Декларація на прибуток!!!

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

fin_o писав:
Larnik писав:
tomassa писав:Ой, девочки, а я что-то пропустила... и про эпопею с 14 и 16 стр. не знала... Посмотрела деку... заполнена и 14 и 16 стр. Вопросов не было... Так стр. 16 в итоге надо было или нет? Так и не поняла...
Я придерживалась буквальности названия строки, а она гласит, что стр. 16 = стр.14-стр. 15


П.С. Похоже, не мешало бы сходить на сверку... Но если бы задвоилось, то уже давно выскочила бы недоимка и давно меня уже побеспокоили бы...
Я за 2013 год и сейчас за 2014 год сдала не заполняя стр.16. Последняя была стр.14 Проблем не было. Тем более тогда мне сказал об этом в налоговой наш инспектор (в Харькове дзержинский район)
В строке 16 есть сноска 2
Сноска 2 гласит:
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
в деке за 2013г. никаких таких сносок не было

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

ArinaArina писав: в деке за 2013г. никаких таких сносок не было
Точно... Сноски к стр. 16 не было, но была сноска 2 совершенно другого содержания... А в 2014 году - уже есть сноска 2...

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Аааааа... Девочки, впомните... мы в том году декларацию по новой форме ждали-ждали.... да все жданки съели и отправили по старой форме...
Налоговики тогда сказали, что деки будут действительны и старая форма и новая...
А новую форму ждали из-за авансовых взносов... И тогда сказали, что у кого их нет, можете сдавать по старой форме...
Вот, очевидно, казус с 16 стр. из-за этого и получился... одни ставили, другие не ставили... налоговики говорили, что будут вручную что-то выставлять или убирать... уж точно и не вспомню, что...

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

tomassa писав:
ArinaArina писав: в деке за 2013г. никаких таких сносок не было
Точно... Сноски к стр. 16 не было, но была сноска 2 совершенно другого содержания... А в 2014 году - уже есть сноска 2...
Есть

стр. 16 Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)2

Все сноски:
--------------------
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року
N 457.
6 Заповнюється за бажанням платника податку.
7 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня
2013 року N 426.
8 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.
9 Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.
10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
11 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).
12 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.
13 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.
14 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється:
у рядку 1 – позначка „+” напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);
у рядку 2 – сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.
15 У відповідних клітинках проставляється позначка „+”, крім клітинки під літерами „ПН” в якій проставляється кількість поданих додатків „ПН” до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
16 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.
17 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
18 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

ov
Гений
Гений
Повідомлень: 336
З нами з: 03 липня 2011, 04:29
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення ov »

Девочки не могу найти - затрати на аренду авто в учредителя можно влючить в налоговые расходы???

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

ov писав:Девочки не могу найти - затрати на аренду авто в учредителя можно влючить в налоговые расходы???
Затраты на аренду автомобиля для учредителя ?
адміністративні витрати - 06.1.

ov
Гений
Гений
Повідомлень: 336
З нами з: 03 липня 2011, 04:29
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення ov »

Ольга24 писав:
ov писав:Девочки не могу найти - затрати на аренду авто в учредителя можно влючить в налоговые расходы???
Затраты на аренду автомобиля для учредителя ?
адміністративні витрати - 06.1.
Фирма арендует в учредителя (он же директор) его собственный автомобиль, на котором он сам ездит по служебных делах. Расходы на топливо я включила в расходы, а вот с затратами на аренду мучают сомнения...

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

ov писав:
Ольга24 писав:
ov писав:Девочки не могу найти - затрати на аренду авто в учредителя можно влючить в налоговые расходы???
Затраты на аренду автомобиля для учредителя ?
адміністративні витрати - 06.1.
Фирма арендует в учредителя (он же директор) его собственный автомобиль, на котором он сам ездит по служебных делах. Расходы на топливо я включила в расходы, а вот с затратами на аренду мучают сомнения...
Если нотариально оформлено- включаем всё.

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

какой в медке бланк для деки по прибыли? годовой подскажите пожалуйста

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

подскажите куда в деке по прибыли деть расходы предприятия на оплату аренды офиса? оплату госпошлины за продление лицензии?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”