БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый вечер подскажите пожалуста , плановой проверкой дочислен налог на прибыль (занижены доходы и завышены расходы за 2015-6 мес.2018гг), подано исковое заявление, как все это отобразить в Декларации по прибыли за 9 месяцев 2018г и нужно ли отображать?
А на основании чего отражать данные по акту проверки в декларации?
Вот и спрашиваю, потому что не знаю, получается просто составляю отчетность по прибыли за 9 месяцев как обычно, так?
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый вечер подскажите пожалуста , плановой проверкой дочислен налог на прибыль (занижены доходы и завышены расходы за 2015-6 мес.2018гг), подано исковое заявление, как все это отобразить в Декларации по прибыли за 9 месяцев 2018г и нужно ли отображать?
А на основании чего отражать данные по акту проверки в декларации?
Вот и спрашиваю, потому что не знаю, получается просто составляю отчетность по прибыли за 9 месяцев как обычно, так?
Ой, девочки помогите, пожалуйста!!! Давно не имела дело с декларацией по прибыли, уже весь интернет перерыла, не могу ответ найти..... Новое предприятие, ТОВ, с 01 октября 2018 перешли на единый налог для юр.лиц. Нужно сдать деку за предыдущий период (июнь-сентябрь). Доходов пока никаких не было, только расходы в размере 13772,00 грн. Я так понимаю, что нужно заполнить только графу 02 и 04? Или нужно еще что-то, додатки??? Вообщем запуталась совсем............
Танечка-Танюша писав:Податкові різниці необходимо подавать к декл. за 3 кв.? И обязательно ли ее заполнять.?
Для предприятий свыше 20 млн. этот додаток обязателен( Ну и как правило у таких предприятий есть хотя бы амортизация (1 строка 1-го и 2-го столбца додатка РІ). И если заполняете амортизацию, то тогда еще и додаток АМ надо подать. Ну, а остальное по тексту, может у вас безнадежка списывалась или резервы под нее формировались или еще что-нибудь было.
Обратилась в Advance Consulting, для регистрации бизнеса и подбора оптимальной системы налогообложения, очень благодарна. Оставлю силку на сайт https://ac.in.ua и номер телефона: 048 702 80 78.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, 31.12.2017 получался отрицательный финансовый результат и предыдущий бухгалтер сделал две проводки
Д-т 17 - К-т 441 600000,00
Д-т 17 - К-т 6413 200500,00
Заканчивается 2018 и как теперь грамотно закрыть или частично закрыть 17 счет. Этим счетом я никогда не пользовалась, я так понимаю что это отсроченный налог на прибыль?!
Помогите пожалуйста, что делать в такой ситуации?