Спасибо, особенно интересовало про наемныхИ.О. писав:Раз в квартал декларация по единому налогу. По результатам этой деки платите ЕН.
Если есть наемные работники, то ежемесячно в ПФ отчет по ЕСВ. В налоговую раз в квартал 1-ДФ. Платить за работников НДФЛ и ЕСВ по срокам выплаты зарплаты.
Платеж ЕСВ за ФОПа в размере мин. взноса (на данный момент 398,01грн ежемесячно)
P.S. это, так сказать, стандартный набор платежей и отчетов. Дополнительно в зависимости от деятельности могут быть отчет по РРО, по налогу или аренде земли, по спец.использованию воды, экологический налог и пр.
ФОП 3 групы - как вести учет, какая ведется первичка
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 28 травня 2013, 12:01
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 7 разів
Привет всем!Помогите пожалуйста,новичок я в этом деле,у меня ФОП 3 группа + НДС,занимается чп грузоперевозками. Наемников нет, 20-ти тонник.
1.Как списывать диз.топливо?Какие надо при этом документы,как это все вести.....Какие нормы списания?
2.Купил масло,его надо списывать или не надо?
3.Путевые листы надо ему вести?
4.Какие отчеты сдавать каждый месяц?
Подскажите пожалуйста,переживаю очень,как правильно сдавать отчеты и какие именно......
Спасибо
1.Как списывать диз.топливо?Какие надо при этом документы,как это все вести.....Какие нормы списания?
2.Купил масло,его надо списывать или не надо?
3.Путевые листы надо ему вести?
4.Какие отчеты сдавать каждый месяц?
Подскажите пожалуйста,переживаю очень,как правильно сдавать отчеты и какие именно......
Спасибо
+1. Я тоже только начинаю вести ФОП 3 группа+НДС и тоже грузоперевозки но будут наемники. Поэтому скажу о том, что знаю (если я ошибаюсь надеюсь знающие поправят):
1. Дизель списывают по акту списания на ТОВ, сколько списывать видно по правильно оформленному путевому листу (там есть клетки для заполнения по толиву). Надо ли ФОПу оформлять акты на списание - честно не знаю сама, но оформлять буду. Если эти акты понадобятся - хорошо, если нет - еще лучше. Для выяснения норм списания есть справочник, можно посмотреть тех.документацию на машину.
2.Масло тоже списывается как и дизель по акту списания, по мере использования.
3.Думаю что путевые листы нужно вести обязательно, желательно еще и таблицу в ехcеl разработать где будете указывать день ходки, № путевого листа, направление ходки, показания счетчика км на начало и на конец ходки, количество перевезенного груза в тн или кг, затраченное топливо по формуле (опять же проверить водителя на количество затраченного топлива) ну и т.д. что еще сочтете нужным.
4.Какие отчеты писалось несколькими постами выше, поищите пожалуйста (налоговая декларация по единому налогу-раз в квартал 3% в налоговую; отчет по ЕСВ - 1 раз в год в ПФ,; декларация по НДС в налоговую каждый месяц, по-моему есть условие что если база налогообложения выше 30 000грн. в квартал то декл. по НДС сдавать нужно раз в месяц, иначе 1 раз в квартал; 1-ДФ, если оказывали услуги физ. лицам раз в квартал в налоговую; ну и в статистику 51-вант раз в полгода.)
Если где-то соврала пожалуйста поправте меня.
По поводу правильности заполнения есть инструкции, можно на форуме порыться, можно инспекторов побеспокоить.
1. Дизель списывают по акту списания на ТОВ, сколько списывать видно по правильно оформленному путевому листу (там есть клетки для заполнения по толиву). Надо ли ФОПу оформлять акты на списание - честно не знаю сама, но оформлять буду. Если эти акты понадобятся - хорошо, если нет - еще лучше. Для выяснения норм списания есть справочник, можно посмотреть тех.документацию на машину.
2.Масло тоже списывается как и дизель по акту списания, по мере использования.
