстренько склепать деку по НДС за ноябрь и в ноябрьском реестре
не нужный номер из октябрьской деки с минусом, а нужный с плюсом.
Вот только какой вид дока ставить ПНП или ПНПУ не подскажу.
На этой странице есть ответ: ПНП!!!
-
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 02 липня 2012, 02:39
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 16 разів
Люди !!!! Помогите разобраться #help# Была сегодня на семинаре налоговой, там сказали что дата "отрымання" НН (регистрируемых в ЕРПН) в Реестре полученных НН должна быть по факту получения не позднее даты регистрации. А на самом деле как?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
А на самом деле Вы можете:
- сделать вид, что отрымали эту НН в день выписки и отразить это в реестре (гр.2);
- сделать вид, что отрымали НН в день регистрации и отразить это в реестре (гр.2);
- сделать вид, что отрымали НН в любой удобный для Вас день в течение последующих за выпиской 365 дней и отразить это в реестре (гр.2)
- сделать вид, что отрымали эту НН в день выписки и отразить это в реестре (гр.2);
- сделать вид, что отрымали НН в день регистрации и отразить это в реестре (гр.2);
- сделать вид, что отрымали НН в любой удобный для Вас день в течение последующих за выпиской 365 дней и отразить это в реестре (гр.2)
-
- Гений
- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Как внести изменения в реест к примеру в реестре была у меня накладная под номером 3 в реестре за ноябрь, я эту накладнуя под номером три пишу токо минусом в реестре за декабрь?ПНП? или как?Не важно что она у мен под номером три будет стоять 11 по номеру?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Зачем усложнять? Почему не хотите подать Нову звитну деку с правильным реестром за ноябрь?
#help#Tasve писав:НН выдала в ноябре за октябрь (1 событие), т.к Акт выполненных работ за октябрь (оказание услуг) ко мне запоздал. ПОМОГИТЕ!!! Ни где не могу найти ответа. #help# #cray#Tasve писав:это налоговое обязательство. Акт вернули позже.Valentina писав:
Конечно, можете включить в Реестр за ноябрь. Только в самом Реестре дату ОТРИМАННЯ нужно поставить любую ноябрём месяцем, дату ВЫПИСКИ отразите правильную(октябрём)
И спокойно включайте в Декларацию за 4-й квартал .
Опоздавшие НН можно включать в отчёты в течение 365дней. Штрафы не предусмотрены.
-
- Гений
- Повідомлень: 300
- З нами з: 10 квітня 2012, 04:12
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 66 разів
Добрый вечер! Читаю читаю ..то ли туплю то ли мозг перестает работать к вечеру..Такая ситуация...подаю в октябре уточненку за июнь,в ноябре за июль.полностью убираю НК.Додаток 5 уточнила. Реестр новый не делала. Сейчас налоговая просит прислать реестр по этим уточненка до подави декабрьской декларации. я так понимаю в нем только минуса будут? подскажите плииииз