Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Добрый День ! что то я совсем запуталась , у меня декларация за май и июнь идет с минусом , я должна сделать еще вытяг с системы электронного админ.НДС на 01.07. и заполить сумму которая стоит во второй строке с вытяга ???? че- то я вообще туплю
-
- Оракул
- Повідомлень: 203
- З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 89 разів
На момент сдачи декларации Вы должны сделать вытяг, и строку 2 вытяга внести в спец. окошко стр.22.1 декиylia1111 писав:Добрый День ! что то я совсем запуталась , у меня декларация за май и июнь идет с минусом , я должна сделать еще вытяг с системы электронного админ.НДС на 01.07. и заполить сумму которая стоит во второй строке с вытяга ???? че- то я вообще туплю
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 16 червня 2011, 13:56
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 16 разів
С праздником всех бухгалтеров! Подскажите, как правильно? Вчера сдала Деку за июнь. Сегодня обнаружили одну НН незарегистрированную 26.06, и конечно просроченную. Мои действия:
- регистрирую НН ставлю дату 26.06?
-у меня она идет в июНь? я подаю Декларацию звитну нову?
-у покупателя идет в июЛь?
-штраф- жду из налоговой "ришення"?
Спасибо за внимание!
- регистрирую НН ставлю дату 26.06?
-у меня она идет в июНь? я подаю Декларацию звитну нову?
-у покупателя идет в июЛь?
-штраф- жду из налоговой "ришення"?
Спасибо за внимание!
-
- Оракул
- Повідомлень: 203
- З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 89 разів
Вы все правильно описали, насчет штрафа не подскажу))natamal писав:С праздником всех бухгалтеров! Подскажите, как правильно? Вчера сдала Деку за июнь. Сегодня обнаружили одну НН незарегистрированную 26.06, и конечно просроченную. Мои действия:
- регистрирую НН ставлю дату 26.06?
-у меня она идет в июНь? я подаю Декларацию звитну нову?
-у покупателя идет в июЛь?
-штраф- жду из налоговой "ришення"?
Спасибо за внимание!
Что-то я уже совсем запуталась. Подскажите пожалуйста, если у меня строка 18-я заполнена (позитивное НДС), то я дополнительную клеточку в поле 22.1 не заполняю?
И что мне делать с строкой 11 в витяге? Там какая-то сумма огромная как для меня нарисовалась, при этом ее там быть не может, нет у меня переплат по НДС. Может они какую-нибуть древнюю декларацию не увидели?
И что мне делать с строкой 11 в витяге? Там какая-то сумма огромная как для меня нарисовалась, при этом ее там быть не может, нет у меня переплат по НДС. Может они какую-нибуть древнюю декларацию не увидели?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 553
- З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
- Дякував (ла): 212 разів
- Подякували: 324 рази
Доброго всім дня. Зі святом!!! Підскажіть такий момент. В мене є декілька чеків по бензину більшість з них загальною сумою 600,00 грн, в т.ч. ПДВ 100,00 грн. Постачальник сьогодні скидає мені РК від 30.06.15р. до цих ПН, де в причині коригування пише корегування вартості на акцизний податок? Що мені з ними робити з цими РК - реєструвати чи ні? І чому?