В деке за ИЮНЬ какая строка 24 или 25, если 25, то она больше строки 11 вытяга?Иренна писав:Помогите плиз , за июль
стр. 18 _ 10 000,00
стр. 20=20.1_ 5000,00
стр. 25 _5000, 00
стр. 25.1 _5000,00
Не могу понять у меня в витяге есть сумма в стр. 11, мне её нужно внести в строку 20.2?
Декларация НДС
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 51 раз
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 39 разів
получаетсяOska писав:стр 2 вытяга_ 664,44OKS1 писав:Oska писав:Так же нуждаюсь в вашей помощи. Дека за июнь была с минусом, за июль плюсовая. Вот что выходит.
стр. 18 _ 425,00
стр. 20=20.1_ 1768,00
стр. 21=22=22.1 _1343, 00
стр. 24 _1343,00
Правильно? Не могу понять заполнять мне стр. 23 и спец окошко ? В бюджет ничего платить не нужно?
А цифра по формуле какая??? (стр 2 вытяга) ??
22 = 1343
22.1 = 679
окошко = 664
23 = 664
23,3 = 664
24 = 1343
я бы так сделала...
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 51 раз
даOKS1 писав:Иренна писав:Помогите плиз , за июль
стр. 18 _ 10 000,00
стр. 20=20.1_ 5000,00
стр. 25 _5000, 00
стр. 25.1 _5000,00
Не могу понять у меня в витяге есть сумма в стр. 11, мне её нужно внести в строку 20.2?
За 06/2015 до сплаты был "-" ??? Значит всю сумму из строки 11 вытяга переносим в 20.2
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 39 разів
Да, в іншіIrinD писав:Извините, если повторюсь. Но мозги уже зашкаливает. Я сама себе выписываю налоговую накладную на льготируемые операции с кодом 09. В налоговой накладной ставлю условный ИНН 400000000000. Вопрос в следующем: в додатке 5 эти суммы показываем в строке "Інші". Я правильно понимаю?
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 17 серпня 2015, 14:56
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста - у меня сложилась такая ситуация;
"Розрахунок коригування" на уменьшение обязательств (возврат товара) дата выписки 25 июня, зарегистрирована покупателем 10 июля - куда я должна была включать в декларацию за июнь или июль?
"Розрахунок коригування" на уменьшение обязательств (возврат товара) дата выписки 25 июня, зарегистрирована покупателем 10 июля - куда я должна была включать в декларацию за июнь или июль?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 11 липня 2012, 02:37
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 2 рази
А строка 1 с вытяга попадает в декларацию НДС за июль? Мы попонили счет в июле, и эта сумма осталась. Нужно ее где-то отражать в деке? и можно на эту сумму оплатить меньше налога на НДС за июль?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 39 разів
Сашурка писав:А строка 1 с вытяга попадает в декларацию НДС за июль? Мы попонили счет в июле, и эта сумма осталась. Нужно ее где-то отражать в деке? и можно на эту сумму оплатить меньше налога на НДС за июль?
стр 1 вітяга нигде в декл не отражается... а заплатить на эту сумму меньше можно
не было, был минус, стр.24, значит я переношу в стр. 20.2 из витяга стр. 11 и минусую стр 25.1?
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 18 березня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
И мне помогите, плиз!! В этом месяце плюс, до этого был минус, строка 9 витяг 25308, ст 2 витяг 25855,77, в деке ст 18 за июль 1648, ст 20.1 25308. я правильно понимаю, что в 3 разделе деки у меня будут строки 18 1648;
20 25308;
20.1 25308;
21 23660;
22 23660;
22.1 -2196;
23.3 25856
и 24 23660? так? больше ничего не надо заполнять про сумму збильшення на яку маю право зарееструвати накладные?
20 25308;
20.1 25308;
21 23660;
22 23660;
22.1 -2196;
23.3 25856
и 24 23660? так? больше ничего не надо заполнять про сумму збильшення на яку маю право зарееструвати накладные?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
відмініть УР і включіть зараз,Олег7 писав:подавал уточненку за июнь (дописал НК за май) и инспектор сказала, что воспользоваться стр 24 можно будет только когда буду сдавать деку за август...А Вы не знаете, согласно какому закону такое заполнение? почему нельзя воспользоваться сейчас? и не выгоднее ли отменить эту уточненку и поставить НК в Деке за июль?может, кто-нибудь знает ссылочку на закон?
"Так, положения п. 198.6 НКУ предусматривают, что, если плательщик налогов не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС на основании полученных налоговых накладных, зарегистрированных в ЕРНН, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной.
ВЫВОД. То есть, как и до 01.01.2015 г., плательщик налогов сможет отразить налоговый кредит на основании налоговой накладной в любом из периодов в течение 365 календарных дней с даты ее составления."