3.Думаю что путевые листы нужно вести обязательно, желательно еще и таблицу в ехcеl разработать где будете указывать день ходки, № путевого листа, направление ходки, показания счетчика км на начало и на конец ходки, количество перевезенного груза в тн или кг, затраченное топливо по формуле (опять же проверить водителя на количество затраченного топлива) ну и т.д. что еще сочтете нужным.
4.Какие отчеты писалось несколькими постами выше, поищите пожалуйста (налоговая декларация по единому налогу-раз в квартал 3% в налоговую; отчет по ЕСВ - 1 раз в год в ПФ,; декларация по НДС в налоговую каждый месяц, по-моему есть условие что если база налогообложения выше 30 000грн. в квартал то декл. по НДС сдавать нужно раз в месяц, иначе 1 раз в квартал; 1-ДФ, если оказывали услуги физ. лицам раз в квартал в налоговую; ну и в статистику 51-вант раз в полгода.)
Если где-то соврала пожалуйста поправте меня.
По поводу правильности заполнения есть инструкции, можно на форуме порыться, можно инспекторов побеспокоить.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
Подскажите,
1. если ФОП на 3 гр. берет наемного, он будет работать на другой торговой точке, отдельно от ФОПа-
---надо ли регистрировать еще одну книгу доходов для наемного ??
и 2-й вопрос: в свидедельство ЕН надо ли вносить второй адрес ???
1. если ФОП на 3 гр. берет наемного, он будет работать на другой торговой точке, отдельно от ФОПа-
---надо ли регистрировать еще одну книгу доходов для наемного ??
и 2-й вопрос: в свидедельство ЕН надо ли вносить второй адрес ???
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
1. У ФОПа-единщика - одна книга. Возможно, это упущение законодателя, но это так...FyDD писав:Подскажите,
1. если ФОП на 3 гр. берет наемного, он будет работать на другой торговой точке, отдельно от ФОПа-
---надо ли регистрировать еще одну книгу доходов для наемного ??
и 2-й вопрос: в свидедельство ЕН надо ли вносить второй адрес ???
2. Обязательно.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Законодательство об этом умалчивает, так что можно только предположить: высекает в камне, выписывает на папирусе, царапает крестики на стене и т.д. и т.п. #g_crazy#FyDD писав:а как наемный регистрирует доход ?
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 03 лютого 2012, 00:55
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день! Подскажите как правильно заполнить книгу доходов-расходов ФОП перевёлся на 3-ю группу+НДС. С доходами всё понятно, а вот рассходы... Витрати на зп - какую показывать зп начисленную или выданную и в какой строке подоходный налог отображается? почитала приказ 1637 но там особо ничего не рассписано. Может подоходный в строку инши? Но по приказу в этой строке отражается аренда, рко, ком.налоги. Подскажите, как правильно.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
з/п = грязная+ЕСВ начисленный.Ozerka писав:Добрый день! Подскажите как правильно заполнить книгу доходов-расходов ФОП перевёлся на 3-ю группу+НДС. С доходами всё понятно, а вот рассходы... Витрати на зп - какую показывать зп начисленную или выданную и в какой строке подоходный налог отображается? почитала приказ 1637 но там особо ничего не рассписано. Может подоходный в строку инши? Но по приказу в этой строке отражается аренда, рко, ком.налоги. Подскажите, как правильно.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 851
- З нами з: 23 січня 2012, 11:34
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 104 рази
Ozerka писав:Добрый день! Подскажите как правильно заполнить книгу доходов-расходов ФОП перевёлся на 3-ю группу+НДС. С доходами всё понятно, а вот рассходы... Витрати на зп - какую показывать зп начисленную или выданную и в какой строке подоходный налог отображается? почитала приказ 1637 но там особо ничего не рассписано. Может подоходный в строку инши? Но по приказу в этой строке отражается аренда, рко, ком.налоги. Подскажите, как правильно.
Посмотрите здесь:
Особенности заполнения книги учета доходов и расходов для плательщиков единого налога третьей группы, являющихся плательщиками НДС