ПДВ при імпорті

Розділ V ПКУ
Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

_Tatyana_ писав:
Postpred писав:
_Tatyana_ писав:Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с ГТД.
В стр. 12 общая стоимость стоит без пошлины, так и должно быть?
У меня получается что не совпадает НДС: если я ставлю НДС как указано в ГТД, то общая стоимость получается больше чем в ГТД именно на сумму пошлины.
Как мне указать в деке по НДС?
Сумма уплаченно пошлины включается в первоначальную стоимость преобретенных товаров (Дт 28 счета) и Деке по НДС не отражается
Тоесть в деке база=стоимости в ГТД?
В ГТД НДС и пошлина рассчитываются исходя из таможенной стоимости, а не от инвойсовой. В таможенную ст-ть включается транспорт до границы, страхование и т. п.
Графа 45 в ГДТ "Коригування" - это таможенная стоимость для каждой группы товаров. В Поле 47 "основа нарахування" для пошлины = гр. 45 ГТД, Для НДС - гр. 45 + начисленная пошлина. Чтобы проверить базу в Деке - нужно сложить все значения гр. 45 по всем ГТД за месяц. Зачем Вам это? Поле 47В ГТД " Подробности расчетов", код 028 -это сумма НДС, списанная по данной ГТД. Просуммируйте их по всем ГДТ за месяц = стр. 12 Деки.

qwerty8
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 14 квітня 2014, 10:56
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення qwerty8 »

Добрый день девочки! #smile3# Подскажите - в этом году завозим первый раз - в плане оплаты на таможню ничего не изменилось? Почему спрашиваю - с этим спец счетом по НДС - сумма там появляется после растаможки по ГТД, те они ее туда перебрасывают или мы должны для растаможки эти деньги туда перебросить??? Спасибо.....

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

qwerty8 писав:Добрый день девочки! #smile3# Подскажите - в этом году завозим первый раз - в плане оплаты на таможню ничего не изменилось? Почему спрашиваю - с этим спец счетом по НДС - сумма там появляется после растаможки по ГТД, те они ее туда перебрасывают или мы должны для растаможки эти деньги туда перебросить??? Спасибо.....
Ничего не изменилось. Платите на таможню как и раньше.

nika1986
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 квітня 2015, 18:03

Повідомлення nika1986 »

Добрый день, девочки!) Подскажите, пожалуйста.... у меня был импорт по ГТД, завозили в январе, феврале и марте. Продаж не было в этот период, в деках подавался только нк от импорта. Деки за февраль и январь были сданы только в начале марта. После проверки НДС - счета обнаружила, что сумма переплаты не идет, хотя отчеты сданы за все периоды и по декам обязательств не было, с января по март продаж не было, т.е. должна висеть вся сумма переплаты на таможню. Поехала в налоговую сверить - сказали, что они видят просто остаток на ндс - счете и все вопросы к таможне, они же и подают данные. По моим данным у меня похоже, что не попал январь. Реестр за январь не подавали, так как отчет сдавался с опозданием. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что делать? куда обращаться дальше? или может какие-то УР подать? как же продавать, если мы помоим данным нк есть, а ндс-счет не сходится?

Барбариска
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 136
З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Барбариска »

nika1986 писав:Добрый день, девочки!) Подскажите, пожалуйста.... у меня был импорт по ГТД, завозили в январе, феврале и марте. Продаж не было в этот период, в деках подавался только нк от импорта. Деки за февраль и январь были сданы только в начале марта. После проверки НДС - счета обнаружила, что сумма переплаты не идет, хотя отчеты сданы за все периоды и по декам обязательств не было, с января по март продаж не было, т.е. должна висеть вся сумма переплаты на таможню. Поехала в налоговую сверить - сказали, что они видят просто остаток на ндс - счете и все вопросы к таможне, они же и подают данные. По моим данным у меня похоже, что не попал январь. Реестр за январь не подавали, так как отчет сдавался с опозданием. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что делать? куда обращаться дальше? или может какие-то УР подать? как же продавать, если мы помоим данным нк есть, а ндс-счет не сходится?


Так НДС-счет ведётся с 01.02.2015, поэтому январские ГТД сами туда не попадают. Нужно было в февральской деке декларировать отдельно "-" по состоянию на 01.02.2015. А теперь, пожалуй нужно делать УР.

ирина2222
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 14
З нами з: 29 грудня 2014, 22:15
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення ирина2222 »

На сегодня как в медке можно увидеть ГТД? Запросы писала- ничего нет.Просто сделать входящую налоговую от ГТД самой без регистрации? Кто что делает?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

ирина2222 писав:На сегодня как в медке можно увидеть ГТД? Запросы писала- ничего нет.Просто сделать входящую налоговую от ГТД самой без регистрации? Кто что делает?
ГТД - не НН. "Входящие НН от ГТД самой без регистрации" законодательством не предусмотрены. Сделайте вытяг с электронного счета НДС, в стр.4 должна быть ваша сумма НДС по ГТД - её и включаете в деку. Кроме всего прочего у вас должна быть или бумажная или копия электронной ГТД...

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Popen писав:
ирина2222 писав:На сегодня как в медке можно увидеть ГТД? Запросы писала- ничего нет.Просто сделать входящую налоговую от ГТД самой без регистрации? Кто что делает?
ГТД - не НН. "Входящие НН от ГТД самой без регистрации" законодательством не предусмотрены. Сделайте вытяг с электронного счета НДС, в стр.4 должна быть ваша сумма НДС по ГТД - её и включаете в деку. Кроме всего прочего у вас должна быть или бумажная или копия электронной ГТД...
Всё так, гляньте ещё ответ вот здесь: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#575212

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Postpred писав:
_Tatyana_ писав:
Postpred писав: Сумма уплаченно пошлины включается в первоначальную стоимость преобретенных товаров (Дт 28 счета) и Деке по НДС не отражается
Тоесть в деке база=стоимости в ГТД?
В ГТД НДС и пошлина рассчитываются исходя из таможенной стоимости, а не от инвойсовой. В таможенную ст-ть включается транспорт до границы, страхование и т. п.
Графа 45 в ГДТ "Коригування" - это таможенная стоимость для каждой группы товаров. В Поле 47 "основа нарахування" для пошлины = гр. 45 ГТД, Для НДС - гр. 45 + начисленная пошлина. Чтобы проверить базу в Деке - нужно сложить все значения гр. 45 по всем ГТД за месяц. Зачем Вам это? Поле 47В ГТД " Подробности расчетов", код 028 -это сумма НДС, списанная по данной ГТД. Просуммируйте их по всем ГДТ за месяц = стр. 12 Деки.
Со колонкой Б строки 12.1. - понятно. А вот в колонку А пишем сумму НДС*5 или берём всюстоимость ГТД без НДС (т.е. стоимость+акциз)?

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

ПРочитал єту ветку и частично єту http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst30272p108.aspx
и тем не менее общей картині по НДС по импортному товару нет.
Поправьте если ошибаюсь.

Домустим в мае импорт товара на 1000 грн. НДС на таможне заплатили 200 грн.

в Декларации за июнь заполняем:
колонка А строки 12.1 - 1000 грн.
колонка Б строки 12.1 - 200 грн.

Все?
Больше никакие НН не выписывать не нужно и не регистрировать в ЕДР и никакие додатки к Деке за май не заполняем и не сдаем?

Спасибо за совет!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”