Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).Татьяна ТС писав:Це різні статті витрат на відрядження:Бухгалтер111 писав:подскажите что то совсем запуталась если сотрудн.был в командировке и привез мне счет за гостиничный номер 300грн за сутки, то за эти сутки ему суточные не положены? и то что он не уложился в 0,2 минималки (276)я должна обложить ему НДФЛ?
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження
Відрядження
- 
				Бухгалтер111
 - Гений

 - Повідомлень: 352
 - З нами з: 28 січня 2015, 14:59
 - Дякував (ла): 276 разів
 - Подякували: 28 разів
 
- 
				ZELENEC
 - Оракул

 - Повідомлень: 280
 - З нами з: 21 жовтня 2011, 03:43
 - Дякував (ла): 387 разів
 - Подякували: 49 разів
 
Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"Татьяна ТС писав:Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.SSV писав:Прочла статью про оплату труда во время командировок
задумалась...
раньше никогда такой ерундой не занималась, но сейчас суммы штрафов напрягают.
кто-нибудь делает расчет среднего заработка во время командировки?
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,
Заранее благодарна
- 
				Shim
 - Гений

 - Повідомлень: 356
 - З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
 - Дякував (ла): 76 разів
 - Подякували: 111 разів
 
Вы же знаете, что к счету нужен еще документ подтверждающий оплату.Бухгалтер111 писав:Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).Татьяна ТС писав:Це різні статті витрат на відрядження:Бухгалтер111 писав:подскажите что то совсем запуталась если сотрудн.был в командировке и привез мне счет за гостиничный номер 300грн за сутки, то за эти сутки ему суточные не положены? и то что он не уложился в 0,2 минималки (276)я должна обложить ему НДФЛ?
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження
- 
				ANKO
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1059
 - З нами з: 02 червня 2016, 12:00
 - Дякував (ла): 415 разів
 - Подякували: 537 разів
 
Ми також транспортна компанія не чула про обмеження в кількості перерахувань на карточку, також цікавить це питання.Буду вдячна за коментарі.ZELENEC писав:Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"Татьяна ТС писав:Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.SSV писав:Прочла статью про оплату труда во время командировок
задумалась...
раньше никогда такой ерундой не занималась, но сейчас суммы штрафов напрягают.
кто-нибудь делает расчет среднего заработка во время командировки?
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,
Заранее благодарна
- 
				Татьяна ТС
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1587
 - З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
 - Дякував (ла): 370 разів
 - Подякували: 1089 разів
 
Також не чула про такі обмеження перерахувань на картку.ANKO писав:Ми також транспортна компанія не чула про обмеження в кількості перерахувань на карточку, також цікавить це питання.Буду вдячна за коментарі.ZELENEC писав:Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"Татьяна ТС писав: Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,
Заранее благодарна
Ми їздимо тільки по Україні, на не дуже великі відстані 1-2 дня, потім знову рейс, заправляємо транспорт на виїзді, буває заправка в дорозі, але не часто. Кошти перераховуємо на корпоративну картку (для заправки авто), зарплату і відрядження на зарплатну. Строгий контроль по коштам з корпоративної картки директором.
- Елена_П
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2080
 - З нами з: 30 січня 2015, 12:10
 - Звідки: Запорожье
 - Дякував (ла): 800 разів
 - Подякували: 3799 разів
 
По количеству выдаваемых авансов в течение командировки нигде не нашла информации, самая свежая консультация от ГНИ
 
более старые консультации
 
приказ 436/95 где п.1 о штрафе за выдачу наличности без отчета за предыдущие выдачи и по поводу этого приказа читала в более свежих консультациях, что этот пункт якобы перестал действовать т.к. нормы для его применения в нынешнем законодательстве отсутствуют. Но первая ссылка в моем посте содержит упоминание этого приказа.
Вообщем как всегда решать предприятию как действовать...
			
			
									
						более старые консультации
приказ 436/95 где п.1 о штрафе за выдачу наличности без отчета за предыдущие выдачи и по поводу этого приказа читала в более свежих консультациях, что этот пункт якобы перестал действовать т.к. нормы для его применения в нынешнем законодательстве отсутствуют. Но первая ссылка в моем посте содержит упоминание этого приказа.
Вообщем как всегда решать предприятию как действовать...
- 
				Бухгалтер111
 - Гений

 - Повідомлень: 352
 - З нами з: 28 січня 2015, 14:59
 - Дякував (ла): 276 разів
 - Подякували: 28 разів
 
Да, конечно, чек требую.Shim писав:Вы же знаете, что к счету нужен еще документ подтверждающий оплату.Бухгалтер111 писав:Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).Татьяна ТС писав: Це різні статті витрат на відрядження:
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження
Добрый день, господа сотрудники#smile3# 
Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)
Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.
 
			
			
									
						Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)
Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.
- 
				Татьяна ТС
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1587
 - З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
 - Дякував (ла): 370 разів
 - Подякували: 1089 разів
 
Був у нас подібний випадок на продовження відрядження з перерахуванням коштів.Z3 писав:Добрый день, господа сотрудники#smile3#
Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)
Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.
Пишете наказ 03,08,16 - На підставі наказу від 01,08,16 №... інженер Петров відбув у відрядженняза. 03,08,16 за телефонним повідомленням інженера Петрова для виконання завдання по відрядженню потрібно продовження строків відрядження та перерахування коштів.... Наказую продовжити .... і перерахувати ....
- 
				ANKO
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1059
 - З нами з: 02 червня 2016, 12:00
 - Дякував (ла): 415 разів
 - Подякували: 537 разів
 
А можете скинути приклад наказу про продовження відрядження, мені також потрібно. І чи завджи потрібно писати доповідну записку ? Ми є перевізниками, і відправляючи водіїв у відрядження, іноді не знаємо маршруту їх повернення назад, тому вказати к-ть днів відрядження в наказі не можемо.Хто як виходить з цієї ситуації поділіться. Дякую.Татьяна ТС писав:Був у нас подібний випадок на продовження відрядження з перерахуванням коштів.Z3 писав:Добрый день, господа сотрудники#smile3#
Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)
Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.
Пишете наказ 03,08,16 - На підставі наказу від 01,08,16 №... інженер Петров відбув у відрядженняза. 03,08,16 за телефонним повідомленням інженера Петрова для виконання завдання по відрядженню потрібно продовження строків відрядження та перерахування коштів.... Наказую продовжити .... і перерахувати ....