Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые сдаю "Звіт про суми податкових пільг" по части налога на прибыль. Предприятие-малодоходник, отчитывается по итогам года.
Вопрос: в форме отчета в шапке высвечивается 4 квартал, убрать его никак нельзя. Отчет за год нужно же подать...Правильно ли я понимаю, что оставить нужно так как есть, а в табличной части "строк користування пільгами"указать период 01.01.2018-31.12.2018???
АЛЮШКА писав:Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые сдаю "Звіт про суми податкових пільг" по части налога на прибыль. Предприятие-малодоходник, отчитывается по итогам года.
Вопрос: в форме отчета в шапке высвечивается 4 квартал, убрать его никак нельзя. Отчет за год нужно же подать...Правильно ли я понимаю, что оставить нужно так как есть, а в табличной части "строк користування пільгами"указать период 01.01.2018-31.12.2018???
Валентина Викторовна писав:В отчете за 2017 год по "хотелкам" собственников не отразили убытки, в учете перенесли на сч 39. Теперь возникла необходимость расходы 2017 года подтянуть в учет и отчетность. Выход - через уточнюючу декларацию за 2017 год. Вопрос: нужно ли одновременно с уточнюючей декларацией по прибыли подавать фин.отчет за 2017 год? Или все корректировки учета проводить в текущем балансе? (мы -малодоходники)
У нас похожая ситуация, исправить прибыль хочу в текущей деке, путем заполнения дод. ВП, кто может поделиться ссылкой по примеру заполнения, заранее спасибо
Валентина Викторовна писав:В отчете за 2017 год по "хотелкам" собственников не отразили убытки, в учете перенесли на сч 39. Теперь возникла необходимость расходы 2017 года подтянуть в учет и отчетность. Выход - через уточнюючу декларацию за 2017 год. Вопрос: нужно ли одновременно с уточнюючей декларацией по прибыли подавать фин.отчет за 2017 год? Или все корректировки учета проводить в текущем балансе? (мы -малодоходники)
У нас похожая ситуация, исправить прибыль хочу в текущей деке, путем заполнения дод. ВП, кто может поделиться ссылкой по примеру заполнения, заранее спасибо
Тоже очень интересно услышать мнения по этому вопросу.
заменить старую декларацию на новую, можно ..
а) обнулить старую декларацию через «Звітну нову» декларацию, после чего подать декларацию правильной формы со статусом «Звітна»;
А почему нельзя подать НОВУЮ форму (если она появится) как «Звітну нову»?
ЗаИр писав:подскажите,как быть, сдали неверно отчет по прибыли.#rtfm# #rtfm# По квартальной новой форме 0100117, а надо годовой. как быть? сдавать по старой форме годовой 0108104? и не ставить отметку Новый звитний?
Почему Вы решили, что 0100117 евартальный? Сегодня звонила в налоговую, сказали, что малые за год подают 0100117. Интересно Ваше мнение. Если есть разъяснения, сбросьте, пожалуйста.Сама растерялась, какую форму подавать
Ежегодный концерт , у меня годовая дека по прибыли сдавать j0108104, или ждать каких-то обновлений? Называется одна хотела в отпуск. Как мне все это надоело.
Полька писав:Ежегодный концерт , у меня годовая дека по прибыли сдавать j0108104, или ждать каких-то обновлений? Называется одна хотела в отпуск. Как мне все это надоело.
сдавайте на том бланке который есть. буквально сегодня была статья. Налоговики рекомендуют сдавать на старом. если не спишите - то ждите нового бланка. Я тоже планирую в понедельник сдавать на старом (годовая) . Пишут, что квитанции 2 приходят и все ок)
ЗаИр писав:подскажите,как быть, сдали неверно отчет по прибыли.#rtfm# #rtfm# По квартальной новой форме 0100117, а надо годовой. как быть? сдавать по старой форме годовой 0108104? и не ставить отметку Новый звитний?
Почему Вы решили, что 0100117 евартальный? Сегодня звонила в налоговую, сказали, что малые за год подают 0100117. Интересно Ваше мнение. Если есть разъяснения, сбросьте, пожалуйста.Сама растерялась, какую форму подавать
А, что Вам дадут эти звонки, если потом они выпустят официальное разъяснение, что сдавать надо было по другой форме.
А, вообще конечно, достал уже этот беспредел, когда нет официальных разъяснений, и в очередной раз игнорируется ст.46 НКУ.