а кто сталкивался с таким:
не приходят НН, звоню контрагентам - говорят отправляли. Звоню в техподдержку, там говорят что по их данным нашим предприятием НН получены и (внимание) погоджены!!!! Т.е. мы приняли и погодили 26 НН, а я у себя вижу только 10 НН и ни одну из них не погодила..... Ни у кого доступа кроме меня нет!!!!!! как такое может быть?????
#wall#
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, на 1 июля чтобы я могла отгружать покупателям товар, на счете по ндс должна быть предоплата, тоесть сумма с плюсом,значит за июнь декларация по НДС должна быть с минусом (тоесть нам бюджет должен), минусовых деклараций у меня никогда не было. Правильно?
Как будем работать 1 июля пока сложно сказать. Рекомендую вам почитать две темы и отзывы к ним.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, на 1 июля чтобы я могла отгружать покупателям товар, на счете по ндс должна быть предоплата, тоесть сумма с плюсом,значит за июнь декларация по НДС должна быть с минусом (тоесть нам бюджет должен), минусовых деклараций у меня никогда не было. Правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Я поняла так - отгружать можем, выписывать НН можем.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста,
на 1 июля чтобы я могла отгружать покупателям товар, на счете по ндс должна быть предоплата,
то есть сумма с плюсом,значит за июнь декларация по НДС должна быть с минусом (тоесть нам бюджет должен),
минусовых деклараций у меня никогда не было. Правильно?
А вот зарегистрировать НН можно будет только тогда, когда появятся деньги на эл счете -
или поставщик зарегистрирует нам НН, или сами пополним.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
А если будет переплата НДС на счете по ндс на 01.07.15 то можно рег.НН?Любослава писав:Я поняла так - отгружать можем, выписывать НН можем.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста,
на 1 июля чтобы я могла отгружать покупателям товар, на счете по ндс должна быть предоплата,
то есть сумма с плюсом,значит за июнь декларация по НДС должна быть с минусом (тоесть нам бюджет должен),
минусовых деклараций у меня никогда не было. Правильно?
А вот зарегистрировать НН можно будет только тогда, когда появятся деньги на эл счете -
или поставщик зарегистрирует нам НН, или сами пополним.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 13 грудня 2012, 07:56
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 6 разів
Подскажите, пожалуйста, как можно выйти с такой ситуации. В октябре 2014 года была оплата нерезиденту за услуги, выписана НН14, в сентябре - НО, в октябре - НК. В декабре 2014 года ошибочно был выписан Расчёт корректировки к этой НН на увеличение НО, в январе в НК этот Расчёт не был включён. Сейчас хочу исправить эту ошибку, т.е. мне нужно убрать этот ошибочный Расчёт корректировки к НН на увеличение НО. Я зарегистрировала эту НН14 за октябрь 2014 года + Расчёт корректировки к ней за июнь 2015 с причиной "Виправлення помилки" с минусом. Имею ли я право этот Расчёт корректировки сейчас включить в Деку за июнь, и уменьшить свои НО, не трогая НК, т.к. я его не увеличивала ошибочно...#wall#