Нераспределенная прибыль

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 23 липня 2011, 21:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Прочитайте по ссылке, останутся вопросы - спрашивайте #hi#
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=23177

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 06:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Валюша с писав:Прочитайте по ссылке, останутся вопросы - спрашивайте #hi#
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=23177
Ещё раз спасибо большое. Но вопросы остались. Понимаете 44 счёт я вообще по своей неопытности или невнимательности не формировала. У меня висит всё на 79 счёте. Получается, что в конце 2011 года - по 79 - убытки. Хотя, это получилось только потому, что в последние числа декабря (во избежание большого НДС к уплате) я сделала предоплаты за услуги, которые вошли в себестоимость работ за этот год. Мы так работаем всегда. Свободных денег практически не бывает, постоянно всё стараемся вложить "на будущее". Вот сейчас получился запас. Ждём поступлений, оплачивать наперёд уже нечего, деньги просто зависнут на счёте. И, вроде бы, как прибыль была по итогам 2011 года, а 79 - с убытками.

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 23 липня 2011, 21:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Вероніка писав:
Валюша с писав:Прочитайте по ссылке, останутся вопросы - спрашивайте #hi#
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=23177
Ещё раз спасибо большое. Но вопросы остались. Понимаете 44 счёт я вообще по своей неопытности или невнимательности не формировала. У меня висит всё на 79 счёте. Получается, что в конце 2011 года - по 79 - убытки. Хотя, это получилось только потому, что в последние числа декабря (во избежание большого НДС к уплате) я сделала предоплаты за услуги, которые вошли в себестоимость работ за этот год. Мы так работаем всегда. Свободных денег практически не бывает, постоянно всё стараемся вложить "на будущее". Вот сейчас получился запас. Ждём поступлений, оплачивать наперёд уже нечего, деньги просто зависнут на счёте. И, вроде бы, как прибыль была по итогам 2011 года, а 79 - с убытками.
Так в чем проблема сформируйте сейчас, т.е. по Кт 441 покажите накопленную прибыль за все года, а по Дт 442 накопленные убытки! И дальше в конце года закрывайте всегда сч.79.
Я в протоколе собрания участников (или решения участника, если он один) так и пишу, что по результатам 2011 года пр-е получило прибыль в размере ХХХХ,хх (то-есть пишу прибыль за конкретный период). #hi#

Анфиса1980
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 06 червня 2012, 22:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Анфиса1980 »

Добрый день, подскажите, пожалуйста, какими проводками отобразить приобретение ОС за счет чистой прибыли?

в контексте моего вопроса на http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm1 ... spx#195442
Аря писав:
Анфиса1980 писав:Дт 15 Кт 63 - поступило ОС,
Дт63 Кт 31- сплачено за ОС,
Дт 10 Кт 15 - введено в експлуатацію ОС.

А як із 42 зняти вартість ОС, чи не потрібно?
Если хотите, то вводите в эксплуатацию, то все равно проверяйте обороты по 441 (дт-кт) через звіт\оборотно-сальдова відомість\441 рахунок за обраний період.
А что вы имели ввиду :
Анфиса1980 писав:А як із 42 зняти вартість ОС, чи не потрібно?
не думаю, что написав проводку Дт 1521-Кт 425 это будет то, что Вам надо - это будет бесплатно полученное ОС без ввода в эксплуатацию, а Вам надо привязка к 441 счету.
тогда может быть так:
Дт 1521-Кт 425 (если уж так очень нужно 425)
Дт 425 - Кт 441

эта пара проводок корректна по Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 9 грудня 2011 року N 1591
необходимо ли списывать сумму использованной за отчетный период прибыли за счет нераспределенной в пределах ее имеющегося кредитового сальдо
Дт441-Кт443 ?

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 23 липня 2011, 21:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

зачем Вам это надо? Считаю проводки некорректными.

Анфиса1980
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 06 червня 2012, 22:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Анфиса1980 »

как тогда надо, подскажите, пожалуйста

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 23 липня 2011, 21:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Анфиса1980 писав:как тогда надо, подскажите, пожалуйста
Что Вы хотите, зачем вам с этим заморачиватся?

Анфиса1980
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 06 червня 2012, 22:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Анфиса1980 »

хочу отобразить в 1с.8 покупку ос за счет уменьшения 441 счета, без отражения/отнесения на затратах предприятия.
как это можно сделать?

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 23 липня 2011, 21:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Анфиса1980 писав:хочу отобразить в 1с.8 покупку ос за счет уменьшения 441 счета, без отражения в затратах предприятия.
как это можно сделать?
Покупка ос никак не влияет на затраты.
затраты по покупке ос это аморитиз. отчисления, вот с ними и надо игратся. Но напрямую 44 не корреспондируется с 13, надо через (только) 42!#search# других не вижу вариантов, но это тоже не коректн. счет (42) по данной операции.

Анфиса1980
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 06 червня 2012, 22:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Анфиса1980 »

хорошо, тогда все-таки остаются правильными проводки:
Дт 1521-Кт 425
Дт 425 - Кт 441

а потом списывать сумму использованной за отчетный период прибыли
Дт441-Кт443


так?

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”