Авансовые отчёты

Банківські платіжні картки, РРО, платіжні термінали
Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

зинафоп писав: Счастливая
Т.е ему не начисляли зарплату? А формулировка в авансовых отчетах какая и как они выглядят?

Да, к авансовому отчёту от директора приложена ведомость на выдачу з/п, кому, за что - выплата з/п за период...
Что значит "да"? Не начислялась з/плата и налоги не платились? И отчеты 1ДФ и ЕСВ не сдавались? Проводки по начислению з/платы есть?


зинафоп
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 27 серпня 2013, 15:03
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення зинафоп »

Ответ "Счастливой" подправила...

зинафоп
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 27 серпня 2013, 15:03
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення зинафоп »

Все отчёты по ЕСВ и 1 ДФ сданы, так было на протяжении чуть больше года

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Деятельность не велась. З/плата по этим АО выдавалась виртуально, как я понимаю. Уволенный дир не имеет намерений вернуть себе эти 17тыс? На счету есть необходимая сумма для виртуального же возврата, если оформить ВФП?

зинафоп
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 27 серпня 2013, 15:03
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення зинафоп »

Да всё верно. Всё виртуально, претензий ни у кого не возникает. Ден. средств конечно же нет, может оставить пока всё как есть. На ООО будет новая - другая деятельность под другими руководителями...

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Ну, тогда изничтожить все эти АО, переделать кассу, датами выдачи з/платы - договора на ВФП (внесение нужной суммы) и тут же выдача з/платы по ведомости или РКО. АО нужно будет оформить только в случае, если налоги оплачивались налом. На налоги тоже выдать из кассы, из суммы той же ВФП. Или оставить задолженность перед прежним диром по сумме уплаченных налогов до возмещения ему этих сумм новым руководством.
Кредиторку по выплаченной з/плате всё равно кто-то должен профинансировать. Прежнему заёмщику вернуть ВФП, предварительно внеся в кассу нужную сумму от новых владельцев. Будете теперь должны им. Не пропустите сроков возврата ВФП - 365 дней.
Миндох предупреждает: все эти действия являются незаконными, называются подделкой документов и влекут за собой уголовную ответственность.
А по сему - Семь раз отмерь, один раз переделай )))

зинафоп
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 27 серпня 2013, 15:03
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення зинафоп »

Спасибо большое, мороки много..., про сроки всё знаю, но пока не пришла к единому своему мнению, что буду делать дальше??? переделывать не свой период очень не хочется, да и кто всё это будет подписывать. Спасибо что откликнулись

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, как оформить директор(учредитель) за свои деньги хочет оплатить ткань (закупка для предприятия). Ткань стоит 200 000,00 грн. Он хочет наличкой заплатить нашему поставщику. Тоесть он вносит в кассу возвр.фин.пом.от учредителя, предприятие выдает деньги этому директору под отчет 200 000,00грн. И он покупает ткакнь. Или можно просто провести что он за свои деньги купил авансовым отчетом и предприятие ему должно деньги. Наш поставщик выдает Расходную накладную, налоговую накладную приходный кассовый ордер (выписанный на предприятие) через ФИО директора. Сумма 200 000,00 надо разбивать по 10 000,00 на каждый день?

NelyaD
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 03 квітня 2013, 03:20
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення NelyaD »

Найкращий варіант ,положити на рахунок 200 000,0 як поворотню фін.допому і перерахувати поставщику на його розрах.рахунок.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

NelyaD писав:Найкращий варіант ,положити на рахунок 200 000,0 як поворотню фін.допому і перерахувати поставщику на його розрах.рахунок.
Сделка будет оформлена январем, а сейчас директор хочет заплатить наличкой, чтобы не отгрузили другим покупателям ткань. Тоесть приходные ордера по 10 000,00 грн. и приходная накладная от поставщика будет оформлена январем. Подходит вариант за наличку. Тогда как?

Відповісти

Повернутись до “Банк, каса, підзвіт”