Корректировка НН (часть 2)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, получила отказ от ДФС в регистрации корректировки к налоговой накладной.
Причина отказа - Документ не може бути прйнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Не могу понять, что это за рядок 0, в чем причина отказа.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Посмотрите, скорее всего вы в РК не поставили № рядка НН, который корректируется.Модерн писав: Добрый день! Подскажите пожалуйста, получила отказ от ДФС в регистрации корректировки к налоговой накладной.
Причина отказа - Документ не може бути прйнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Не могу понять, что это за рядок 0, в чем причина отказа.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
"0" РК не включаются ни в деку, ни в дод.1Gusya писав:Добрый день! Выписала корректировку к НН: была замена номенклатуры. Суммы НДС не менялись. Нужно ли включать эту корректировку в декларацию по НДС???
-
- Оракул
- Повідомлень: 204
- З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 6 разів
Спасибо.Тюша писав:"0" РК не включаются ни в деку, ни в дод.1Gusya писав:Добрый день! Выписала корректировку к НН: была замена номенклатуры. Суммы НДС не менялись. Нужно ли включать эту корректировку в декларацию по НДС???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Покупатель не зарегистрировал РК. Сумма НДС там 100 грн., покупатель сказал что "мы все закрыли", как то там. Как сделать мне? может быть вообще не включать этот РК в декларацию?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Не включать. Пока не зарегистрируют, не имеете права уменьшать свои НО_Tatyana_ писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Покупатель не зарегистрировал РК. Сумма НДС там 100 грн., покупатель сказал что "мы все закрыли", как то там. Как сделать мне? может быть вообще не включать этот РК в декларацию?
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 10 червня 2014, 14:25
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите мы выписали ошибочно 23.03 НН на неплаткника вместо платника и зарегистрировали, сегодня обнаружили ошибку. Декларацию по ПДВ мы уже сдали. Как правильно заполнить РК? И что делать с декларацией?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
1. Делаете РК сегодняшним числом к неправильной НН. Регистрируете Вы, т.к. на неплательщикаblont писав:Подскажите мы выписали ошибочно 23.03 НН на неплаткника вместо платника и зарегистрировали, сегодня обнаружили ошибку. Декларацию по ПДВ мы уже сдали. Как правильно заполнить РК? И что делать с декларацией?
2.Выписывает правильную НН на плательщика от 23.03 под другим номером.
3.Можете сегодня сдать Звитну нову, где покажете правильную НН, а неправильную уберете (ее в декларации показывать не надо)
4. Если сегодня не успеваете, то
Сдадите УР к декларации за март с уточненным Додатком 5, в котором с "-" показываете строку с неправильной НН и с "+" строку с правильной НН
5. Неправильная НН и РК к ней в декларации не показываются.