Спасибо за ответы!!! Т.е. по 12 мне рассматривать только как залоговую цену?ArinaArina писав:по 10YuliyaDol писав:подскажите еще! У меня на балансе материалы числились по 10 тыс.грн. (условно), я передала из Производителю по акту, указав цену 12 тыс.грн. (с целью, если мои материалы пропадут). По какой цене мне теперь их списать в производство, по 10 или по 12? Дооценку, что ли, провести?
ПРОИЗВОДСТВО (все вопросы касающиеся учета у производителей)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 588 разів
- Подякували: 514 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
даYuliyaDol писав:Спасибо за ответы!!! Т.е. по 12 мне рассматривать только как залоговую цену?ArinaArina писав:по 10YuliyaDol писав:подскажите еще! У меня на балансе материалы числились по 10 тыс.грн. (условно), я передала из Производителю по акту, указав цену 12 тыс.грн. (с целью, если мои материалы пропадут). По какой цене мне теперь их списать в производство, по 10 или по 12? Дооценку, что ли, провести?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Добрий день! У мене виникло таке питання по розподілу ЗВВ. У нас не є постійне виробництво. Це лише один із видів діяльності. Продукція у нас різна. Чи можна за базу розподілу ЗВВ брати прямі матеріальні витрати у цьому випадку?
Як це зробити правильно? Брати за базу загальні витрати матеріалів у місяці на виготовлення?
Я тільки вивчаю виробництво,це для мене нове...
Як це зробити правильно? Брати за базу загальні витрати матеріалів у місяці на виготовлення?
Я тільки вивчаю виробництво,це для мене нове...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Оракул
- Повідомлень: 206
- З нами з: 14 квітня 2014, 20:52
- Дякував (ла): 488 разів
- Подякували: 57 разів
Помогите пожалуйста с проводками и с документами. Покупем металл-накл. расх-это понятно, затем металл передаем фирме, для изготовления металлических форм (каким документом передать и какие проводки?), затем нам возвращают формы готовые (какие проводки и какие документы). Спасибо огромное заранее, мне очень нужна Ваша помощь. Можно ли данную операцию назвать давальческим сырьём?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 588 разів
- Подякували: 514 разів
передача - Актом формы М-23 для давальческого сырья. Проводки: Дт 206- Кт 201. Они должны вам дать нормы списания материалов на каждую товарную позицию, с учетом отходов, если они есть. Я получаю от поставщика по РН. Должны вам дать Акты использования давальческих материалов. Калькулирую: Дт 23 - Кт 206 (стоимость материалов моих на основании норм списания материалов, которые дал поставщик. списываете в производство с учетом отходов), Дт 23-Кт 631 (стоимость форм по РН), Дт 209 - Кт 23 отходы по ценам возможного использования. И дальше товарный выпуск: Дт 201 - Кт 23. ОПР у меня нетBroM писав:Помогите пожалуйста с проводками и с документами. Покупем металл-накл. расх-это понятно, затем металл передаем фирме, для изготовления металлических форм (каким документом передать и какие проводки?), затем нам возвращают формы готовые (какие проводки и какие документы). Спасибо огромное заранее, мне очень нужна Ваша помощь. Можно ли данную операцию назвать давальческим сырьём?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
BroM писав:Помогите пожалуйста с проводками и с документами. Покупем металл-накл. расх-это понятно, затем металл передаем фирме, для изготовления металлических форм (каким документом передать и какие проводки?), затем нам возвращают формы готовые (какие проводки и какие документы). Спасибо огромное заранее, мне очень нужна Ваша помощь. Можно ли данную операцию назвать давальческим сырьём?
Здравствуйте! Наше фармацевтическое предприятие производит фитофармацевтическую продукцию. С этого года аналогичные предприятия планируют делать нам заказы на производство подобной продукции по собственной спецификации из нашего сырья и на наших производственных мощностях. Под какой вид деятельности подпадает такое сотрудничество и как правильно оформить такую сделку в бухгалтерском учете? Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Скорее Вас затронет их собственная рецептура? " Договор на выполнение услуг по изготовлению", просто Договор на изготовление,вы производитель,исполнитель или т.д.. мне кажется для бух.учета это Ваше производство на заказ конкретному заказчику и все.aim писав:Здравствуйте! Наше фармацевтическое предприятие производит фитофармацевтическую продукцию. С этого года аналогичные предприятия планируют делать нам заказы на производство подобной продукции по собственной спецификации из нашего сырья и на наших производственных мощностях. Под какой вид деятельности подпадает такое сотрудничество и как правильно оформить такую сделку в бухгалтерском учете? Спасибо!
Да, изготавливать продукцию мы будем по их рецептуре. На коробках с продуктам будет фигурировать логотип и название нашей фирмы с указанием того, что произведено по заказу такой-то фирмы.novichok писав:Скорее Вас затронет их собственная рецептура? " Договор на выполнение услуг по изготовлению", просто Договор на изготовление,вы производитель,исполнитель или т.д.. мне кажется для бух.учета это Ваше производство на заказ конкретному заказчику и все.aim писав:Здравствуйте! Наше фармацевтическое предприятие производит фитофармацевтическую продукцию. С этого года аналогичные предприятия планируют делать нам заказы на производство подобной продукции по собственной спецификации из нашего сырья и на наших производственных мощностях. Под какой вид деятельности подпадает такое сотрудничество и как правильно оформить такую сделку в бухгалтерском учете? Спасибо!
Подскажите пож-та, начинающему бухгалтеру!Предприятие практически не работает, иногда бывает небольшой выпуск продукции. НО.. ежемесячно формируются 91 и 92 счета, накапливается до момента выпуска продукции, а потом распределяются на 23 счет . Например затраты за 1 квартал закрылись только в марте...Как правильно оформить все это? И чем обосновать? Ух, объяснила как смогла#wall# ... спасибо