Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Lesya-M
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Lesya-M »

Иренна писав:Помогите плиз , за июль
стр. 18 _ 10 000,00
стр. 20=20.1_ 5000,00
стр. 25 _5000, 00
стр. 25.1 _5000,00

Не могу понять у меня в витяге есть сумма в стр. 11, мне её нужно внести в строку 20.2?
В деке за ИЮНЬ какая строка 24 или 25, если 25, то она больше строки 11 вытяга?

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

Oska писав:
OKS1 писав:
Oska писав:Так же нуждаюсь в вашей помощи. Дека за июнь была с минусом, за июль плюсовая. Вот что выходит.
стр. 18 _ 425,00
стр. 20=20.1_ 1768,00
стр. 21=22=22.1 _1343, 00
стр. 24 _1343,00

Правильно? Не могу понять заполнять мне стр. 23 и спец окошко ? В бюджет ничего платить не нужно?

А цифра по формуле какая??? (стр 2 вытяга) ??
стр 2 вытяга_ 664,44
получается
22 = 1343
22.1 = 679
окошко = 664
23 = 664
23,3 = 664
24 = 1343

я бы так сделала...

Lesya-M
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Lesya-M »

OKS1 писав:
Иренна писав:Помогите плиз , за июль
стр. 18 _ 10 000,00
стр. 20=20.1_ 5000,00
стр. 25 _5000, 00
стр. 25.1 _5000,00

Не могу понять у меня в витяге есть сумма в стр. 11, мне её нужно внести в строку 20.2?

За 06/2015 до сплаты был "-" ??? Значит всю сумму из строки 11 вытяга переносим в 20.2
да

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

IrinD писав:Извините, если повторюсь. Но мозги уже зашкаливает. Я сама себе выписываю налоговую накладную на льготируемые операции с кодом 09. В налоговой накладной ставлю условный ИНН 400000000000. Вопрос в следующем: в додатке 5 эти суммы показываем в строке "Інші". Я правильно понимаю?
Да, в інші

Ксения07
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 17 серпня 2015, 14:56
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ксения07 »

Подскажите пожалуйста - у меня сложилась такая ситуация;
"Розрахунок коригування" на уменьшение обязательств (возврат товара) дата выписки 25 июня, зарегистрирована покупателем 10 июля - куда я должна была включать в декларацию за июнь или июль?

Сашурка
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 11 липня 2012, 02:37
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Сашурка »

А строка 1 с вытяга попадает в декларацию НДС за июль? Мы попонили счет в июле, и эта сумма осталась. Нужно ее где-то отражать в деке? и можно на эту сумму оплатить меньше налога на НДС за июль?

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

Сашурка писав:А строка 1 с вытяга попадает в декларацию НДС за июль? Мы попонили счет в июле, и эта сумма осталась. Нужно ее где-то отражать в деке? и можно на эту сумму оплатить меньше налога на НДС за июль?

стр 1 вітяга нигде в декл не отражается... а заплатить на эту сумму меньше можно

Иренна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 01 квітня 2014, 12:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Иренна »

не было, был минус, стр.24, значит я переношу в стр. 20.2 из витяга стр. 11 и минусую стр 25.1?

Ирунчик
Мастер
Мастер
Повідомлень: 57
З нами з: 18 березня 2015, 12:39
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ирунчик »

И мне помогите, плиз!! В этом месяце плюс, до этого был минус, строка 9 витяг 25308, ст 2 витяг 25855,77, в деке ст 18 за июль 1648, ст 20.1 25308. я правильно понимаю, что в 3 разделе деки у меня будут строки 18 1648;
20 25308;
20.1 25308;
21 23660;
22 23660;
22.1 -2196;
23.3 25856
и 24 23660? так? больше ничего не надо заполнять про сумму збильшення на яку маю право зарееструвати накладные?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Олег7 писав:подавал уточненку за июнь (дописал НК за май) и инспектор сказала, что воспользоваться стр 24 можно будет только когда буду сдавать деку за август...А Вы не знаете, согласно какому закону такое заполнение? почему нельзя воспользоваться сейчас? и не выгоднее ли отменить эту уточненку и поставить НК в Деке за июль?может, кто-нибудь знает ссылочку на закон?
відмініть УР і включіть зараз,

"Так, положения п. 198.6 НКУ предусматривают, что, если плательщик налогов не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС на основании полученных налоговых накладных, зарегистрированных в ЕРНН, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной.

ВЫВОД. То есть, как и до 01.01.2015 г., плательщик налогов сможет отразить налоговый кредит на основании налоговой накладной в любом из периодов в течение 365 календарных дней с даты ее составления."
http://epodatok.com.ua/ru/article/1206


Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”