Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Модерн
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 21 вересня 2015, 14:46
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Модерн »


Добрый день! Подскажите пожалуйста, получила отказ от ДФС в регистрации корректировки к налоговой накладной.
Причина отказа - Документ не може бути прйнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Не могу понять, что это за рядок 0, в чем причина отказа.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Модерн писав: Добрый день! Подскажите пожалуйста, получила отказ от ДФС в регистрации корректировки к налоговой накладной.
Причина отказа - Документ не може бути прйнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 0 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Не могу понять, что это за рядок 0, в чем причина отказа.
Посмотрите, скорее всего вы в РК не поставили № рядка НН, который корректируется.

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

Добрый день! Выписала корректировку к НН: была замена номенклатуры. Суммы НДС не менялись. Нужно ли включать эту корректировку в декларацию по НДС???

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Gusya писав:Добрый день! Выписала корректировку к НН: была замена номенклатуры. Суммы НДС не менялись. Нужно ли включать эту корректировку в декларацию по НДС???
"0" РК не включаются ни в деку, ни в дод.1

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

Тюша писав:
Gusya писав:Добрый день! Выписала корректировку к НН: была замена номенклатуры. Суммы НДС не менялись. Нужно ли включать эту корректировку в декларацию по НДС???
"0" РК не включаются ни в деку, ни в дод.1
Спасибо.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Покупатель не зарегистрировал РК. Сумма НДС там 100 грн., покупатель сказал что "мы все закрыли", как то там. Как сделать мне? может быть вообще не включать этот РК в декларацию?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

_Tatyana_ писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Покупатель не зарегистрировал РК. Сумма НДС там 100 грн., покупатель сказал что "мы все закрыли", как то там. Как сделать мне? может быть вообще не включать этот РК в декларацию?
Не включать. Пока не зарегистрируют, не имеете права уменьшать свои НО

blont
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 10 червня 2014, 14:25
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення blont »

Подскажите мы выписали ошибочно 23.03 НН на неплаткника вместо платника и зарегистрировали, сегодня обнаружили ошибку. Декларацию по ПДВ мы уже сдали. Как правильно заполнить РК? И что делать с декларацией?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

blont писав:Подскажите мы выписали ошибочно 23.03 НН на неплаткника вместо платника и зарегистрировали, сегодня обнаружили ошибку. Декларацию по ПДВ мы уже сдали. Как правильно заполнить РК? И что делать с декларацией?
1. Делаете РК сегодняшним числом к неправильной НН. Регистрируете Вы, т.к. на неплательщика
2.Выписывает правильную НН на плательщика от 23.03 под другим номером.
3.Можете сегодня сдать Звитну нову, где покажете правильную НН, а неправильную уберете (ее в декларации показывать не надо)
4. Если сегодня не успеваете, то
Сдадите УР к декларации за март с уточненным Додатком 5, в котором с "-" показываете строку с неправильной НН и с "+" строку с правильной НН
5. Неправильная НН и РК к ней в декларации не показываются.

blont
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 10 червня 2014, 14:25
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення blont »

А сегодняшний РК куда попадает?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”