= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Дт 949 (или другой) Кт 64 / НДС

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

ScAudit писав:Дт 949 (или другой) Кт 64 / НДС
в мене програма чомусь поставила рахунок 704 але субконто стоїть доход від операційної діяльності

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

наверное у вас так в схеме реализации в прогр. поставлено

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

ScAudit писав:наверное у вас так в схеме реализации в прогр. поставлено
тобто я фактично можу залишити це на 704 рахунку тільки змінити субконто на вирахування з доходу. так?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

нет, не совсем так.
по инструкции №291 На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими
та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

вам нужно в настройках схемы реализ поменять

V.O-Sem
Гений
Гений
Повідомлень: 397
З нами з: 22 вересня 2013, 15:50
Дякував (ла): 153 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення V.O-Sem »

Помогите пожалуйста с проводками, оказали услугу (помыли машину) затратили материалы (пена и т.д.)
Оказали услугу Дт 361 Кт 703 Поступила оплата Дт 311 ( 301) Кт 361
Затратили материалы на выполнение этой услуги Дт 93 Кт 201 можно так списать? Или другая должна быть проводка????
Формирую ф/результат Дт 703 Кт 791 Дт 791 Кт 93

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

V.O-Sem писав:Помогите пожалуйста с проводками, оказали услугу (помыли машину) затратили материалы (пена и т.д.)
Оказали услугу Дт 361 Кт 703 Поступила оплата Дт 311 ( 301) Кт 361
Затратили материалы на выполнение этой услуги Дт 93 Кт 201 можно так списать? Или другая должна быть проводка????
Формирую ф/результат Дт 703 Кт 791 Дт 791 Кт 93
я бы списал материалы вот так:

903 201 прямые расходы.

Но в принципе финрез не измениться, хотя списание на 93 повлечет за собой другую строку в форме 2.

sni
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 05 лютого 2014, 13:57
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення sni »

Подскажите, срочно.
ООО, зарегистрировано 02,2013г. Деятельности в 2013г не было, закупалось оборудование и велись пусконаладочные работы. С сентября арендуем производственное помещение, аренду оплачиваем за счет финпомощи учредителя после окончания месяца по акту. Куда относить расходы на аренду? На сч 39 или 901? В декларации по прибыли расходы будут, если нет деятельности? Спасибо.

V.O-Sem
Гений
Гений
Повідомлень: 397
З нами з: 22 вересня 2013, 15:50
Дякував (ла): 153 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення V.O-Sem »

А вообще это не будет ошибкой если 201 счет закрывать сразу 93?

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

sni писав:Подскажите, срочно.
ООО, зарегистрировано 02,2013г. Деятельности в 2013г не было, закупалось оборудование и велись пусконаладочные работы. С сентября арендуем производственное помещение, аренду оплачиваем за счет финпомощи учредителя после окончания месяца по акту. Куда относить расходы на аренду? На сч 39 или 901? В декларации по прибыли расходы будут, если нет деятельности? Спасибо.
Для 901 у Вас должна быть реализация (вообще то туда себестоимость списывается реализованной продукции). 39 тоже не подходит. Вы эти расходы уже понесли и результатами попользовались. Я бы отнс на 91 "Общепроизводственные", которые закрыл бы на 23 "Основное производство" по видам продукции. А топом по выпуску продукции включил бы в себестоимость. Мне кажется и получилось бы не плохо, тоже самое касается и налога на прибыль, при таком подходе все попадет на 26 "Готовая продукция" и потом при ее реализации спишется в расходы.


Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”