Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Nataly_M
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 серпня 2015, 15:40

Повідомлення Nataly_M »

ЗаИр писав:Получаеться если ндс к уплате, окошко не заполнять? Тогда, что посоветуете, сдавать Нову звітну или нет?
не поможет. Я сдала с пусьым окошком - пишет: выявлени помилки. и ставить стр.2 из вытяга.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Nataly_M писав:
ЗаИр писав:Получаеться если ндс к уплате, окошко не заполнять? Тогда, что посоветуете, сдавать Нову звітну или нет?
не поможет. Я сдала с пусьым окошком - пишет: выявлени помилки. и ставить стр.2 из вытяга.
при плюсовой деке приходит такой ответ? чудеса. сегодня сдала, все прошло

Галина5
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 15 січня 2013, 04:30
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Галина5 »

Уважаемыые коллеги! Помогите новичку, уже столько начиталась, голова кругом.....из письма ДФС я так поняла:
У меня минусовый остаток 6152,00 грн за 12.2014 по УР. Ранее в деках переносила в ст 31 и дод.2
По деке за июль к оплате 18 388,00 грн.
Правильно ли я заполнила, или нужно что-то еще

ст 18 18388,00
ст 20 6152,00
ст 20.2 6152,00
ст 25 12236,00
ст 25.1 12236,00

Пожалуйста, помогите!!!!

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

ArinaArina писав:
Dfcbkbcf писав:
ArinaArina писав: у Вас эта переплата погашена оплатой июня? тогда забудьте про нее, и в деку ее тянуть не надо
у меня за период существования фирмы образовалась переплата, аж 7 грн 61 коп, которые попали в строчку 11 и 1, естественно, я эту сумму нигде не показываю в деке, декларации всегда плюсовые были и сейчас на спец счет положила сумму = сумме оплате за июль 2015 и эти 7,61 не высчитывала, те +7,61..., что обязательно их где-то показывать???
к оплате за июнь было больше, чем 7 грн? тогда всё. переплаты уже нет. и показывать ее нигде не надо
правильно я так понимаю, что после сданой деки за июль 2015, когда они снимут деньги с 1 строчки на сумму деки, то и с 11 строки тоже эти 7 грн уйдут, а останутся только в 1 строке, так-как сумма по деке за июль 2015 года к оплате
те пример

1 строка 10007
5 строка 10007


11 строка 7,00

декларакия за июль 2015 -- 1000

в итоге
1 строка 7

5 строка 10007

11 строка =0

Nataly_M
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 серпня 2015, 15:40

Повідомлення Nataly_M »

ArinaArina писав:
Nataly_M писав:
ЗаИр писав:Получаеться если ндс к уплате, окошко не заполнять? Тогда, что посоветуете, сдавать Нову звітну или нет?
не поможет. Я сдала с пусьым окошком - пишет: выявлени помилки. и ставить стр.2 из вытяга.
при плюсовой деке приходит такой ответ? чудеса. сегодня сдала, все прошло
Я скажу даже более. Я за 2 мин до сдачи декл. сделала вытяг. Так вот во второй квитанции эта "сумма помилки" - она другая.!!!! мне в этот промежуток зарегистрировали налог накладную.

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

ЗаИр писав:
Allysya писав:Сорри, я уже совсем запуталась((((( Если Дека плюсовая, то цифру из стр.11 Вытяга ставим в 20.1 Деки, а цифра из стр.2 из Вытяга ( на момент подачи деки) ставится в спец. окошко строки 22.1?
Стоп стоп,а ещё надо строку 11 вписывать в деку:????????????

Стр 11 вытяга(переплата) ставим в 20.2 ( за вычетом "к уплате" в декларации за 06 мес)

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

ArinaArina писав:
Nataly_M писав:
ЗаИр писав:Получаеться если ндс к уплате, окошко не заполнять? Тогда, что посоветуете, сдавать Нову звітну или нет?
не поможет. Я сдала с пусьым окошком - пишет: выявлени помилки. и ставить стр.2 из вытяга.
при плюсовой деке приходит такой ответ? чудеса. сегодня сдала, все прошло
и у меня все вчера прошло при плюсовой деке, заполнила ее как всегда...стр 2 с вытяга совсем нигде не указывала, она же ежечасно изменяться может...

Эти реестры
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 55 разів

Повідомлення Эти реестры »

ArinaArina писав:
Nataly_M писав:
ЗаИр писав:Получаеться если ндс к уплате, окошко не заполнять? Тогда, что посоветуете, сдавать Нову звітну или нет?
не поможет. Я сдала с пусьым окошком - пишет: выявлени помилки. и ставить стр.2 из вытяга.
при плюсовой деке приходит такой ответ? чудеса. сегодня сдала, все прошло
Сегодня сдала 2 отчета с плюсом и БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦ ОКОШКА - все прошло нормально, никаких ошибок!!Проверьте свой отчет!

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Dfcbkbcf писав:
Скрытый текст
ArinaArina писав:
Dfcbkbcf писав: у меня за период существования фирмы образовалась переплата, аж 7 грн 61 коп, которые попали в строчку 11 и 1, естественно, я эту сумму нигде не показываю в деке, декларации всегда плюсовые были и сейчас на спец счет положила сумму = сумме оплате за июль 2015 и эти 7,61 не высчитывала, те +7,61..., что обязательно их где-то показывать???
к оплате за июнь было больше, чем 7 грн? тогда всё. переплаты уже нет. и показывать ее нигде не надо
правильно я так понимаю, что после сданой деки за июль 2015, когда они снимут деньги с 1 строчки на сумму деки, то и с 11 строки тоже эти 7 грн уйдут, а останутся только в 1 строке, так-как сумма по деке за июль 2015 года к оплате
те пример

1 строка 10007
5 строка 10007


11 строка 7,00

декларакия за июль 2015 -- 1000

в итоге
1 строка 7

5 строка 10007

11 строка =0
строка 11 - переплата на 1.07. я так понимаю, там эта сумма и будет болтаться не смотря на то, что переплаты уже никакой нет

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

ArinaArina писав:
Allysya писав:Сорри, я уже совсем запуталась((((( Если Дека плюсовая, то цифру из стр.11 Вытяга ставим в 20.1 Деки, а цифра из стр.2 из Вытяга ( на момент подачи деки) ставится в спец. окошко строки 22.1?
если дека ПЛЮСОВАЯ, то о какой строке 22.1 идет речь?????????
20.2. заполнять только в том случае, если НДС к уплате по деке за июнь меньше, чем строка 11 вытяга. тогда в 20.2 ставить положительную разницу между стр.11 и НДС-ом к оплате июня
СОГЛАСНА

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”