Radmila.nov писав:С праздником, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, не очень опытному бухгалтеру - регистрация НН 15 дней включая день выписки или нет.
Ситуация: НН выписана 30.06.15г, а зарегистрирована 15.07.15г. Относить ее в июнь или уже в июль.
День выписки НЕ включается.
Отсчет начинается со следующего за датой выписки дня.
НН выписана 30.06.15г, а зарегистрирована 15.07.15г. - в ИЮНЬ.
Radmila.nov писав:С праздником, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, не очень опытному бухгалтеру - регистрация НН 15 дней включая день выписки или нет.
Ситуация: НН выписана 30.06.15г, а зарегистрирована 15.07.15г. Относить ее в июнь или уже в июль.
День выписки НЕ включается.
Отсчет начинается со следующего за датой выписки дня.
НН выписана 30.06.15г, а зарегистрирована 15.07.15г. - в ИЮНЬ.
kameta писав:Добрый день коллеги!!! Ситуация: контрагент зарегистрировал накладные на "Неплатника", его объяснения типа мы не во время предоставили реквизиты. Честно я не знала даже, что ответить. Кто прав кто виноват, а мы теперь без кредита. И регистрировать они не собираются и исправлять, т.к. уже со штрафами. Дайте совет )
вот лучше б медок по наименованию или коду ОКПО делал сверку с реестром плательщиков ндс, а не сравнивал буковки в адресах...виноваты оба, один не удосужился проверить на сайте, второй обломался дать свои реквизиты вовремя#g_mad#
вы конечно,извините, но если у них таких покупателей новых много - как их искать? только по наименованию?зачем нужен этот труд - если сам покупатель о своем кредите не беспокоится?
По коду ЄДРПОУ можно проверить. Вообще то покупатель всегда прав (исключение монополии - РЕМ, ГАЗ, ВОДА.... они всегда правы). Мое руководство жестко дает меседж - "Потереяем клиента из - за ошибок бухгалтерии - ты потеряеш работу." "Лезу" на минюст, на сайт ДФС, перезваниваю (или менеджеров заставляю)... Логично ведь: зачем такой поставщик которому пофиг твои проблемы ?
Подскажите, кто уже знает. Мы просрочили регистрацию расчета корректировки по налоговому кредиту нашему поставщику из-за отрицательного лимита регистрации на 13 кал.дней.
Теперь мы должны заплатить штраф 10% от суммы НДС расчета корректировки. Сумма небольшая, но все же. Куда платить? Или ждать пока нам налоговая об этом скажет?
Кэт писав:Подскажите, кто уже знает. Мы просрочили регистрацию расчета корректировки по налоговому кредиту нашему поставщику из-за отрицательного лимита регистрации на 13 кал.дней.
Теперь мы должны заплатить штраф 10% от суммы НДС расчета корректировки. Сумма небольшая, но все же. Куда платить? Или ждать пока нам налоговая об этом скажет?
не вижу смысла дальше спорить. о своем кредите беспокоюсь всегда сама - никто не виноват в моей нерасторопности.никто за вас думать не будет и надеяться нужно только на себя.
Кто регистрировал просроченные НН? Это такая проблема? Позвонила в налоговую, мне посоветовали регистрировать июЛем НН за июНь(переделать акт вык.робит), а то помимо того что Декл-ю за июНь подать надо звитну нову, так еще и подключают налоговую милицию, когда видят что регистрируют просроченные НН.#swoon# Вы такое слышали?
Оксана Щ писав:Безуспешно пытаюсь зарегистрировать налоговую накладную с типом причины 9 (поставка для льготируемых операций) - ГФС требует указать тип договора, хотя это порядком не предусмотрено. Что делать?Подскажите пожалуйста!
как это не предусмотрено? Вид договора явл. обязательным реквизитом
Для регистрации такой НН мне пришлось указать вид договор - я написала договор поставки. по-другому никак не хотели её регистрировать
Добрий день , поясніть , а то трохи заплуталась. Поповнила рахунок ПДВ для реєстрації податкових. У витязі ця сума стала в колонки 1 і 2. Потім після реєстрації з колонки 2 вона зникла , а в колонці 1 залишилась. Розкажіть куди далі ці гроші подінуться ( сума не маленька , тому і питаю) ?
Ксенія писав:Добрий день , поясніть , а то трохи заплуталась. Поповнила рахунок ПДВ для реєстрації податкових. У витязі ця сума стала в колонки 1 і 2. Потім після реєстрації з колонки 2 вона зникла , а в колонці 1 залишилась. Розкажіть куди далі ці гроші подінуться ( сума не маленька , тому і питаю) ?
По июльской Декларации Вы задекларируете НО по НДС. Эту сумму спишут в бюджет.