fin_o писав:
Как быть в этой ситуации?
Просто ждать?
Не понятно как может быть что они не попадают на сервер. Отправлено, но нет информации о доставке.
звоните 0800501007 узнавайте о их судьбе
Так они их не увидят, если они отправлены, но не доставлены...
Как их "доставить" через Медок? Повторная отправка ничего не дала ...
У меня тоже было только отправлено, она НН зарегилась, а вторую они не увидели и посоветовали мне повторно отправить. Я отправила и только тогда она зерегилась.
fin_o писав:
Как быть в этой ситуации?
Просто ждать?
Не понятно как может быть что они не попадают на сервер. Отправлено, но нет информации о доставке.
звоните 0800501007 узнавайте о их судьбе
Так они их не увидят, если они отправлены, но не доставлены...
Как их "доставить" через Медок? Повторная отправка ничего не дала ...
увидят, все они видят мои в основном находят и говорят ожидайте они находятся на обработке...(повторно оч редко отправляю), те в большем случае они на обработке, чем потерялись
Лана1991 писав:Коллеги, немного не в тем, но, может, кто помнит, были ли вначале июня 2016 года проблемы с регистрацией НН?
нет не было, проблемы начались после 01.04.2017 (вот тогда налоговые и начали кружлять по пять часов то до сервера то около сервера, а после 01.07.2017 началась блокировка)
но до этого все летало быстро и регистрировалось так же, помню время когда я даже регистрировала не пополняв лимит, можно было в минус по формуле отправлять и все регистрировалось..
но помните сначала только импортный товар и налоговые свыше 60000 регистрировались, не все
Добрый день. Коллеги, нами 31.10.2017 года была зарег.НН с ошибочным ИНН покупателя, выяснили только сейчас#g_cray2#
В связи с изменениями в рег.РК, нашла консультацию ДФС по исправлению ошибок http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 53323.html
Исходя из консультации в случае допущения ошибки в ИНН покупателя:
1. Рег.РК к НН составленной с ошибками, регистрирует РК покупатель, РК от 16.03.2018
2. Выписываю правильную НН датой первого события 31.10.2017 (по оплате покупателя). Вот тут теперь вопрос (рег.правильную НН 16.03.18, после рег.РК) просрочка в рег.НН составляет - 121 день, т.е. штаф 60% от суммы НДС в НН.
НО, каким тогда образом можно понимать фразу"Варто нагадати, що з 1 січня 2016 року в Податковому кодексі з'явилася норма, яка дозволяє відображати податковий кредит на підставі податкових накладних, складених з помилками, навіть якщо помилки допущені в обов'язкових реквізитах, передбачених Податковим кодексом (крім коду товару згідно з УКТЗЕД). Якщо ці помилки не заважають ідентифікувати операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов'язань, то така податкова накладна надає право покупцю на податковий кредит.
Проте, якщо помилки допущено в обов'язкових реквізитах податкової накладної, то краще їх таки виправити. Адже в покупця є право поскаржитися на продавця, який виписав податкову накладну із помилками в обов'язкових реквізитах податкової накладної. Для цього слугує додаток 8 до декларації з ПДВ. І, як наслідок, продавцю може загрожувати перевірка, нарахування штрафних санкцій у розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.
А коли помилки не виправити після закінчення строку узгодження податкового повідомлення-рішення, тоді продавцю нарахують штрафні санкції у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в складеній із помилками податковій накладній.
Розмір штрафу становить від 10 до 100% залежно від кількості календарних днів, протягом яких продавець буде виправляти помилки, а саме:
10 % - при затримці в 15 к. д.;
20 % - від 16 до 30 к, д;
30 % - від 31 до 60 к. д.;
40 % - від 61 до 90 к. д.;
50 % - від 91 до 120 к. д,;
60 % - від 121 до 150 к. д.;
70 % - від 151 до 180 к. д.;
100 % - після закінчення 181 к. д. (п, 120'.4 ПК).
Помилки в податковій накладній можуть виправлятись через розрахунок коригування, який складається на дату виявлення помилки."
т.е. штраф насчитают от ППР или штраф будет все-равно, т.к. правильная НН с верным ИНН покупателя отправляется на рег.16.03.2018? #cray# Свои НО в декларации за октябрь 17 г. показаны верно, после рег.правильной НН подаю "Уточняющуюю НДС" где сниму НО не верные и посажу НО правильные.
Всем благодарность за толкование норм ПКУ#thank2#
Лана1991 писав:Коллеги, немного не в тем, но, может, кто помнит, были ли вначале июня 2016 года проблемы с регистрацией НН?
нет не было, проблемы начались после 01.04.2017 (вот тогда налоговые и начали кружлять по пять часов то до сервера то около сервера, а после 01.07.2017 началась блокировка)
но до этого все летало быстро и регистрировалось так же, помню время когда я даже регистрировала не пополняв лимит, можно было в минус по формуле отправлять и все регистрировалось..
но помните сначала только импортный товар и налоговые свыше 60000 регистрировались, не все
А мне кажется, были, только с 01.07.2016. Летало все быстро, но надо было уже укладываться в лимит, поэтому многие не смогли зарегистрировать вовремя НН второй половины июня. Потом они еще регистрировали их позже не привязываясь к лимиту и штрафы отменили на некоторое время. Хронологию уже не помню.
Лана1991 писав:Коллеги, немного не в тем, но, может, кто помнит, были ли вначале июня 2016 года проблемы с регистрацией НН?
нет не было, проблемы начались после 01.04.2017 (вот тогда налоговые и начали кружлять по пять часов то до сервера то около сервера, а после 01.07.2017 началась блокировка)
но до этого все летало быстро и регистрировалось так же, помню время когда я даже регистрировала не пополняв лимит, можно было в минус по формуле отправлять и все регистрировалось..
