СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
Подскажите пожалуйста, у меня поставщик в июне месяце ошибочно зарегистрировал налоговую на меня. Я ее не включала в НК июня. В июле прислал РК с (-), я его зарегистрировала в июле. В июльскую декларацию я его не включаю, согласно п.192.1.1.б ПКУ. Но в связи с законом №643 у меня возникает обязанность отнести все НН и РК в налоговый кредит (а не право как было раньше).
Чем руководствоваться? Мне кажется включать этот РК не надо
tomassa писав:
Ничего пересдавать не нужно... если эта ваша цитата по-прежнему относится к ошибке в кв. 2. Много народу звонило в свои ГНИ (я в том числе), на горячую линию... У кого плюсовая дека окошко в стр. 22.1 - НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!! А то, что выдаёт ошибку в кв. 2 - так это контроль строки - и всех под одну гребёнку... недоработки их программистов...
у всех ошибки, а у меня ее нет, начинаю переживать, что не так сделала #sigh#
Когда вы сдавали Декларацию? Я 7 августа - принято без ошибок и замечаний, даже специально перезванивала вчера - оператор очень удивилась, когда я рассказала ей, какие проблемы с подачей сейчас#g_crazy#
Проблемы начались позже.....
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
если у Вас переплата из 11 строчки перекрылась июнем , то ничего не надо показывать , а вот если что-то от нее осталось на июль то остаток ставим 20=20.02, и пустой 2 додаток.
В июле заплатила точно по июньской декларации, переплата как висела, так и висит. Т.е. я показываю переплату в стр. 20.2, и плачу за вычетом этой суммы?
buh_vika писав:Подскажите, платим за услуги неплательщику ндс в какую строчку поставить сумму?
Повторю свой вопрос, подскажите, надо указывать сумму, уплаченную неплательщику НДС?
И еще в конце деки не указала свой спец.счет - надо пересдавать?
Все, что платим не плательщикам НДС попадает в строку 11.1 (при "стандартных" условиях, ставка 20%). В конце деки указывают свой спец. счет "сельхозники"
Доброго дня!!! Не вернули 24 ст. 0,5 міл. Ніхто нічого помогти не може. Може листа якогось написати? Ніхто нічого подібного не писав? Є в когось якась коза? Скиньте пліз..
Проверте пожалуйсто !!! #wall# #wall# #wall# Декларация за июль с минусом , до этого всегда был плюс. я заполняю:
строка 19 - 8127
строка 22- 8127
строка 22.1спецокошко с вытяга- 5765
строка 22.1 - 2362
строка 23-5765
строка 23.3-5765
строка 24-8127
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Получила кв. №2 (Декл. по НДС) Принято пакет Виявлені помилки: На момент прийняття S накладних складає 24443,54 грн. Как это понимать?
Ирунчик писав:Подсскажите плиз еще, люди добрые!!! Отправила декларацию, в додатке 5 допустила ошибку в номере контрагента (кредит), но декларацию приняли с зауваженнями, я могу сейчас сразу новый звитный отправить правильный или уточненку только?