Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Світлячок
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 17 березня 2015, 14:43
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Світлячок »

Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Світлячок писав:Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.
исходя из цены договора. в дальнейшем, если меняется цена, делаете РК на изменение цены и количества

Lana*
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 16 березня 2011, 05:18
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Lana* »

Lana* писав:Добрый день! Поправте, если не верно рассуждаю: РК к НН 214 года нужно (и можно) регистрировать, предварительно зарегистрировав НН? Если есть обсуждение по этому вопросу- сбросте ссылку, плиз.

Что, после обнуления формулы, все обходят десятой дорогой РК к 2014 году?

Елена11
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 05 червня 2015, 14:36
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Елена11 »

Світлячок писав:Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.
Ми теж будівельна компанія. При отриманні авансу виписуємо податкові де в гр.5.2 вказуємо послуга. в гр. 6 вказуємо 1, а далі сума отриманого авансу.
Найменування вказуємо, наприклад, капітальний ремонт приміщень (конкретно якого об'єкту, так як в договорі). Такий порядок виписки при наданні послуг в роз'ясненнях ДФС.

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????

spro
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 06 лютого 2012, 03:55
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення spro »

АЛЮШКА писав:День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
Nadiy пишет:
foxkerry пишет:
Nadiy пишет:
ВалерияV пишет:
Налоговая накладная- доначисленные е обязательства по нехоз. деятельности. Кто-нибудь такие уже регистрировал?
Указала тип причины-13, в правой стороне свое наименование, ИНН400000000000, гр.1 -даты, гр. 2- номера налоговых, гр.5.1- грн.
требует заполнять графы-5.2,6,7- не позволяет зарегистрировать


гр.2-дата виписки
гр.3-дата і номер вхідн док
5.1-грн
5.2- код 2454
6-1
7-сума накладної отриманої




Я вот все думаю-дата и номер вх док-это дата регистрации,выписки получения,а номер -у поставщика или в Ернн,а если от одного поставщика несколько нн ,нужно каждую описывать,а кто поставщик-где писать( ?



в ряд3 дата виписки і номер вхідної накл без реквізитів поставщика


mebelkot
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 04 липня 2014, 11:17

Повідомлення mebelkot »

ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????

alena.kudlaenko
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 12 лютого 2015, 14:56
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення alena.kudlaenko »

mebelkot писав:ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????
указывайте с НДС

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

mebelkot писав:ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????
приходуете, как и раньше. Выделяя НДС. И ждете НН. Потом уже будете этот НДС списывать на затраты, если НН так и не будет зарег.

nnna-bux
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 13 лютого 2012, 05:43
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення nnna-bux »

spro писав:
АЛЮШКА писав:День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
Nadiy пишет:
foxkerry пишет:
Nadiy пишет:
ВалерияV пишет:
Налоговая накладная- доначисленные е обязательства по нехоз. деятельности. Кто-нибудь такие уже регистрировал?
Указала тип причины-13, в правой стороне свое наименование, ИНН400000000000, гр.1 -даты, гр. 2- номера налоговых, гр.5.1- грн.
требует заполнять графы-5.2,6,7- не позволяет зарегистрировать


гр.2-дата виписки
гр.3-дата і номер вхідн док
5.1-грн
5.2- код 2454
6-1
7-сума накладної отриманої




Я вот все думаю-дата и номер вх док-это дата регистрации,выписки получения,а номер -у поставщика или в Ернн,а если от одного поставщика несколько нн ,нужно каждую описывать,а кто поставщик-где писать( ?



в ряд3 дата виписки і номер вхідної накл без реквізитів поставщика

а у меня тут возникли другие сомнения,
ладно начисляли и зарегистрировали, мы все себе обязательство на всякую непонятную муть!!!
а дальше !!!

как это все отражать в декларации ?
или не отражать?

у меня например налоговые от Киевстара на мобильную связь , которую оплачивает директор с кармана своего,
та еще на не правильный адрес.
я до этих пор игнорировала их (не правильно оформлены) ну и правда не правильно!!!

и для чего м додаток 5 сдаем? там все написано. вот пусть и корректируют по декларации !!!

а теперь что это все нужно отражать в декларации , и как это делать !
ведь если нарисовали себе плюс то и не учтенный ранее минус надо рисовать.
а в результате 0 .
вот я запуталась #wall# #wall#
давайте подумаем вместе (сообща)

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”