но помните сначала только импортный товар и налоговые свыше 60000 регистрировались, не все
А мне кажется, были, только с 01.07.2016. Летало все быстро, но надо было уже укладываться в лимит, поэтому многие не смогла зарегистрировать вовремя НН второй половины июня. Потом они еще регистрировали их позже не привязываясь к лимиту и штрафы отменили на некоторое время. Хронологию уже не помню.
открыла у себя реестры, так-как я на импортном товаре постоянно, то регистрировала налоговые смотрю еще в 2013 году, тогда формул не было, потом начала у себя вести в екселе табличку с пересчетом формулы и так удобно отслеживала все ли налоговые прошли регистрацию с января 2015 года (тогда уже появилась формула), а в июле 2015 года было ее обнуление и тогда наверное уже начались лимиты.. (непомню)
но всегда налоговые регистрировлись достаточно быстро
а вот с 01.04.2017 начали тестировать систему перед блокировкой и приходить квитанции о розбижностях (тогда и ждали долго регистрации, бывало что по несколько дней налоговые до сервера не доходили), но налоговые тогда еще все регистрировались до повального блока с 01.07.2017
Buhgalteria писав:Добрый день. Коллеги, нами 31.10.2017 года была зарег.НН с ошибочным ИНН покупателя, выяснили только сейчас#g_cray2#
В связи с изменениями в рег.РК, нашла консультацию ДФС по исправлению ошибок http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark ... 53323.html
Исходя из консультации в случае допущения ошибки в ИНН покупателя:
1. Рег.РК к НН составленной с ошибками, регистрирует РК покупатель, РК от 16.03.2018
2. Выписываю правильную НН датой первого события 31.10.2017 (по оплате покупателя). Вот тут теперь вопрос (рег.правильную НН 16.03.18, после рег.РК) просрочка в рег.НН составляет - 121 день, т.е. штаф 60% от суммы НДС в НН.
НО, каким тогда образом можно понимать фразу"Варто нагадати, що з 1 січня 2016 року в Податковому кодексі з'явилася норма, яка дозволяє відображати податковий кредит на підставі податкових накладних, складених з помилками, навіть якщо помилки допущені в обов'язкових реквізитах, передбачених Податковим кодексом (крім коду товару згідно з УКТЗЕД). Якщо ці помилки не заважають ідентифікувати операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов'язань, то така податкова накладна надає право покупцю на податковий кредит.
Проте, якщо помилки допущено в обов'язкових реквізитах податкової накладної, то краще їх таки виправити. Адже в покупця є право поскаржитися на продавця, який виписав податкову накладну із помилками в обов'язкових реквізитах податкової накладної. Для цього слугує додаток 8 до декларації з ПДВ. І, як наслідок, продавцю може загрожувати перевірка, нарахування штрафних санкцій у розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.
А коли помилки не виправити після закінчення строку узгодження податкового повідомлення-рішення, тоді продавцю нарахують штрафні санкції у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в складеній із помилками податковій накладній.
Розмір штрафу становить від 10 до 100% залежно від кількості календарних днів, протягом яких продавець буде виправляти помилки, а саме:
10 % - при затримці в 15 к. д.;
20 % - від 16 до 30 к, д;
30 % - від 31 до 60 к. д.;
40 % - від 61 до 90 к. д.;
50 % - від 91 до 120 к. д,;
60 % - від 121 до 150 к. д.;
70 % - від 151 до 180 к. д.;
100 % - після закінчення 181 к. д. (п, 120'.4 ПК).
Помилки в податковій накладній можуть виправлятись через розрахунок коригування, який складається на дату виявлення помилки."
т.е. штраф насчитают от ППР или штраф будет все-равно, т.к. правильная НН с верным ИНН покупателя отправляется на рег.16.03.2018? #cray# Свои НО в декларации за октябрь 17 г. показаны верно, после рег.правильной НН подаю "Уточняющуюю НДС" где сниму НО не верные и посажу НО правильные.
Всем благодарность за толкование норм ПКУ#thank2#
Якщо у ПН неправильний ІПН, це ПН виписана взагалі іншому платнику податків. Тобто у вас ситуація, шо ви маєте у періоді жовтень 2017-го року 2 помилки (незареєстрована і не відображена у декларації ПН на контрагента 1, і помилкова і включена до декларації ПН на контрагента 2).
Отже ви матимете штрафи:
а несвоєчасну реєстрацію ПН на контрагента 2 https://pravo.uteka.ua/doc/podatkovij-k ... OVIDALNIST
І по уточнюючій.
Якщо Ви зробите уточнюючу за жовтень в 0(- контрагент 1, + контрагент 2) у вас у квітні сума ПДВ по РК "вилізе" у "перевищення", і Ви втратите ліміт.
Якщо Ви включите у жовтень обидві ПН і збільшите зобов'язання, а у квітень 18 включите РК - сплатите штраф 3% по уточнюючій жовтня.
Похоже, что у бухгалтера моего поставщика срывает крышу!)))) Она мне бросает налоговые накладные за июнь 2017г. Ребята, дежитесь, зачем же так!!! )))))))))) Извините за лирическое отступление, не удержалась.)))
irina_smart писав:Похоже, что у бухгалтера моего поставщика срывает крышу!)))) Она мне бросает налоговые накладные за июнь 2017г. Ребята, дежитесь, зачем же так!!! )))))))))) Извините за лирическое отступление, не удержалась.)))
может они были заблокированы и сейчас их разблокировали (проверьте эти налоговые), вот она и отправляет..., я так же своим в ноябре 2017 за июль 2017 отправляла налоговые, после разблокировки #blush# , а некоторым и в декабре 2018 за июль #blush#