Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
instyle.buhs
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 16 вересня 2015, 09:02
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення instyle.buhs »

Добрый день, бухгалтера. Подскажите такой вопрос, отправила декларацию по НДС старую форму - не принял, мне новую форму сдавать как "звітну" или "нову звітну".

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

instyle.buhs писав:Добрый день, бухгалтера. Подскажите такой вопрос, отправила декларацию по НДС старую форму - не принял, мне новую форму сдавать как "звітну" или "нову звітну".
звитна


это если принято звитну, а потом обнаружили ошибку до граничного срока подачи, тогда нова звитна и без штрафов...

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

instyle.buhs писав:Добрый день, бухгалтера. Подскажите такой вопрос, отправила декларацию по НДС старую форму - не принял, мне новую форму сдавать как "звітну" или "нову звітну".
Звитну.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

instyle.buhs писав:Добрый день, бухгалтера. Подскажите такой вопрос, отправила декларацию по НДС старую форму - не принял, мне новую форму сдавать как "звітну" или "нову звітну".
звитну

Caramelka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 959
З нами з: 22 вересня 2013, 10:55
Дякував (ла): 859 разів
Подякували: 517 разів

Повідомлення Caramelka »

Ан-ия писав:Сдала деку через медок. все время заполняю через медок и сейчас было не исключение. в дод 2 проставила свой минус по месяцям. у меня он тянеться с января 2015г.В дод 2 ИПН -ставила свой в ряд.6 нечего не писала( у меня товар на реализации), и если бы даже у меня он был оплачен тоже бы пока нечего не ставила. Бо звонила в налоговую, сказали хто хочет возмещение тот и ставит( да и тут не раз уже это писали).Лучше потом подать нову звитну или уточненку. Но вы знаете мне это все так достало, даже париться не хочу.Устали уже думать за все эти новшества.Как будет так и будет. У меня все принято. Печерськая налоговая . квитанции минут 5 -и пришло.Всем у спехов -в этом нашем нелегком труде.
Мне позвонила знакомая бух. она в хор.отношениях с инспектором. Так инспектор в шоке, ничего не знают...посоветовала здавать, а потом уточненкой если что проясниться. А то это игра какая то...ромашка или гадание на кофейной гуще... Мы с Вами не бухгалтера, а тестировшики какие то...Истинны сейчас не будет
Я тоже колонку 6 дод.2 оставила пустой. Посижу до завтра..#sigh#

***Иринка****
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 16 лютого 2016, 15:11
Подякували: 9 разів

Повідомлення ***Иринка**** »

Здравствуйте, может кому-то пригодиться такая информация касательно додатка 2: в двух налоговых сказали по-разному, но я выбрала вариант наиболее "удобный мне" и озвученный начальником отдела НДС. Он сказал, что точно никто не скажет как заполнять дод. 2, нет разъяснений, но он считает что в столбец 2 ставится код ИНН таки покупця (потому что никому не нужно (ни плательщику, ни налоговой) смотреть на всех поставщиков от царя панька, тем более что вся эта информации уже была раннее предоставлена в додатке 5), в столбец 5 ставится общая сумма совпадающая со строкой 21 декларации и эта же сумма переносится (якщо сплачено) в столбец 6. Если не правильно, то инспектора будут звонить и просить сдать уточненки, этот додаток скорее справочный. Я сделала декларацию с дод.2 и дод. 5 в МЕДок и через 5 минут пришла квитанция 2, что дека принята.

tat-dema
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 07 липня 2015, 11:40
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 16 разів

Повідомлення tat-dema »

Тюша писав:
tat-dema писав:
Ин писав: В мене в рядок 4.1(МЕДОК ) попала сума з кодом 4000000....
Уменя вообще полный бред получается : спасите кто может у кого заполнялся р.4,1 декларации,его данные перенеслись в т1. додатка 5, а при проверке пишет что в т.1 гр.4 дод5 должны входить только строки 1.1, и 1,2 декларации...
стр.4.1-это если вы распределяете НДС или себе начисляете по нехознуждам и т.п. Поэтому и с кодом 400000000 туда тянутся.
это то я поняла...почему ошибку пишет , я так понимаю что они декларацию под новую податковую накладную написали, а в новой все эти операции будут под кодом 6000000000, и сооответственно не будут входить в стр."усього" т1 додатка 5, или у вас все втянулось без ошибок??

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

Коллеги помогите пожалуйста. При проверке деки в медке пишет "рядок 7 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього гр.4, 7 табл.1 додатка 1" Они равны. Проверила десятки раз, всё верно но ошибку выдает. "Специалисты" медка впадают в ступор, а я бьюсь уже полдня, на грани нервного срыва уже.

Anna.Z
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 04 грудня 2015, 22:34
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 6 разів

Повідомлення Anna.Z »

Хорошего дня!
Подскажите, пожалуйста, кто Сдал Декларацию+Д2 правильно ли заполнено:
НО =о

Часть 2

НК :

10,1 = А 3800 Б 760
16 = Б 760 (??)
16,1 = с прошл.пер. Б 200 000
17 = 200 760

Часть 3 Автоматически:
19 = 200760
20 = 200760
20,3 = 200760
21 = 200760


И У меня ГТД , в Д2 я написала только последние 6 цифр , красным не высвечивает, период, к.5 сумма, к .6 пустые (товар не продан) Пройдет или нет???

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

costa писав:Проверьте, пожалуйста!
Декабрьская дека: строка 25.1 ( к уплате)
Январская дека:
1.1 кол.А 256439 кол.Б 51288
7 кол.А -5354 кол.Б - 1071 (корректировка обязательств)
10.1 кол.А 288436 кол.Б 57687
17 кол.Б 57687
19 7470
19.1 7470
21 7470

В Д2 столбик 5 7479 столбик 6 -
а Вы заполняли справочное окошко в 19.1 сумма НДС на счету?
если оно больше чем ст.19 то тогда нужно заполнять
20
20.3
21

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”