Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрый День ! что то я совсем запуталась , у меня декларация за май и июнь идет с минусом , я должна сделать еще вытяг с системы электронного админ.НДС на 01.07. и заполить сумму которая стоит во второй строке с вытяга ???? че- то я вообще туплю

ИЛОНА
Оракул
Оракул
Повідомлень: 203
З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 89 разів

Повідомлення ИЛОНА »

ylia1111 писав:Добрый День ! что то я совсем запуталась , у меня декларация за май и июнь идет с минусом , я должна сделать еще вытяг с системы электронного админ.НДС на 01.07. и заполить сумму которая стоит во второй строке с вытяга ???? че- то я вообще туплю
На момент сдачи декларации Вы должны сделать вытяг, и строку 2 вытяга внести в спец. окошко стр.22.1 деки

natamal
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 16 червня 2011, 13:56
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 16 разів

Повідомлення natamal »

С праздником всех бухгалтеров! Подскажите, как правильно? Вчера сдала Деку за июнь. Сегодня обнаружили одну НН незарегистрированную 26.06, и конечно просроченную. Мои действия:
- регистрирую НН ставлю дату 26.06?
-у меня она идет в июНь? я подаю Декларацию звитну нову?
-у покупателя идет в июЛь?
-штраф- жду из налоговой "ришення"?
Спасибо за внимание!

ИЛОНА
Оракул
Оракул
Повідомлень: 203
З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 89 разів

Повідомлення ИЛОНА »

natamal писав:С праздником всех бухгалтеров! Подскажите, как правильно? Вчера сдала Деку за июнь. Сегодня обнаружили одну НН незарегистрированную 26.06, и конечно просроченную. Мои действия:
- регистрирую НН ставлю дату 26.06?
-у меня она идет в июНь? я подаю Декларацию звитну нову?
-у покупателя идет в июЛь?
-штраф- жду из налоговой "ришення"?
Спасибо за внимание!
Вы все правильно описали, насчет штрафа не подскажу))

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Підскажіть постачання ключів ЕЦП без ПДВ в яку строчку ставимо в 11,1 чи 11.2?

ИЛОНА
Оракул
Оракул
Повідомлень: 203
З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 89 разів

Повідомлення ИЛОНА »

Наташа_75 писав:Підскажіть постачання ключів ЕЦП без ПДВ в яку строчку ставимо в 11,1 чи 11.2?
11.1

juju_sh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 29 березня 2013, 02:05
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення juju_sh »

Что-то я уже совсем запуталась. Подскажите пожалуйста, если у меня строка 18-я заполнена (позитивное НДС), то я дополнительную клеточку в поле 22.1 не заполняю?

И что мне делать с строкой 11 в витяге? Там какая-то сумма огромная как для меня нарисовалась, при этом ее там быть не может, нет у меня переплат по НДС. Может они какую-нибуть древнюю декларацию не увидели?

aLisa1910
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 553
З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 324 рази

Повідомлення aLisa1910 »

Доброго всім дня. Зі святом!!! Підскажіть такий момент. В мене є декілька чеків по бензину більшість з них загальною сумою 600,00 грн, в т.ч. ПДВ 100,00 грн. Постачальник сьогодні скидає мені РК від 30.06.15р. до цих ПН, де в причині коригування пише корегування вартості на акцизний податок? Що мені з ними робити з цими РК - реєструвати чи ні? І чому?

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

А якщо ст 18,,, 20, 21,22,24 Тоді спец вікно заповнювати?

Natalia02
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 03 червня 2015, 12:06
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Natalia02 »

Милые бухгалтера, с праздником!
Подскажите, обязательно включать данные от неплательщиков НДС в стр 11.1? и как их показать в Д5?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”