= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
в мене програма чомусь поставила рахунок 704 але субконто стоїть доход від операційної діяльностіScAudit писав:Дт 949 (или другой) Кт 64 / НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
тобто я фактично можу залишити це на 704 рахунку тільки змінити субконто на вирахування з доходу. так?ScAudit писав:наверное у вас так в схеме реализации в прогр. поставлено
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
нет, не совсем так.
по инструкции №291 На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими
та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
вам нужно в настройках схемы реализ поменять
по инструкции №291 На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими
та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
вам нужно в настройках схемы реализ поменять
-
- Гений
- Повідомлень: 397
- З нами з: 22 вересня 2013, 15:50
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 7 разів
Помогите пожалуйста с проводками, оказали услугу (помыли машину) затратили материалы (пена и т.д.)
Оказали услугу Дт 361 Кт 703 Поступила оплата Дт 311 ( 301) Кт 361
Затратили материалы на выполнение этой услуги Дт 93 Кт 201 можно так списать? Или другая должна быть проводка????
Формирую ф/результат Дт 703 Кт 791 Дт 791 Кт 93
Оказали услугу Дт 361 Кт 703 Поступила оплата Дт 311 ( 301) Кт 361
Затратили материалы на выполнение этой услуги Дт 93 Кт 201 можно так списать? Или другая должна быть проводка????
Формирую ф/результат Дт 703 Кт 791 Дт 791 Кт 93
-
- Гений
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 63 рази
я бы списал материалы вот так:V.O-Sem писав:Помогите пожалуйста с проводками, оказали услугу (помыли машину) затратили материалы (пена и т.д.)
Оказали услугу Дт 361 Кт 703 Поступила оплата Дт 311 ( 301) Кт 361
Затратили материалы на выполнение этой услуги Дт 93 Кт 201 можно так списать? Или другая должна быть проводка????
Формирую ф/результат Дт 703 Кт 791 Дт 791 Кт 93
903 201 прямые расходы.
Но в принципе финрез не измениться, хотя списание на 93 повлечет за собой другую строку в форме 2.
Подскажите, срочно.
ООО, зарегистрировано 02,2013г. Деятельности в 2013г не было, закупалось оборудование и велись пусконаладочные работы. С сентября арендуем производственное помещение, аренду оплачиваем за счет финпомощи учредителя после окончания месяца по акту. Куда относить расходы на аренду? На сч 39 или 901? В декларации по прибыли расходы будут, если нет деятельности? Спасибо.
ООО, зарегистрировано 02,2013г. Деятельности в 2013г не было, закупалось оборудование и велись пусконаладочные работы. С сентября арендуем производственное помещение, аренду оплачиваем за счет финпомощи учредителя после окончания месяца по акту. Куда относить расходы на аренду? На сч 39 или 901? В декларации по прибыли расходы будут, если нет деятельности? Спасибо.
-
- Гений
- Повідомлень: 306
- З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 63 рази
Для 901 у Вас должна быть реализация (вообще то туда себестоимость списывается реализованной продукции). 39 тоже не подходит. Вы эти расходы уже понесли и результатами попользовались. Я бы отнс на 91 "Общепроизводственные", которые закрыл бы на 23 "Основное производство" по видам продукции. А топом по выпуску продукции включил бы в себестоимость. Мне кажется и получилось бы не плохо, тоже самое касается и налога на прибыль, при таком подходе все попадет на 26 "Готовая продукция" и потом при ее реализации спишется в расходы.sni писав:Подскажите, срочно.
ООО, зарегистрировано 02,2013г. Деятельности в 2013г не было, закупалось оборудование и велись пусконаладочные работы. С сентября арендуем производственное помещение, аренду оплачиваем за счет финпомощи учредителя после окончания месяца по акту. Куда относить расходы на аренду? На сч 39 или 901? В декларации по прибыли расходы будут, если нет деятельности? Спасибо.